标准成本操作流程
标准成本基础数据设定→物料标准成本制订过程→标准成本生效→销售管理→生产计划管理→采购管理→生产管理→仓库管理→实际成本数据收集→费用分配→差异核算→差异还原→账务处理
1.1.1总体流程
标准成本基础数据的设定
各项分配标准设置,如系统预设标准无法满足用户需求,可先在成本资料设置中自定义分配标准;
对应分配标准数据录入
归集各项产量信息,包括投入、完工、在产、废品
归集各项费用信息,包括材料、人工、折旧、其它
进行费用分配
进行差异核算
进行差异还原
凭证处理
1.1.2标准成本相关参数设置
标准成本应用级次为“任务单级”
启用作业成本系统
1.1.3标准成本基础数据的设定
1.1.3.1成本类型维护
1.1.3.2物料标准单价维护
1.1.3.3成本BOM设置
1.1.3.4成本工艺路线设置
成本中心标准费率设置
成本类型代码成本类型名称
001 Cost01
1.1.3.5定时服务设置
反映凭证定时账务处理,后台执行。
反映任务单定时管理,后台执行。
1.1.4费用分配
成本中心间费用分配:
在标准成本模块中进行成本中心间费用分配
查看分配结果。
材料费用分配:
领料单中指定生产任务单的材料费用,无需进行分配。
如果领料单中未指定生产任务单,则要在任务单财务结算时进行材料费用分配。
材料费用分配在标准成本模块中进行:
在分配标准设置中,设置材料费用分配标准为“完工产量”;
在材料费用分配界面,采用自动分配模式分配。
查看分配明细表。
其他费用分配:
费用归集单中指定生产任务单的,无需进行分配。
如果其他费用单中未指定生产任务单,则可以在月底前进行其他费用分配。
如果不进行差异还原,也可以不进行分配。
其他费用分配在标准成本模块中进行:
在分配标准设置中,根据需要设置;在其他费用分配界面,采用手工分配模式分配。
查看分配明细表。
1.1.5期末成本差异结算
月底结账前,进行期末成本差异结算,系统自动进行以下数据计算:
计算成本中心未吸收差异;
计算未财务结算的生产任务单期末在制品成本;
查看未吸收差异报表、生产任务单差异报表。
1.1.6差异还原
原材料差异还原
运行还原向导,系统自动进行外购物料的差异还原。
还原成功后,可查看还原报表,报表中展示外购物料物流单据的标准成本、差异、实际成本。
自制物料差异还原
自制物料差异还原与作业成本模块集成,调用作业成本计算功能。
因此要求作业成本已启用,且与标准成本在同一会计期间,数据条件要满足作业成本计算合法性检查的要求。
运行自制物料差异还原向导,系统自动进行差异还原。
还原成功后,可查看还原报表,报表中按任务单展示自制物料标准成本、差异、实际成本明细数据。
1.1.7凭证管理
凭证模板:采用系统预设模板;
生成凭证;按照单据使用预设模板进行生成
凭证查询;查询生成的凭证。