设计文件审核制度
第一节制定目的
第一条为了更好地熟悉设计文件、领会设计意图和设计标准、掌握工程特点及难点,规避设计风险,提前筹划变更设计,复核工程数量。
第二条熟悉设计内容,发现设计差错,使设计文件更加完善合理,达到正确指导施工的目的。
第三条对设计文件和图纸进行复核,检查设计文件、图纸是否齐全,结构的几何尺寸、标高等有无差错等。
第四条进行施工图现场核对,检查设计是否符合现场实际,保证实施性施工组织设计方案符合设计意图。
第五条计算总工程数量,与合同量清单进行对比,作为数量总控,为项目管理提供依据。
第六条根据施工现场实际情况,提出优化设计的合理化建议。
第七条未经审核或审核问题未落实的图纸,严禁据以施工。
第二节审核方法
第八条设计文件内容包括设计交底、施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。
第九条项目工程部负责接受设计文件。
在收到设计文件后,对设计文件进行清理,逐份登记,建立台帐。
第十条设计文件审核由项目总工程师组织和主持,工程部、安质部、工经部、物机部等有关部门及相关人员参加。
注意各专业设计图之间的会审,尽量减少各专业图纸中的矛盾错误。
第十一条项目总工程师组织施工技术、计划合同、物资设备等
业务人员根据各自承担的施工任务对设计文件进行详细审核。
第十二条对于“重、大、特、新”项目,项目部邀请公司技术管理部门或专家指导协助审核。
第十三条专业工程师对设计文件审核后提出的问题及时汇总,总工程师进行审核;由项目工程部将问题集中形成《设计文件审核记录》,并向业主或设计院提出书面报告。
第十四条设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料应登记保存,建立《设计文件审核台帐》,跟踪处理结果;做好文件标识、技术交底,按处理结果组织施工。
第三节审核内容
第十五条审核设计标准、设计原则、主要技术条件、设计依据。
第十六条审核单项工程设计。
重点审查隧道工程、路基工程设计;工程地质及特殊、不良地质地段的个别设计。
第十七条复核设计工程量,并形成《工程数量复核台账》。
第十八条新工艺、新材料、新技术、新设备。
第十九条施工临时设施设计。
第二十条控制桩点、平纵断面及重要结构物控制测量复核。
第二十一条设计文件组成内容及依据的标准图、通用图、参考图、设计规范、施工规范等。
第四节审核步骤
第二十二条按照审核计划的任务分工,由一名或数名技术人员进行审核,审核中发现问题的,由审核人在“图纸审核记录”表中对问题进行详细记录并签字,同时在发现问题的图纸上简单注明存在问题的情况。
第二十三条审核完成后由另外一名或数名技术人员进行复核,复核后在“图纸审核记录”表中签字确认。
复核人应全面审阅图纸,对审核人发现的问题进行核实和补充。
第二十四条每页图纸审核后均应加盖图纸审核专用章,由审核人和复核人签字并注明日期。
图纸未经审核、复核且签字确认的,不得使用。
本页审核有问题的,在审核记录编号栏内填写“图纸审核记录”编号;无问题的,在审核记录编号栏内注明“无问题”。
第二十五条“图纸审核专用章”由各现场项目经理部刻制,并由专人统一管理与使用,其它人员不得使用,具体尺寸见图示。
“XX 项目部图纸审核专用章”为宋体二号红字,“记录编号”、“审核人/日期”及“复核人/日期”为宋体小三红字,框中刻印字体应上下左右居中,字体宽度可改变。
具体审核记录编号及审核人、复核人签字用手写黑色字。
第二十六条审核完成后,由项目经理部工程部长对审核结果进行确认,并对审核中发现的问题进行书面汇总,建立“图纸审核台帐”。
审核合格的在“图纸审核记录”表上签字认可后将图纸交付使用;审核不合格则责令审核人重新审核或另行安排人员审核。
第二十七条项目经理部总工负责将汇总的问题及意见统一报至监理、设计单位与建设单位予以确认,并积极联系以尽快获得处理回复意见(书面回复)。
在问题未获得明确的处理回复并得到解决前,相关图纸内容不得交与施工。
第二十八条经建设、设计单位确认的修正意见,要在原设计图上用红笔修改,并在旁边加盖“订正”章以作标识。
如有新图代替,应在原图上加盖“作废”章予以作废。
“订正”章及“作废”章具体
尺寸如下,章中字体格式同“图纸审核章”。
“订正依据、作废依据”栏内应填写图纸订正或作废所依据的变更通知、业主图纸审核答复等的编号。
图纸作废后有新图纸代替的,在图纸作废章相应位置填写新图纸编号,没有新图纸的代替的,新图纸编号栏内划斜杠。
第二十九条项目经理部工程部负责对设计图订正工作。
订正后,应把订正内容以通知或交底形式下发。
第三十条图纸经审核需要进行变更设计的,应尽快以书面形式报至建设、设计与监理单位。
对于有问题的图纸设计变更后,对原图纸应加盖“作废”章。