不合格品处置单
不合格品处理单
表单编号: 类型 名称 编号或批号 发货/接收日期 报告部门 □ 原料 数量 发往单位/供应商 名称 报告日期 报 告 部 门 No格情况描述:(附有关文件:检验报告,退料单,异常来料处理表等)
报告人: 原因分析及处理意见:
管 理 层 技 术 部 日期 :
验证人: 编制人:
审核人:
批准人:
□ 降级处理 □ 返工 □ 拣用 □ 销毁
技 术 部
成品/库存 技术部负责人&日期:
原料评审:技术部、物流部、生产部、供应部。 制程评审:技术部、生产部。 成品/库存评审:技术部、物流部、生产部、销售部。 评审人签字确认上述处置结论/日期: 技术部: 销售部: 是否开启《纠正和预防措施表》? 签署纠正预防措施的部门: 管代审核、批准 : 总经理批准: 跟踪验证: (必要时,附证明材料) 日期 : □是 Yes 生产部: 物流部: □否 No 表单编号: 供应部: 材 料 评 审 小 组
日期:
技 术 部 检验员&日期: 原因分析及处理意见: 部门负责人&日期: 责 任 部 门
责任部门负责人&日期: 处置结论: 原料 制程 □ 让步接受,质量跟踪□ 拒收退货 □拣用 □ 其它处理 □ 报废 □ 返工 □拣用 □让步接收 □其他处理 □ 报废 □ 降级处理 □ 放行,质量跟踪 □其它用途