最全面的仓库管理制度及流程
第四联:交由采购部存档。
6.进料作业流程图
7.仓库如何发料?
(1)仓储部门按照生管部门所制发的“制令领料单”(生管部门提供)后,应按照 BOM 表备料, 而在备料过程中,物料的搬移必须遵守搬运的规则。备完料后必须制发“发料单”,经主管签 核后送交生产部门并通知领料。
(2)物料的发放必须以先入先出为原则,以保持物料的适用性。 (3)备料人员在备料时,需将已备妥的物料放置于固定的区域(如备料区),不得随便放置;不同
制令领料单 按照 BOM 表备 料并填发料单
发料单
发料作业流程图
部门主管签核
11、退备料料作业流程图
生产部上门承签生收产后及发工料场管理
现场制造管理作业
发料单 退料
发料单
仓储登录材料账
良品? 及物卡后存档
生管部门存 档备查
23 1
部门主管签核 品管部门检验
发料单
发料单 23
生产部门存不良品处理单财务部1 门据以
批的料件要分开摆放,不可混放在一起;而且每一批物料需标示出名称、规格、制令领料单号、 批量,以免发生搬错或其它的错误。 (4)生产部门在接收到仓储部门所制发的发料单后,按照发料单至仓库领料。而生产部门在领料时, 仓储备料人员必须在旁协助,如有错误或物料品名、规格、数量等不符时能马上解决问题。 (5)重要零件(如 IC)等,可能因数量不足而需使用和 BOM 表不一样的料件时,需有公司所承认 的文件证明可使用才可代用。不然不得发料。 (6)仓储人员在发料的同时,在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盘查账料是否相符,如有差异 时需马上检查是哪里发生问题,并将错误修正,还要预防下次不得再发生类似错误。 (7)生产部门人员按照发料单盘点物料无误后,在发料单上签名及注明日期后将物料领回。
品管检验
将物料送到进料验退区等 待厂商处理
将料件按照规格放 置相应的储位 验收单
按财务部门入帐后
验收单 仓库部门存档
验收单 由采购部门
8、发料作业流程图(见下页)
9、仓库如何进行退料作业?
(1)生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余、包装变更等状况而必须办理退料时应填写“退料 单“,内容需注明日期、退料部门、制造工作单号(制令领料单号)、机种名称、规格、退料 原因说明、料号、部门、需退量等,经部门主管签核后知会品管部门检验。
置于适当储位
16、仓库如何进行盘点?
(1)本项目适用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盘点作业。 ①各部门的原材料、在制品、半成品及成品,除每年二次的年度盘点外,应按照原物料、在制品、 半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。 ②仓储部门每月应定期自行盘点存货,审核部门要随时派员抽查。 ③料品在抽查及盘点时,被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发,料品保管人员在其经管料 品进行抽查或盘存时,不得擅自离开工作岗位,并必须妥为准备、协助盘点。 ④库存料件经抽查或盘存发现不符,并经查无特殊原因者,按照存货调整方法进行处理。
上承生产管理现 场制造管理作业
按照实际入库数 填制生产入库单
生产入 库单
3 2 1
4 成品
经品检人员检验通 过并经品管及生产 部门主管签核
仓储部门
核对签收 部门主管签核
ห้องสมุดไป่ตู้
生产入 3 库单
生产入 4 库单
生产入 2 库单
按照编号顺序存档
送生管部 门存查
按照编 号存档
生产入 1 库单
成品
送财务部门 分析成本
档备查
入财后存档
下接不良品 处理作业
良品?
12、不良品处理作业流程图
生产部门
仓储部门
财务部门
采购部门
上承退料作 业
不良品 1 处理单
23 不良品
部门主管签 核 会品管检验注明不
良品原因及损坏程序
不良 3
不良品品处 单理
1
处理单
23 不良品
核对签收
不良 3
不良 2
不良品
品处
品处
送 生理单
下 接理单
位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么?
物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法, 并遵守以下原则: (1)搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。 (2)视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。 (3)零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污,以确保其精密度,放置时必须轻拿
10、仓库如何处理不良品?
(1)生产部门发生不良品退料时,应填写“不良品处理单“,经部门主管签核后,由品管部门检验 并注明不良原因,损坏程度及拟处理方式,连同不良品送交仓储部门。
(2)仓储部门收到经品管检验后的不良品及不良品处理单核对无误后,将不良品放置于不良品区, 不良品处理单一式三联,分别如下:第一联:送财务部门存档备查;第二联:仓储部门存档备 查;第三联:送生产部门存档或据以办理领料。
存放 不良
产
补
品区
部
料
定期编制不良
门
作
存
品统计表 业
不良 1
品处
理单 存档备查
档 不良品 1
23
处理单
按照权限送签
13、仓库如何进行补料?
不良品 3
不良品 2
不良品 1
处理单
处理单
处理单
处理不良品
按照处理方 式
入账后存档
退料
下接进料 退出补料 作业
登录供应商资料卡后存 档
(1)补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时。 (2)生产部门因操作或设备异常发生缺料时,应填写“领料单”,注明单号、日期、申请部门、制
造工作单号、品史规格、料号、部门、申请数量、申请理由说明,送部门主管签核后到仓库领 料。 (3)仓储部门收到“领料单”与“退料单”或“不良品处理单”核对无误后,送部门主管签核后发 料,并在领料单上填写实发量。“领料单”一式三联,分别如下:第一联:送财务部门存档备 查;第二联:送仓储部门据以发料;第三联:申请部门存档备查。 14、补料作业流程图
(2)品管部门按照“品质规范”的规定加以检验,并在退料单的“品管检验”栏签注检验结果。如 有检验为不良品,退回生产部门,另填“不良品处理单”按照“不良品处理作业“办理退料; 如为良品,则通知生产部门办理入库事宜。
(3)仓储部门接收已经品管检验的退料品及退料单,核对无误后,在退料单上填写实退量,并将物 料存放于适当的储位,退料单一式三联,分送如下:第一联:送财务部门据以入账后按照编号 存档;第二联:仓储部门据以登录材料账或办理补料;其后续作业详见“补料作业“;第三联: 送生产部门存档备查或据以办理领料。
轻放。 3、物料存储应注意哪些事项? 物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法,一般标准如下: (1)高度: 堆放总高度一般限制 3 米以下,置放料架时每层不超过 1。5 米。 (2)重量: 在放置物料时要考虑物料的重量,重者应尽量摆在下层,避免在存放物料时发生意外。 (3)集成电路(IC)及易碎品的储存规定:
(1)他储部门要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料,等待检验及入库,不得随意放置。 (2)仓储人员接收货运公司送货人员或厂商所送的物料后,将物料放置在待验区,然后按照生管部
门所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、料号、数量,无误后开立“验收单”,并交由 品管部门按时验收单检验物料:如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时,将物料放置 于进料验退区,等待厂商处理。
轻放。 3、物料存储应注意哪些事项?
物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法,一般标准如下:
(1)高度: 堆放总高度一般限制 3 米以下,置放料架时每层不超过 1。5 米。
(2)重量: 在放置物料时要考虑物料的重量,重者应尽量摆在下层,避免在存取物料时发生意外。
(3)集成电路(IC)及易碎品的储存规定:
(4)每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位业放放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品 储位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。
2、物料搬运作业的一般原则是什么?
物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法,并 遵守以下原则:
(1)搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。 (2)视所搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。 (3)零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞,并注意防潮、防污,以确保其精密度,放置时必须轻拿
仓储部门
生产部门
财务部门
上承退料作业
上承不良品 处理作业
不良品处理单 2
退料单
3
领料单
按照补料项目备料
领料单
3
2 1
不良品处理单 2 退料单 3
部门主管签核 备料
存档备查
原料
2 领料单
登录材料账及 材料卡后存档
3 领料单
下接生产及工 场管理现场制 造管理作业
1 领料单
入账后存 档备查
15、生产产品入库作业流程 生产部门
(3)仓储部门人员按照品管部门检验合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位,而在放 置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期,并在该物料的物料库存卡上注明进料日期、给 收单号、数量等资料,以便于日后追踪。
(4)“验收单”一式三联,分别如下: 第一、二联:送财务部门入账后按照编号存档。 第三联:仓储部门登录物料后按照编号存档。
4.收料区一般区分为几个区域?
(1)进料待检区 仓储部门的收料人员,收到物料后,将物料放置在此区域,而且不同的物料要分开摆放,不能混全放 在一起。 (2)进料合格区 经由品管部门检验合格后的物料,放置在此区域,等待仓库收料人员入库。 (3)检验退货区 品管检验不合格的物料放置在此区域,等待供应厂商处理。 5.收料、进料、入库作业如何完成?