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天然气建设项目可行性研究报告

天然气建设项目可行性研究报告xxx有限公司摘要本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。

该天然气项目计划总投资10397.03万元,其中:固定资产投资8513.73万元,占项目总投资的81.89%;流动资金1883.30万元,占项目总投资的18.11%。

达产年营业收入17289.00万元,总成本费用13247.27万元,税金及附加206.86万元,利润总额4041.73万元,利税总额4806.07万元,税后净利润3031.30万元,达产年纳税总额1774.77万元;达产年投资利润率38.87%,投资利税率46.23%,投资回报率29.16%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位314个。

基本情况、建设背景及必要性、市场分析预测、建设规划、项目选址、土建工程、工艺先进性分析、环境保护、生产安全保护、投资风险分析、节能方案分析、项目实施安排方案、投资方案、项目盈利能力分析、总结评价等。

天然气建设项目可行性研究报告目录第一章基本情况第二章项目承办单位基本情况第三章建设背景及必要性第四章项目选址第五章土建工程第六章工艺先进性分析第七章环境保护第八章投资风险分析第九章节能方案分析第十章实施进度及招标方案第十一章人力资源第十二章投资方案第十三章项目盈利能力分析第十四章总结评价第一章基本情况一、项目名称及承办单位(一)项目名称天然气建设项目(二)项目承办单位xxx有限公司二、项目建设地址及负责人(一)项目选址xxx工业新城(二)项目负责人郭xx三、报告研究目的投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

四、报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。

4、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。

5、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由1、产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。

2、全球化作为全球发展的必然趋势,中国只有把握关键行业,形成产业优势,力争突破,才能在世界政治经济中拥有竞争力。

如今,尽管我国经济总量已列世界前茅,但生产力水平总体上还不高。

城乡区域发展不平衡,粗放型增长方式尚未根本改变,工业化、城镇化快速发展同能源资源和生态环境的矛盾日益突出。

我国现正处于经济结构调整的重要时期,产业新常态最显著的特点是从失衡走向优化,过剩产业在政策主导下加速出清,新兴产业在市场机制下快速发展。

装备业自主创新国产化、服务业高附加值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向,打造出低碳、绿色、提质、高效的升级版中国经济。

六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为天然气,根据市场情况,预计年产值17289.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。

(二)建规模1、该项目总征地面积34990.82平方米(折合约52.46亩),其中:净用地面积34990.82平方米(红线范围折合约52.46亩)。

项目规划总建筑面积53885.86平方米,其中:规划建设主体工程39233.80平方米,计容建筑面积53885.86平方米;预计建筑工程投资4771.36万元。

2、项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2759.01万元。

七、投资估算项目预计总投资10397.03万元,其中:固定资产投资8513.73万元,占项目总投资的81.89%;流动资金1883.30万元,占项目总投资的18.11%。

八、经济效益测算预期达产年营业收入17289.00万元,总成本费用13247.27万元,税金及附加206.86万元,利润总额4041.73万元,利税总额4806.07万元,税后净利润3031.30万元,达产年纳税总额1774.77万元;达产年投资利润率38.87%,投资利税率46.23%,投资回报率29.16%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位314个。

九、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

十、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“天然气建设项目”主要从事天然气项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性天然气建设项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。

因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:天然气建设项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

十一、项目评价1、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“天然气建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位314个,达产年纳税总额1774.77万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率38.87%,投资利税率46.23%,全部投资回报率29.16%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、关于淘汰落后产能、促进兼并重组。

工业和信息化部充分发挥淘汰落后产能工作部际协调机制作用,2017年2月,联合各成员单位出台了《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点,完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,形成多标准,多部门、多渠道协同推进工作格局,建立市场化、法治化淘汰落后产能长效机制。

工业和信息化部充分发挥企业兼并重组工作部际协调机制作用,推动优化企业兼并重组市场环境,相关部门印发了60余个配套政策措施,制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解,企业兼并重组呈现出加速发展态势。

发展改革委会同国资委等有关部门印发《关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见》,鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本;积极开展混合所有制改革试点探索。

国资委推动有条件的企业实施优先股试点,推进国有企业产权多元化改革。

国家发展改革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点,鼓励支持引入民营资本进行战略投资。

目前已开展两批19家国企混改试点,制度创新初显成效。

通过改革试点,促进国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合、同股同权,推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。

十二、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目承办单位基本情况一、公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。

为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

二、公司经营情况分析2018年,xxx科技公司实现营业收入10625.24万元,同比增长25.42%(2153.83万元)。

其中,主营业业务天然气生产及销售收入为8916.59万元,占营业总收入的83.92%。

2018年营业收入一览表根据初步统计测算,公司实现利润总额2779.43万元,较去年同期相比增长374.28万元,增长率15.56%;实现净利润2084.57万元,较去年同期相比增长212.34万元,增长率11.34%。

2018年主要经济指标第三章建设背景及必要性一、项目建设背景1、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点,狠抓关键核心技术攻关;二是强基础。

深入实施工业强基工程,开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划;三是抓示范。

扎实推进“中国制造2025”试点示范城市(群)和智能制造示范区建设;四是促融合。

深入实施智能制造工程,分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设;五是提质量。

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