内部审核不合格项纠正措施表
审核员: 纠正情况:
审核组长:
受审核部门负责人(确认):
(
纠 原因分析:
正
措
施 纠正措施:
受
审
核
部 门
举一反三检查情况:
填
写
受审核部门纠正措施有效性的验证:
)
预定完成日期:
实际完成日期:
验证人:
受审核部门负责人:
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)
条款
审核员:
年月日
内部审核不合格项纠正措施表
受审核部门 审核员 不合格项事实描述:
审核日期 陪同人员
№:
不符合 不合格
标准要求的条款 □ GJB9001B-2009 中
条款
□ GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 中
质量管理手册要求的条款:
条 效果性