质量记录一览表
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合 同 台 帐NO:
顾客名称:_______________ 联系人:_______________ 联系电话:_______________
合同号
产品型号、名称
供货要求
交 货 记 录
备注
月
日
数 量
月
日
数 量
月
日
数 量
月
日
数 量
编制__________________ ________年____月____
供方基本情况
名称(盖章)
总经理(总经理)
详细地址
联 系 人
占地面积
㎡
厂房面积
㎡
电 话
职工人数
人
专业人员
人
传 真
企业概况:
供货保证能力状况
主要生产、检测设备:
质量保证措施:
交付、服务承诺:
填表人:_____________________________ 年 月 日
说明:为全面、客观地评价你单位,请如实填写本表外,还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、企业的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。
保存期限
移交人
接收人
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工作联系单NO.:
抄送:
制 单
事由:
日 期
联系内容及要求:
办理情况:
办理人/日期:
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工作联系单NO.:
抄送:
制 单
事由:
日 期
联系内容及要求:
办理情况:
办理人/日期:
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管理评审计划NO.:
总经理/日期:
是否继续列入合格供方名单的复评结论
_____________年度 □是 □否 说明: 批准(日期)
_____________年度 □是 □否 说明: 批准(日期)
_____________年度 □是 □否 说明: 批准(日期)
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合格供方名单NO.:
类别:□重要,□一般
编制: 批准: 年 月 日
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员工培训成绩登记表NO.:
培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________
培训教材____________ 培训老师_______________ 考核方式_______________
培训项目
培训方式
培训对象:
申请培训理由:
申请人(日期)________________________
审批意见:
批准(日期)____________________________
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________年度员工培训计划NO.:
序号
培训项目
培训方式
参加人数
计划日期
考核方式
客户试用报告NO:
产品型号名称
送样数量
客 户 名 称
试用日期
客户试用情况(包括外观、安装、性能、适用性等)
客户试用结论及改进意见:
客户部门/签名: 年 月 日
客户意见的处理情况
签名: 年 月 日
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供方调查表
供货产品的型(图)号、规格、名称_________________________
收文人
办理情况
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文件/记录销毁清表NO.:
序号
编 号
名 称
页数
销毁原因
批准(日期):__________________ 申请人(日期):_____________________
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质量记录归档清单NO.:
序号
编 号
名称
页数
归档日期
评审时间
地 点
评审目的:拟参加人员: Nhomakorabea评审内容:
评审输入准备要求:
编制(日期)
批准(日期)
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管理评审报告NO.:
评审时间、地点
主持人
评审目的:
参加人员:
评审内容要点:
评审结论及改进要求:
编制(日期)
批准(日期)
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培训需求表NO.:
月
日
技质部
供销部
审核组会议
末次会议
编制: 批准: 年 月 日
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审核检查表
受审部门____________________ 审核日期______年____月____日
办理结果:
办理人:__________________ 年 月 日
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监视和测量装置购置申请表NO.:
装置名称、规格
数量
申请购置的理由:
申请人/日期:
审核意见:
技质部/日期:
审批意见:
总经理/日期:
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监视和测量装置台帐NO.:
序号
使用部门
维修原因
操作者(日期):
维修内容
维修人员(日期):
维修后验
证情况
使用部门(签名): 年 月 日
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订 单NO:
订货单位
联 系 人
订货方式
订货日期
序号
订货产品型号、名称
数量
交货期
质量要求
备注
批准(日期)
制单(日期)
说明:订货方式包括电话、传真、信函等,凡书面信息应附在本单后面。
序号
姓 名
成 绩
序号
姓 名
成 绩
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培 训 记 录NO:
培训项目
日期
地点
培训教材
培训教师
培训内容摘要:
记录人(日期)____________________
培训有效性评价
评价人(日期)_______________________
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名 称:__________________
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顾客财产联系单NO.:
产品名称
型(图)号
用 途
数量
发现问题情况及处理建议:
办公室:________________ 年 月 日
顾客意见:
部门:_________ 签名_____________ 年 月 日
时间
审核
方法
审核
组成
员
组长:
组员:
受审
部门
及其
条款
管理层:
办公室:
技质部:
生产部
(车间)
供销部
备注
编制: 批准: 年 月 日
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内部审核实施计划表NO.:
审核
目的
审核
依据
审核
范围
审核
组
组长:
组员:
日期
时间
部门
所涉及的标准条款
月
日
首次会议
管理层
办公室
生产部(车间、仓库)
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合格供方审批表NO.:
供 方 名 称
地 址
提供产品型号、名称
联系人
电话
供方简况及质量、供货保证能力评价(如有供方调查报告、业绩资料等应注明):
采购员/日期:
供货产品检测结果及结论:
技质部/日期:
供货产品适用性结论:
生产部/日期:
审批意见(是否列入合格供方名单):
本厂编号
名称
型号
测量
范围
刻度值
精度
等级
制造厂名
出厂
编号
使用
人
检定周期
备注
审核/日期: 编制/日期:
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监视和测量装置周期检定表
□自校 □委外 审核/日期: 编制/日期: NO.:
名称
型号(规格)
数量
检定
周期
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
应/实
合格数
审 批
意 见
批准(日期):编制(日期):
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顾客信息登记表NO.:
日 期
顾客单位
联系人
电话(传真)
信息内容
办理人
办理结果
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项目建议书NO:
提 出 者
提出日期
项目名称
客户单位
参考样品
交样期限
产品结构、基本功能和产品质量要求:
背景资料综述(可包括用户期望、市场需求、竞争对手情况等)
工厂设备台帐共 页 第 页
序号
设备名称、型号(规格)
数量
编号
制 造 单 位
出厂日期
启用日期
备 注
审核(日期):_________________________________ 编制(日期):____________________
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设备维修记录NO.:
设备名称