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内审经理岗位职责

主要工作内容
审计管理
1、主导公司内部控制体系建设,建立相关的规章制度;
2、对集团及子公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,对完善制度和流程提出具体建议;
3、进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险
预警提示和风险评估报告;
4、组织实施具体审计项目,包括专项审计、常规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任或
岗位名称
审计部经理
岗位编号
直属上级
董事会
所属部门
审计部
工资级别
直接管理人数

岗位目的
(1)加强集团的经营管理和业务监督,严肃财经纪律;
(2)查错揭弊,改善经营管理,提高经济效益;
(3)加强对集团总部各部门及下属各站点及控股公司的监督与控制;
(4)确保有关规章制度的切实有效执行,改善经营管理;
(5)为集团的经营决策提供相对独立、客观的资料。
2、重大经济业务的建议权。
3、关键人事变动的建议权。
4、审计计划及审计方案的审核权。
5、审计部工作报告、文件发行、修订的审核权。
与上级的沟通方式:接受董事会和审计委员会书面或口头指导。
同级沟通:各高级管理人员的协调沟通。
所予下级的指导:对集团总部员工进行审计意见指导。
岗位资格要求:
教育背景:1、统招本科及以上学历,审计、财务管理相关专业,
工作经验:具有5年以上企业内控、内审、外审工作经验,有建筑行业经验者优先
岗位技能要求:
1、持中级证书,具有CPA、ACCA、CIA、CMA证书优先。
2、具有高度的职业敏感性和丰富的专项审计经验,能独立完成专项审计项目;
3、具备良好的公文写作能力;
4、诚实守信,责任意识强,积极进取;有良好的职业操守和沟通协调能力,工作原则性强;
5、具备一定的风险分析能力,具有较强的团队协作能力及学习能;
审计文书 撰写审计文书
6、输出审计报告,提出整改意见,监督落实。
7、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查,负责与各外部相关单位建立良好合作关系。
8、负责公司审计档案的管理工作。
9、完成领导交办的其他工作。
工作权限:
1、内部控制制度、财务政策的建议权。
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