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ISO14001内审检查表(按部门审核)

记录编号:编号
受审核部门
综合管理部
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
4.4.3信息交流
异常、紧急情况下的信息如何交流?查阅《应急准备响应控制程序》。同外部相关方的信息交流是否进行?是否参加过政府和环境机构组织的活动?职工是否积极参加过环境保护的
志愿活动?
4.4.4文件
公司的EMS文件的结构是否明确,与EMS相关的文件有哪些?是否有清单。
记录编号:编号
受审核部门
市场经营部
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
4.3.1环境因素
询问部门负责人目前本部门哪些环境因素和重要环境因素?
4.3.2法律、法规与其他要求
询问部门负责人目前本部门有哪些适用的法律法规和其他要求?
询问部门负责人目前公司执行的环境标准有哪些?
4.4.3信息交流
部门内部人员通过什么渠道了解和反馈环境方面信息?
4.3.3目标、指标和方案
为实现公司目标、指标和管理方案而提供费用情况?核查《管理方案一览表》实施费用记录。
4.4.6运行控制
对本部门日常产生的垃圾等废弃物是否能经常性及时清理,情况如何?
内审员
备注
结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。
ISO14001内审检查表(按部门审核)
记录编号:编号
受审核部门
设备材料部
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
4.3.1环境因素
询问部门负责人目前本部门哪些环境因素和重要环境因素?
4.3.2法律、法规与其他要求
询问本部门适用的法律法规和其他要求有哪些?目前公司执行的环境标准有哪些?
本部门对法规信息如何进行沟通?
4.4.3信息交流
本部门涉及到什么信息交流?信息交流活动?查交流记录。
是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录?
内审员
备注
结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。
ISO14001内审检查表(按部门审核)
记录编号:编号
受审核部门
XXX体育中心项目部
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
4.4.6运行控制
是否能源资源节约日常运行进行检
查和记录?
4.4.7
应急准备与响应
是否明确了哪些设备和作业可能发生有重要环境影响事故?相关岗位人员是否知晓?检查作业指导书。
可能发生的事故或紧急状态是什么?以住是否发生过、一旦发生会产生怎样的环境影响?现场询问。
询问应急响应是否有明确的方法、措施和组织?是否有资源保证?有
无与相关部门联络的规定?
有无对程序进行定期演练的规定?如何规定的,是否经过演练,效果
如何?是否建立演练记录?
是否明确规定当事故或紧急情况发
生后要对程序进行修订?
4.4.6运行控制
对本部门日常产生的垃圾等废弃物是否能经常性及时清理,情况如何?
4.5.3记录控制
查阅环境因素调查记录、环境因素清单、环境影响评价准则、环境影响评价记录、重大环境因素清单、关键设备台帐等。
紧急处理过程的记录、应处置报告书、响应程序训练记录、程序修改记录、
环境管理体系内部审核计划、内审记录、不符合项报告、内部审核报告等。
4.4.6运行控制
对本部门日常产生的垃圾等废弃物是否能经常性及时清理,情况如何?
对业主和上级主管部门等可施加影响相关方的控制情况如何。
内审员
备注
结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。
ISO14001内审检查表(按部门审核)
记录编号:编号
受审核部门
XXX体育中心项目部
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
4.5.3不符合、纠正和预防措施
是否建立了纠正和预防措施的程序?是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施?查《不合格控制程序》。
在日常监测时是否发现了不符合情况?对已发现的和潜在的不符合是否进行了调查?结果如何?采取了怎样的措施?
对来自政府的监督和居民的投诉,所采取的纠正措施是否进行了报告和交流?
询问部门负责人目前本部门哪些环境因素和重要环境因素?
识别环境因素是否考虑了三种状态、三种时态?应考虑的主要方面是否有遗漏?是否考虑到对其施加影响的环境因素。
环境影响评价是如何进行的?有无重要环境因素清单?评价是否合理?对新项目和变化是否进行了了评价和事前评价?
环境因素的信息能否及时更新?是否按规定实施更新?查文件和更新的记录情况。
4.4.2能力、培训和意识
是否建立了实施培训的程序?培训需求如何确定?查《人力资源控制程序》。
是否根据培训需求制定了《年度培训计划》,是否有针对有重要环境影响岗位的操作人员的培训?
上述培训是否得到有效地实施?对内审员是否进行了培训?应急响应的训练是否进行了培训?对临时工是否进行培训?查员工培训记录。
记录是否形成清单,各类记录是否统一编号、有保存期限,受控管理。
ISO14001内审检查表(按部门审核)
记录编号:编号
受审核部门
财务部
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
4.3.1
环境因素
询问部门负责人目前有哪些环境因素和重要环境因素。
4.3.2
法律、法规与其他要求
本部门适用的法律法规和其他要求有哪些?主要涉及的环境标准有哪些?
4.4.6运行控制
本项目部的重要环境因素有哪些,与其相关的运行活动是否确定?查《重要环境因素清单》。
是否向材料供方通报了其提供的产品和服务中环境因素的信息?
与环境运行有关的直接责任者是否实施其职责,并进行记录,询问并查阅有关运行的记录。
是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录?
4.4.3信息交流
是否规定内外部交流控制?及时询问、接收和答复员工的意见与建议,并保持记录。
公司环境方针和环境表现情况是否同社区和周围居民进行信息交流?是否将EMS审核和结果通报公司有关人员?采取何种方式,是否彻底?
内审员
备注
结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。
ISO14001内审检查表(按部门审核)
查管理手册的内容是否满足和完全覆盖ISO14001要求?EMS要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?
表格记录、作业指导书、环境因素清单、环评报告、平面图等是否齐全?
有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?
4.4.5文件控制
是否建立文件控制程序?是否明确了制定、评审、修订文件的方法和职责?
是否规定重点岗位都应得到现行有效文件?是否规定了失效文件的处置办法?
受审核部门
管理者代表
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
4.3.3目标、指标和方案
环境目标、指标和方案是如何制定的?是否经领导批准?是否形成文件?查相关《QEO管理手册》等文件。
有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案?是否具体和量化,并明确了负责人?
环境目标、指标和方案是否定期评审、修订,体现持续改进的思想?查评审和修订的情况。
在制定环境目标时是否考虑了重要环境因素?哪些重要环境因素列入目标?
4.3.2法律、法规与其他要求
询问部门负责人目前本部门有哪些适用的法律法规和其他要求?
询问部门负责人目前公司执行的环境标准有哪些?
内审员
备注
结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。
ISO14001内审检查表(按部门审核)
记录编号:编号
受审核部门
4.3.2法律法规和其他要求
是否建立了识别和获取相关法律法规的程序?是否规定了对法规变更信息的跟踪人?是否规定了法规信息内部传递?查看相关文件。
查阅相关环境法律清单,查阅相关法律内容和要求是否符合和完整。
法律信息如何进行沟通的?谁负责?职工是否意识到不守法的后果?
公司守法情况如何?各项排放指标是否清楚?有无超标排放?查记录。
方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防的承诺?是否形成了环境目标指标的框架?
方针采取哪些方式向全体员工传达?取得了怎样的效果。
为公众获得环境方针提供了何种方便?何时何地可以获取?
4.4.1组织结构和职责
为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限?是否有EMS组织结构图?
总经理是否明确自身职责?是否任命了管理者代表?管代的职责和权限是否规定?
生产质安部
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
4.3.3目标、指标和方案
环境管理目标、指标和方案是如何制定的?目标、指标和方案是否经过充分论证和批准?实地查阅相关方案
并询问制定和论证情况。
环境管理目标、指标和方案内容是否合理?是否明确了责任人、时间和实现目标指标的措施和方法?实地检查并查阅文件。查噪声治理方案。
4.4.6运行控制
重要环境因素有哪些,与其相关的运行活动是否确定?查《重要环境因素清单》。
是否向各相关方通报了其提供的产品和服务中环境因素的信息?
与运行有关的直接责任者是否实施其职责,并进行记录,询问并查阅有关运行的记录。
是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录?
是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录?
部门内部人员通过什么渠道了解和反馈环境方面信息?
4.4.6运行控制
设备材料部对可施加影响供应商等相关方管理情况如何?
各类化学品采购、运输是否符合相关要求?
各类施工设备和工具器具是否都能有效配置,并能加强维护保养,防止对环境产生不良影响。
内审员
备注
结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。
ISO14001内审检查表(按部门审核)
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