会计系统内部控制调查问卷
会计期间_________ 被审计企业:
1. 会计电算化系统软件是否为购买的正版软
件?
2. 是否具有相应的软件维护和技术支持力
量?
3. 如是自己开发购买,是否经过上级主管部门及专家鉴定批准?
4. 系统正式投入使用前是否经过财政主管部门正式批准确认?
5. 电算系统正式投入使用前是否与手工并行试运行了恰当时期?
6. 并行运行结果的差异是否作了适当记录?
7. 系统正式投入使用后,运行中的程序是否被修改过?
8. 是否有适当的文字记录系统修改内容及影
响?
9. 系统程序的修改是否经过财政主管部门批
准?
10. 更改后的程序投入运行前是否经过了有效的测试?
11. 财会人员和操作人员是否不能接触有关系统程序文件?
12. 系统操作是否有明确的管理制度(例如计算机应用系统开发和维护规程),并按制度中明确的责任权限有效执行?
13. 是否有专门人员进行输入或修改工作?
14. 系统操作人员是否经过培训,了解系统操作过程中:
(1)可能发生的问题?
(2)输入要求和正确的凭证格式?
(3)输出要求?
15. 系统设计人员是否与操作人员职责分
离?
16. 系统操作员是否不能审批经济业务和处理
原始凭证?
17. 是否只有掌握了密码口令人才能调用系统?
18. 网络各用户是否不能超越权限调用系统?。