采购相关表格及流程
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员工号
询价日期
三
序号
供应商
名称
原询
单价
货币
类别
议价后
单价
议价后
总价
付款条件
价格
条件
交货
日期
交运
方式
备注
1
2
3
4
……
核准
检核
承办单位主管
承办人
备注
预算负责人
询价单
编号:
公司:
一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物资,请速报价,以便进一步联系。
物资名称
规格型号
质检说明
数量
二、来函或来电请洽本公司采购部先生,电话,并请注明贵公司联络人员及电话。
三、附“公司介绍”。
公司作号
询价单工作号
申请采购
物资编号
供应商名称
电话
供应商报价(单价)
采购申请单
编号:日期:年月日
申请部门
部门编号
项目编号
需求时间
收货地址
联系人
联系电话
申请理由
采购对象
□固定资产□生产用料□办公用品(家具、文具)
□办公用品(其他)□低值易耗品□其他
采购项目描述
名称
规格
用途
数量
需求日期
预计单价
金额
预算情况
年度预算
已用预算
部门可用预算
预算编号
尚余预算
审核
财务部
申请人
使用部门经理