定向刨花板产业园项目建议书规划设计 / 投资分析摘要在中国,经济的快速发展对资源产生了巨大的压力,板材企业必须意识到,只有用可持续经营的发展观,从提高资源利用效率、降低成本等方面,重新审视和制定经营战略,以适应国际化竞争的需要才能获得长久的发展空间。
特别是资源结构的变化,导致木材加工的产品结构亦必须随之变化,发展OSB定向刨花板等非单板型的结构板材,将成为今后中国人造板和新型建材发展的主要方向之一。
再者,目前来看OSB已经在中国多个领域焕发巨大的市场潜力,是适合发展的一大板种。
该定向刨花板项目计划总投资10514.43万元,其中:固定资产投资7720.95万元,占项目总投资的73.43%;流动资金2793.48万元,占项目总投资的26.57%。
达产年营业收入27683.00万元,总成本费用21772.33万元,税金及附加206.77万元,利润总额5910.67万元,利税总额6932.70万元,税后净利润4433.00万元,达产年纳税总额2499.70万元;达产年投资利润率56.21%,投资利税率65.94%,投资回报率42.16%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位469个。
坚持节能降耗的原则。
努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。
我国刨花板产量整体呈上升趋势,相对于发达国家而言,我国刨花板产量在人造板行业中占比较小,还有广阔的发展空间。
OSB板作为新型人造板材,由于其含醛量低,环保性能好在欧美国家中广泛应用,随着我国OSB 板质量的逐渐提高,也开始被国内市场所认可,产量逐渐攀升。
由于OSB板可以用于装配式建筑中,随着国家对装配式建筑、木结构建筑的大力支持,OSB板前景十分广阔。
报告主要内容:基本信息、建设背景及必要性分析、项目调研分析、项目建设内容分析、选址可行性分析、土建方案、工艺可行性分析、项目环保分析、项目职业保护、风险评估、节能情况分析、项目实施安排方案、投资估算与资金筹措、项目经营收益分析、评价结论等。
定向刨花板产业园项目建议书目录第一章基本信息第二章建设背景及必要性分析第三章项目调研分析第四章项目建设内容分析第五章选址可行性分析第六章土建方案第七章工艺可行性分析第八章项目环保分析第九章项目职业保护第十章风险评估第十一章节能情况分析第十二章项目实施安排方案第十三章投资估算与资金筹措第十四章项目经营收益分析第十五章项目招投标方案第十六章评价结论第一章基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。
我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。
公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。
我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。
公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。
项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。
公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。
(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入24026.70万元,同比增长9.83%(2151.18万元)。
其中,主营业业务定向刨花板生产及销售收入为20470.77万元,占营业总收入的85.20%。
上年度主要经济指标根据初步统计测算,公司实现利润总额6026.92万元,较去年同期相比增长1009.00万元,增长率20.11%;实现净利润4520.19万元,较去年同期相比增长494.64万元,增长率12.29%。
上年度主要经济指标二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“定向刨花板产业园项目”主要从事定向刨花板项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性定向刨花板产业园项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:定向刨花板产业园项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
三、项目概况(一)项目名称定向刨花板产业园项目着世界人口的迅速增长和经济的迅猛发展,人们对木制品的需求也在与日俱增,使得世界范围内的森林资源面临巨大压力,这时能够实现森林资源可持续经营、提高木材利用率的定向刨花板(又名OSB)便应运而生,自1964年于加拿大问世之后,在短短几十年间就发展成为北美地区产量最大的人造板种。
自2008年金融危机以来,北美OSB市场优胜劣汰,产业集中度进一步提高,不过在小企业被淘汰的同时,大企业之间的变化也是翻天覆地。
据悉北美OSB市场有多个产业巨头,例如在2014年前年产能59.7亿ft2的北美最大定向刨花板生产商路易斯安那-太平洋公司,占当年北美OSB产能280亿ft2的19%的乔治亚-太平洋有限责任公司以及加拿大人造板制造商Norbord公司等。
不过市场瞬息万变,2014年,Norbord公司一次全股票交易收购产能为25.4亿ft2的Ainsworth公司,合并后全球OSB产能达77亿ft2,此后新Norbord公司OSB生产工厂遍及了加拿大、美国和欧洲地区。
(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积27233.61平方米(折合约40.83亩)。
(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.24%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度189.10万元/亩。
(五)土建工程指标项目净用地面积27233.61平方米,建筑物基底占地面积18311.88平方米,总建筑面积33497.34平方米,其中:规划建设主体工程25535.75平方米,项目规划绿化面积2603.19平方米。
(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费3401.95万元。
(七)节能分析1、项目年用电量415861.63千瓦时,折合51.11吨标准煤。
2、项目年总用水量12147.57立方米,折合1.04吨标准煤。
3、“定向刨花板产业园项目投资建设项目”,年用电量415861.63千瓦时,年总用水量12147.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.15吨标准煤/年。
达产年综合节能量16.47吨标准煤/年,项目总节能率21.33%,能源利用效果良好。
(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10514.43万元,其中:固定资产投资7720.95万元,占项目总投资的73.43%;流动资金2793.48万元,占项目总投资的26.57%。
(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27683.00万元,总成本费用21772.33万元,税金及附加206.77万元,利润总额5910.67万元,利税总额6932.70万元,税后净利润4433.00万元,达产年纳税总额2499.70万元;达产年投资利润率56.21%,投资利税率65.94%,投资回报率42.16%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位469个。
(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。