结算审计工作底稿(精简版)
G-9-67工程结算审计G-9-7
8
审计评价意见
G-9-8
9
工程结算多计工程价款XXX元
G-9-9
审计组长:年月日
索引号编写说明:第一层为审计组人员编号,第二层为每一审计人员编写审计工作底稿总数,第三层为每一审计人员编写审计工作底稿在其编写审计工作底稿总数中的顺序号。G为自定义代码。
36表
审计工作底稿汇总表(精简版)
审计项目名称:XXX建设项目竣工结算审计
序号
审计组所做全部审计工作底稿内容摘要
索引号
审计报告
(征求意见稿)
审计报告
决定与移送
备注
1
内控制度(工程管理制度、办法等)
G-9-1
2
重要性评估
G-9-2
3
抽样审计
G-9-3
4
审计风险评估
G-9-4
5
分析性复核
G-9-5
6
项目建设与管理情况(包括:项目概况、基本建设程序执行情况、工程实施情况、质量评估情况、工程验收情况、竣工结算情况、工程移交情况、工程效益情况等)