销售部费用报销管
理规定
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2020年4月19日
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销售部费用报销管理制度
一、费用报销标准
1、差旅费用报销:
(1).差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。
a)长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用,不包含市内交通费用。
b)公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。
乘坐飞机、火车软卧需报销售副总批准(区域经理飞机票价在火车硬卧票价150%以内能够申请,业务员不允许乘坐飞机,获得批准后直接按票价报销,特殊情况可另行申请),未经批准乘坐的按火车硬卧标准报销;(附乘坐飞机、火车软卧申请程序:出差人员填写《交通工具变更申请》,并详细列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧的价格销售副总审批知会客服通知区域经理交财务部备案)
(2).差旅补助是指出差人员出差在外所享受的公司给予的住宿、餐饮、市内交通等费用补助,该补助为目的为外出业务开展,要求出差员工明确目的,在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。
a)补助标准为:销售副总300元/天,区域经理180元/人/天,业务员150元/人/天,区域经理与业务员一同出差,费用由区域经理承担,标准为250元/天。
注:补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分,销售副总住宿标准为不低于200元/天,区域经理不低于120元/天,业务员不低
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2020年4月19日。