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内部审核及管理评审报告

袁小军
3
物流部
经理潘进3物流部经理潘进4
市场部
经理
徐进
4
市场部
经理
徐进
5
行政部
经理
袁小军
5
行政部
经理
袁小军
6
内审员
袁小军
6
内审员
袁小军
7
内审员
潘进
7
内审员
潘进
8
8
2017年内部审核计划(代通知)
编号:CH/QR-8-11
有关部门:
请有关部门按下列要求在规定时间内作好准备,接受内审。
审核目的
对本企业现有质量体系作全面审核,通过审核了解分析本企业的质量管理体系是否有效运行,是否具备申请ISO9001认证条件,并为通过第三方审核作准备。
审核时间
受审核部门及条款
审核员
15日08:30-09:00
总经理/管代4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.2、9.3、10.1、10.3
B
15日09:00-11:30
物流部7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、8.1、8.2.2、8.2.4、8.4.2、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.2、10.3
内审组内部会议
AB
有关部门若对上述计划需作调整的请在3天内向内审组长提出。
编制:袁小军 批准: 陈俊桂
日 期:2017年07月05日 日 期:2017年07月05日
检 查 表 CH/QR-8-13
受审核部门
领导层
审核员
潘进
审核区域
办公室
审核时间
条款
审核
内容
问题及审核方法
审核记录
审核结论
4.1
理解组织及其环境
6.3
变更的策划
是否进行质量管理体系的变更的策划?
现体系无需变更。
7.1.1
总则
公司在确定并提供资源时,应考虑?
公司确定并提供建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源,在确定并提供资源时,还应考虑:
是否制定部门职责和岗位职责及要求?
是否授权相关人定期向高管理者报告QMS绩效及其改进机会和其它事务的处理。
相关部门的职责和权限得到分配和沟通。
制定了部门职责和岗位职责及要求。
发布了授权书,授权相关人员处理相关事物。
6.1
应对风险和机遇的措施
如何收集质量风险信息?
如何识别质量风险?
质量风险如何评价?
质量风险如何应对?
江苏环中物流有限公司2017年内审会议签到表
编号:CH/QR-8-11
首 次会 议
末 次 会 议
2017年07月15日上午8时30分
2017年07月15日下午16时30分
序号
部 门
职 务
姓 名
序号
部 门
职 务
姓 名
1
管理层
总经理
陈俊桂
1
管理层
总经理
陈俊桂
2
管理层
管理体系负责人
袁小军
2
管理层
管理体系负责人
5.1
领导作用和承诺
1.是否把QMS要求融入公司业务过程?
2.是否使用过程方法和基于风险的思维?
3.是否确保公司资源的获得?
是,结合QMS要求,把日常经营融入到QMS中
识别并基于风险的思维。
为公司运营及体系运营提供了资源,人、机、料、法、环、测等资源
以顾客为关注焦点
1.如何以实现顾客满意为目标。
2.顾客的需求和期望是否得到确定并转化为公司的要求及对公司的风险和机遇。
A
15日11:30-16:30
市场部7.1.3、7.1.4、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.5.3、9.1.2、9.1.3
A
15日11:30-16:30
行政部5.3、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5、9.1.3
B
15日16:30-17:00
公司明确规定了质量风险信息的收集方法。
质量风险识别是发现、认可并记录质量风险的过程。目的是确定可能影响公司质量目标得以实现的事件或情况。一旦风险得以识别,各责任部门应当对现有的质量风险应对措施进行识别。
公司规定了对质量风险评价的方式方法、评价标准、评价步骤及评价的更新。
公司规定了对质量风险的应对,采用风险承担、风险规避、风险转移、风险控制等措施来应对质量风险。
3.顾客的需求是否得到满足
制定与顾客满意的质量目标,以市场需求为导向,关注顾客要求。
5.2
质量方针
1.质量方针是否与公司宗旨相适应
2.质量方针在公司是如何得到沟通和理解的。
与公司的宗旨及环境相适应。
向公司各层次部门及员工沟通和传达了质量方针。
5.3
组织的岗位、职责和权限
组织内的相关人员职责和权限是否得到分派?
1.是否理解、确定了组织的环境?
2.识别了组织哪些环境?
理解了外部所处的经济环境、技术条件、竞争情况,理解了并确定了内部企业文化、人员文化层次。
4.2
理解相关方的需求和期望
1.识别了哪些与QMS有关的相关方?
2.了解这些相关的要求。
识别了顾客、供应商、外协、竞争对手这些相关方,
相关要求为日常业务中的要求
审核范围
本公司道路普通货物运输、大型物件运输
审核依据
1ISO9001:2015质量管理体系-要求;
②本企业的质量手册、程序文件及其它有关文件。
审核组成员
姓名
资格
工作部门
审核员编号
袁小军
组长
管理体系负责人
A
潘进
组员
物流部
B
审核日期
首次会议07月15日08时00分至8时30分企业领导、各部门负责人参加
末次会议07月15日16时30分至17时30分企业领导、各部门负责人参加
6.2
质量目标及其实现的策划
公司的质量目标是什么?
目标是否可测量?
与质量方针是否一致?
质量目标变更的策划时机?
公司质量目标是:
1. 客户满意率≥85%;
2.仓储产品完好率≥99%;
3.货物及时交付率≥95%。
质量目标可测量,与质量方针保持一致。
每年管理评审结合对目标指标的考核情况对质量方针和目标的适宜性进行评审,发现不适宜的情况及时调整相应的目标。若公司产品、过程、活动等发生重大变更、部门职责发生调整情况时,应对有关的质量目标进行调整或修订。
4.3
QMS范围
本公司QMS范围为覆盖哪些?
本公司QMS范围覆盖道路普通货物运输
4.4
质量管理体系及其过程
质量管理体系及其过程如何控制?
公司按ISO9001:2015标准的要求建立、实施、保持并持续改进质量管理体系,包括所需的过程及其相互作用,以确保提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品,增强顾客满意和提升公司的管理绩效。
2017年内部质量审核


江苏凯仁运输有限公司2017年07月15日
2017 年 内 审 资 料 目 录
序号
文件资料名称
作者
页数
页码
备注
1
内部质量体系审核报告
2
内部质量体系审核计划
3
内审计划(通知)
4
内审首次会议签到表
4
内审现场审核记录
6
内审未次会议签到表
7
内审不合格报告
8
9
10
11
11
13
14
15
相关主题