人民医院财务分析报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】人民医院财务分析报告目录一、开头语 (2)二、收支结余 (2)三、业务收入 (4)㈠医疗收_6㈡药品收_8四、财政补助收入........................................................................ . (12)五、业务支出.12六、基本工作量........................................................................ .. (24)七、病人费用水平........................................................................ . (26)八、资产分析.27㈠资产构成情况..................................................................... (27)㈡流动资产增减变化情况分析..................................................................... (28)㈢应收账款分析..................................................................... (30)㈣其他应收款分析..................................................................... (30)㈤药品分析..................................................................... (31)⒈药品分析..................................................................... (31)九、负债分析.31㈠负债增减变化分析..................................................................... (31)㈡流动负债结构分析..................................................................... (32)㈢应付账款分析..................................................................... (33)㈣其他应付款分析..................................................................... (34)十、净资产分析........................................................................ .. (35)㈠净资产构成分析..................................................................... (35)㈡基金增减变动..................................................................... (36)⒈事业基金..................................................................... (36)⒉专用基金..................................................................... (36)⒊固定基金..................................................................... (36)十一、常用财务指标........................................................................ (36)人民医院财务分析报告一、开头语本月共实现业务收入4,万元,专项补助884万元,业务支出5,万元,财政专项支出万元,收入合计5,万元;支出合计5,万元;实现收支结余万元。
至本月累计实现业务收入36,万元,经常性补助收入890万元,专项补助884万元,收入合计39,万元;业务支出38,万元,财政专项支出万元,支出合计39,万元;实现收支结余万元。
二、收支结余本月收支结余万元,同比减少万元,减少%。
其中业务收入4,万元,同比减少7,万元,减少%;业务支出5,万元,同比减少6,万元,减少%。
收支结余情况以及与上年同期对比资料如下:收支结余增减情况表)至本月累计收支结余万元,同比减少4,万元,减少%。
其中业务收入36,万元,同比增加2,万元,增加%;业务支出38,万元,同比增加5,万元,增加%。
累计收支结余情况以及与上年同期对比资料如下:累计收支结余增减情况表)本月医院共计实现业务收入4,万元,比上年同期减少7,万元,减少%。
其中:医疗收入2,万元,占业务收入的%,比上年同期减少4,万元,减少%;药品收入2,万元,占业务收入的%,比上年同期减少3,万元,减少%。
本月业务收入与上年同期业务收入对比资料如下表:医院业务收入对比分析表)本月医院业务收入结构如下图:内部资料,妥善保管第4页共37页人民医院2005年9月财务分析报告至本月累计实现业务收入36,万元,比上年增加2,万元,增加%。
其中:医疗收入18,万元,占业务收入的%,比上年减少万元,减少%;药品收入18,万元,占业务收入的%,比上年增加2,万元,增加%。
累计业务收入与上年同期业务收入对比资料如下表:医院业务收入对比分析表(累计))累计医院业务收入结构如下图:㈠医疗收入本月医疗收入2,万元,占业务收入的%,比上年同期减少4,万元,减少%。
其中:住院医疗收入1,万元,占医疗收入的%,比上年增加1,万元;门诊医疗收入1,万元,占医疗收入的%,比上年增加1,万元。
本月医疗收入构图如下:内部资料,妥善保管第6页共37页人民医院2005年9月财务分析报告至本月累计医疗收入18,万元,占业务收入的%,比上年同期减少万元,减少%。
其中:住院医疗收入9,万元,占医疗收入的%,比上年同期减少万元,减少%;门诊医疗收入8,万元,占医疗收入的%,比上年同期增加万元,增加%。
累计医疗收入构图如下:内部资料,妥善保管第7页共37页人民医院2005年9月财务分析报告㈡药品收入本月药品收入2,万元,占业务收入的%,比上年同期减少3,万元,减少%。
其中:门诊药品收入1,万元,占药品收入的%,比上年增加1,万元;住院药品收入1,万元,占药品收入的%,比上年增加1,万元。
药品收入对比分析表)本月药品收入构图如下:药品明细收入结构分析表)至本月累计药品收入18,万元,占业务收入的%,比上年同期增加2,万元,增加%。
其中:门诊药品收入9,万元,占药品收入的%,比上年同期增加1,万元,增加%;住院药品收入8,万元,占药品收入的%,比上年同期增加8,万元。
药品收入对比分析表(累计)(单位:万元)累计药品收入构图如下:内部资料,妥善保管第10页共37页人民医院2005年9月财务分析报告药品明细收入结构分析表(累计))内部资料,妥善保管第11页共37页四、财政补助收入本月财政补助收入884万元。
其中:专项补助884万元,比上年同期增加884万元。
至本月累计财政补助收入1,774万元。
其中:经常性补助收入890万元,增加390万元,增加78%;专项补助884万元,减少1,191万元,减少%。
五、业务支出本期支出合计5,万元,比上年同期减少6,万元,减少%。
本期人员支出1,万元,比上年同期增加1,万元,其中:奖金万元,比上年同期增加万元;基本工资万元,比上年同期增加万元;津贴万元,比上年同期增加万元;社会保障费万元,比上年同期增加万元;其他万元,比上年同期增加万元。
内部资料,妥善保管第12页共37页人民医院2005年9月财务分析报告本期公用支出4,万元,比上年同期增加4,万元,其中:专用材料费2,万元,比上年同期增加2,万元;维修费万元,比上年同期增加万元;其他万元,比上年同期增加万元;专用设备购置费万元,比上年同期增加万元;水电费万元,比上年同期增加万元;物业管理费万元,比上年同期增加万元;办公设备购置费万元,比上年同期增加万元;福利费万元,比上年同期增加万元;办公费万元,比上年同期增加万元;印刷费万元,比上年同期增加万元;内部资料,妥善保管第13页共37页人民医院2005年9月财务分析报告招待费万元,比上年同期增加万元;差旅费万元,比上年同期增加万元;培训费万元,比上年同期增加万元;邮电费万元,比上年同期增加万元;交通费万元,比上年同期增加万元;租赁费万元,比上年同期增加万元。
本期对个人和家庭的补助万元,比上年同期增加万元,其中:退休费万元,比上年同期增加万元;住房补助万元,比上年同期增加万元;离休费万元,比上年同期增加万元;内部资料,妥善保管第14页共37页人民医院2005年9月财务分析报告抚恤和生活补助万元,比上年同期增加万元;其他万元,比上年同期增加万元。
至本期累计人员支出8,万元,比上年同期累计增加万元,增加%,其中:奖金2,万元,比上年同期累计减少万元,减少%;基本工资2,万元,比上年同期累计增加万元,增加%;津贴1,万元,比上年同期累计增加万元,增加%;社会保障费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;其他万元,比上年同期累计增加万元,增加%。
累计人员支出增减情况表(单位:万元)至本期累计公用支出28,万元,比上年同期累计增加21,万元,增加%,其中:专用材料费19,万元,比上年同期累计增加19,万元;维修费4,万元,比上年同期累计增加万元,增加%;其他1,万元,比上年同期累计增加万元,增加%;水电费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;办公设备购置费万元,比上年同期累计增加万元;取暖费万元,比上年同期累计减少万元,减少%;专用设备购置费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;物业管理费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;办公费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;印刷费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;福利费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;内部资料,妥善保管第16页共37页人民医院2005年9月财务分析报告差旅费万元,比上年同期累计减少万元,减少%;邮电费万元,比上年同期累计减少万元,减少%;招待费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;培训费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;交通费万元,比上年同期累计减少万元,减少%;租赁费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;会议费万元,比上年同期累计增加万元;劳务费万元,比上年同期累计增加万元。