当前位置:
文档之家› 内部质量管理体系审核总结报告
内部质量管理体系审核总结报告
7.4 采购
7.5 生产和服务供给
7.5.1 生产和服务供给的控制
7.5.2 生产和服务供给的确认
7.5.3 标识和可追溯性
7.5.4 顾客财产
7.5.5 产品防护
7.6 监控和测量仪器的控制
8 测量、分析和改进
8.1 一般要求
8.2 监控和测量
1 顾客满意
8.2.2 内部质量审核
8.2.3 过程的监控和测量
8.2.4 产品的监控与测量
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改进
9 顾客的附加要求
总计
不合格事项及原因分 (可附表,共 析、纠正和预防措施
页)
管理 者代
稽核组长
总计
审核组 长:
XXXPCD-
内部质量管理体系审核总结报告
审核人员
审核目的
审核依据
ISO/TS16949条文
条文内容
4 质量管理体系
4.1 一般要求
4.2 文件化要求
5 管理职责
6 资源管理
6.1 资源的供给
6.2 人力资源
6.3 基础设施
6.4 工作环境
7 产品实现
7.1 产品实现的规划
7.2 和顾客有关的过程
7.3 设计和开发