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差旅费费用报销规定及管理细则

总额控制(见附件一)。 3.6 在国内以团队形式组团出差的,且出差时间较长的须参照上条在出差前编制费用预算。 3.7 差旅费报销有预约审批的执行预约标准,未编制差旅费用的执行制度标准。 3.8 差旅费用的报销必须遵循一单一报的原则 3.9“出差申请单”是报销差旅费的主要依据之一,且一张“出差申请单”只能对应
的按实际日历天数计算(1680/30 天×超出天数)。 7.4 参与项目施工的外出人员,交通费用、住宿费用与伙食费由公司统一安排,按预
算执行,超出预算的经总经理批准后再予以报销。每人每天再给予 50 元国内出差补助。
8、国外出差 8.1 出国审批:所有员工出差国外需事前得到总经理审批,同时需附有出差国外费用
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文件编号:TLC-WO-002
6.1.2 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
6.1.3 出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。
6.1.4 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,如有特殊业务情况,在分管
在报销时需将改签审批表作为附件一并提交。除此之外,因个人原因产生的改签费公司一
律不予报销。
6.6 通讯费报销办法
出差期间产生的通讯费用按公司通讯费管理制度执行。
6.7 其他
6.7.1 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领
导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
6.7.2 出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,
签批的延迟报销情况说明,若超过一个月时间未办理差旅费用报销,且无正当理由的,将
视其自动放弃差旅费报销的权利,公司不再给予报销。
5、费用标准
(1)住宿标准(金额单位:元/天。下同)特区是指北京、上海、重庆、深圳
5、 地区/人 员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理级 800
800
700
700
700
殊情况自订机票,须得到主管领导同意。
6.3.2 对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
6.3.3 出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
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编号:TLC-WO-002
扬州通利
文件类别:
差旅费费用报销规定 及管理细则
文件编号:TLC-WO-002
版 本号
A
修改次第
02
差旅费费用报销规定及管理细则
受控状态: 发放编号:__________ 生效日期:2013-01-20
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部的专项安全培训。
10、附注 10.1 本制度自发布之日起执行。 10.2 本制度由总办、财务部负责编制、修改,解释权归总办。
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附件一:
出差费用预算表
出差申请人
同行人员
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出差地点
出差时间
出差事由 费用项目 币种 预算费用 折合人民币
有效报销单据,对出差报销单进行审核确认。 4.4 凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报
销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意 见后方可报销。
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文件编号:TLC-WO-002
4.5 出差回公司应在 7 天内报账,超过 7 天报销差旅费,报销时需提供由主管领导
是否编制费 用预算
暂支旅费
出差地点
管理部审批

年 月 日
时起
出差时间
至 年 月 日
时止
部门审核


申请人
申请时间
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文件编号:TLC-WO-002
附件四:
出差人 原定出差时间 原定回程时间 原定机票/车票 原定机票/车票价格
改签事由 是否产生改签费用
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8.3 住宿费:原则应通过集团差旅费管理平台签约预定酒店,报销时必须随发票同时
提供酒店明细清单,特殊情况下预定酒店超过标准的,应主动说明并经过总经理特批。住
宿标准如下:
级别 总经理、副总经理、总助
经理级、其他人员
费用项目 住宿费
8.4 补贴:国外出差期间补贴标准如下:
级别
6.5 出差过程中如因业务工作需要发生行程变更的,需提前向部门经理提出申请、经
分管副总同意后改签机票或车票(见附件 4),改签时应尽量选择相同舱位的机票或者相
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同价位的车票;改签过程中若产生额外的改签费用,需再提交总经理审批后方可改签,且
费用报销。
9、安全 9.1 公司财务部负责办理出差人员年度意外保险的购买。 9.2 未购买意外保险的临时性出差人员,尽可能购买随票的附加保险。 9.3 为确保安全,出差途中出差人员在非特殊情况下,避免乘坐非法营运车辆。 9.4 首次出国人员在出国前,须接受公司人事行政部的专项安全培训。 9.5 参与项目施工的出差人员,在出差前须得到公司安全部门的核准并接受人事行政
副总允许的前提下,可按实报销。
6.1.5 住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间的标准报支,
经理级及以上出差,可单独住宿。
6.2 伙食补助费报销办法
6.2.1 中午 12 时前离开本市按全天补助;中午 12 时后离开本市按半天午 12 时后返抵本市按全天补助。
6.2.2 出差期间临时宴请或招待客户,经本部门负责人批准后,费用列入部门招待费
月度预算内核报,报销人在报销差旅费时应主动申明,并按 20%、40%、40%标准抵
扣早、中、晚的个人伙食补贴。
6.2.3 出差期间全程陪同客人已核报了招待费的,则不再享受相关伙食补贴。
6.3 交通费报销办法
6.3.1 机票的预订原则上由公司总经办通过集团公司差旅费管理平台预定,若确因特
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1、 目的
为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。
2、 适用范围 本制度适用于公司全体员工的国内出差、国外出差和项目人员的外出施工。
3、 报销原则 3.1 差旅费用的报销必须遵循以事实依据为前提的原则 3.2 应根据实际出差行为对所产生的各种差旅费用进行审核、批报。 3.3 差旅费用的报销必须遵循以费用预算为前提的原则 3.4 所有发生的差旅费用应全部纳入各部门月度费用预算管理。 3.5 国外出差须在“出差申请表”中按费用标准编制“出差费用预算”,对费用进行
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(3)市内交通费:
地区/人员 特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理级
实报实销
经理级人员 80
80
80
80
60
其余人员
80
80
60
60
40
(4)交通工具标准:
工具/人员 飞机
火车
轮船
长途汽车
出租车
总经理级 普通舱 软卧软座
二等舱
实报
实报
经理级人员 预申请 硬卧硬座
三等舱
可乘
——
其余人员 预申请 硬卧硬座
编号:TLC-WB-002
文件编号:TLC-WO-002
版 本号
A
扬州通利
文件名称:
差旅费费用报销规定及管理细则
版本/修改次第
更改页次/章节
编制
A/01
原名《差旅费报销规定》 邵琳
A/02
P3、4、5、6 红字部分 邵琳
修改次第
02
审核 刘琳 刘琳
批 准 生效日期 赵有善 2013.05.24 赵有善 2013.06.07
预算表。 8.2 交通费用:必须通过集团差旅费平台统一预定机票,管理部人员在特殊情况下可乘
坐飞机商务舱,火车、汽车软卧、轮船 1 等舱;其他人员乘坐火车、汽车硬卧,轮船普通舱。 行程线路必须符合经济合理的原则,预订机票时应详细列明,未经核准的绕道不予核批。
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费用项目
总经理、副总、总助、 经理、其他人员
补贴
每天费用最高标准(美元) 200/160
(一类地区/二类地区) 120/80
(一类地区/二类地区)
每天费用最高标准
60/50(美元) (一类地区/二类地区)
总经理、副总经理、总助、 经理、其他人员
补贴
150(港币) (香港、澳门地区)
一类地区:美加、欧洲、澳洲、日本 二类地区:其他国家 8.5 通讯费用:出国期间发生的通讯费用执行公司通讯费管理制度。 8.6 签证费用:因出差而发生的各种签证类费用,在费用发生时由经办人员直接办理
副总/总助 700
700
600
600
600
经理级人员 600
500
400
300
200
其余人员 300
250
200
150
100
(2)伙食补助费:(早中晚比例;20%、40%、40%)
地区/人员 特区
直辖市
省会城市
省辖市
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