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审计部绩效考核表-新版.doc

职能部门xxxx年度绩效考核表职能中心/部门:审计部:
建议分值自评
分值
分管
领导
评分
分管领
导考核
意见
指标名称指标定义评分标准评分办法
审计计划完成率完成年度审计计划及
集团领导要求的临时
审计任务(40项)。

40
按完成任务总量考核(40
项)。

少完成一项扣减1
-2分;超完成一项增加
0.5-1分。

1、由部门根据年度
各项考核指标要求
对本年度工作进行
(1)对存在的重要问题
细致总结,对各项考
未发现或未反映,有重大
核指标的完成,整理
疏漏,致使审计报告内容
业务指标审计
报告
质量
出完
整的
各项
考核
向集团董事会、监事会不完整;
指标
评定
基础
性资
提交的《审计报告》和
料,
以备

核。

《审计意见书》内容完
2、
集团
考核
小组

整、准确、及时。

据部
门提
交的
年度
30
(2)审计报告
定性不准
确,出现较大
误差;
(3)临时性审
计任务未
达到集团领导
要求,延误
工作总结和评定的
时间,造成不良影响。


基础性资料评定相
发现一次扣1-2分。

关分数,报分管副总
审计
意见
采纳

审计提出的审计意见
和建议由被审计公司
采纳的数量,不低于提
出总数的50%。

20
(1)项目公司对审计意
见采纳率低于50%扣分,
以每低5%扣1分递减;
(2)审计建议被集团重
视或采纳应予加分。

裁,由分管副总裁进
行审核,提出审核意
见。

3、部门年度工作总
结、基础性资料、评
管理指标体系
内制
度及
流程
建设
按部门年度制度建设
计划,修订、完善专业
体系规章、制度、流程
(见计划明细)
10
以部门提报的本年度制
度建设计划数为准,少完
成一项扣0.5-1分。

定分数和分管副总
裁审核意见一并报
集团董事会审定。

考核总分10000
分管领导签字:自评部门负责人签字:考核日期:年月。

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