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全面预算系统实施方案

3、对于单船盈亏预算和国内采购盈亏预算,使用Excel表格编 制,表格在传递和重复加工过程中可能会因人为因素引起数据变化 和错误,同时难以及时收集这两类业务的实际数据进行对比分析;
4、采用Excel表格进行预算编制,容易因为人为因素导致表格被 修改、指标不规范,同时会因为表格的变化而引起单元格公式的修 改和破坏,最终预算数据的逻辑和准确性难以保障。同时,由于没 有过程审计线索,编制结果具有一定不确定性;
8、在信息共享与集成的基础上,提高预算信息发布和领导决策 的时效性与质量,促进预算管理部门与各业务部门及公司领导的互 动,促进预算管理的良性动态循环、全面改进和持续改善,为预算 考评提供客观依据。
3、 项目总体规划与方案简述
为充分满足公司集预算目标的确定与分解、预算编制、预算的执 行监控、预算考评为一体的管理需求,公司建立在前期全面预算管 理方案的基础上,以Hyperion Planning系统为平台建设以预算责任体 系为核心,融合战略规划(Strategy Plan)、年度预算(Budget)、滚 动预测(Forecast)、管理报表(Report)以及动态分析(Analyzer)为 一体的、集成的现代企业预算管理信息系统。以下是公司预算管理 系统的项目总体规划与方案简述:
制定项目培训总纲: XXX公司企业简介、项目 背景、实施目标、技术实 现方法;培训计划、初始 化方案及原则、注意事项 等
项目启动PPT
三、 系统 初始化
4、 公司预算系统应用架构与数据模型设计
1、 预算管理系统的应用架构 基于公司预算管理的模式和系统建设与维护的便利性、成本等实 际情况,公司的预算管理系统将采用集中的应用架构体系,即集中 的物理服务器平台和应用系统。在集中的应用平台上建立统一的预 算系统应用,通过既有共性又各自区别的预算类型(通过不同维度 的组合反映其在数据结构要求上的不同),满足公司期间预算和业 务预算(单船、国内采购)管理的要求。
2、 预算管理系统的数据模型 基于以上的预算系统应用架构,未来的预算管理应用将包括两个满 足不同数据结构要求的预算类型(数据结构模型):
图1:公司预算管理信息数据模型 > 期间预算 以年度预算的期间为基础,从所有方面(核心指标、财务、经营、 投资等)进行年度预算、滚动预测等公司层面预算。 > 用于单船和国内采购等为主的单项预算 单船和国内采购等为主的单项预算实际是针对具体业务活动的预 算,它侧重于对业务环节的预测与对具体环节的指导与控制。 > 资金预算 针对具体业务活动安排的周和月资金计划,它侧重于对业务环节的 预测与对具体环节的指导与控制。 3、 预算管理系统网络拓扑结构
系统以后,审批程序通过系统进行固化,各岗位只能编报属于自己 的内容,再也没有出现填错数据、发错审批人的事情。
3、实现公司内部及各分支机构间预算信息的实时共享,降低了 沟通协调的人力成本;
领导反馈:新的预算软件系统通过互联网共享信息,甚至还能离 线编报。异地分支机构再也不必因为月末网络速度不理想而熬夜加 班。高层管理人员无论身在何地,打开浏览器就可随时查看和分析 最新的数据,不用怀疑系统中是否是最新的数据,是真正的实时型 信息系统,帮助我们实现了多年的梦想。
1、建立统一、共享的预算管理平台 2、动态建立公司及所属企业的预算管理责任体系,并有效落实 各自的职责 3、以多维度的方式提供全方位的管理和分析预算的视角,并在 手段上具有灵活、方便、多样丰富性 (1)统一预算指标体系和规范的、多维的、有层次的预算管理 口径 (2)统一预算编制表格 (3)统一的预算规则与数据的计算高度自动化 (4)统一预算管理权限 (5)统一编制预算过程,提供全程的注释 (6)提供丰富、翔实的分析手段从多个角度分析和预测粮油公 司及各下属企业的预算数据 4、规范预算管理,实现公司及各下属企业预算流程的标准化 5、整合不同的数据源,提升数据共享性和整合性
5、随着公司规模的扩大和预算编制精细化要求的提高,预算工 作量将大幅度增加; 6、预算不仅是目标,更是管理的手段,以预算指导管理业务活动, 需要及时地搜集实际经营数据进行对比分析。 7、以Excel手工进行预算编制和分析,预算管理人员整日忙于预算编 制和数据加工、摘录,很少有精力进行管理和分析; 8、预算管理的有效实施必须以考评作为引导和控制手段。预算的考 评带有客观量化的特点,需要借助一个工具将经营结果与预算目标 比较,获取客观的评价结果。 基于以上这些原因,公司认识到:先进的管理理念与制度设计,需 要更为合理高效的管理工具,引入信息化管理是必然选择。由此, 为进一步推进预算管理体系的改革,通过信息技术手段规范全面预
图2:预算管理系统网络拓扑结构 基于对系统容量的规划,并结合Hyperion Planning产品,公司采用上 述主机网络拓扑结构。Essbase数据库引擎和用来做Hyperion Repository 的RDMS选择MS SQL Server,由一台PC Server来承担。将Hyperion其他应 用安装在另一台PC Server上,以保证系统能够提供高可用性的服务。其 他用于管理和预算编制的客户端通过千兆网络接入该系统。
4、多维度的预算分析视角,实现灵活便利的查询; 领导反馈:我们很早就知道数据分析的重要意义,曾经试图开发 一个通过EXCEL进行多角度的对比分析的系统,经过几次痛苦的尝 试,我们发现这是一件不可能完成的任务,大家的积极性受到很大 打击,很多人甚至为了编预算而编预算,这与我们建立全面预算的 初衷渐行渐远。在新的预算软件系统的帮助下,我们可以方便的通 过客户、产品线、地区等维度对比分析,提供了很多重要的决策支 持依据,它让我们重拾信心,现在,我们的全面预算体系正在为企 业创造更多的价值。 5、通过系统实现由底层基础数据到公司综合指标的自动汇总, 大大缩短了预算编报的周期,快速形成标准的预算报告。 领导反馈:新的预算软件系统使我们的预算编报周期大大缩 短,我们告别了手工汇总的噩梦,准确的预算报告由系统自动汇总 而来。过去我们一直希望在一些事业部进行滚动预算,但始终无法 克服手工劳动过于庞大的问题。现在好了,新系统使得预算周期大 大缩短,我们已经实现了盼望已久的滚动预算,而且工作量几乎没 有什么增加。
图3:WINDOWS的分布式配置
5、 实施效果
在公司预算管理系统上线后,公司的各相关用户利用预算系统顺 利地完成了当期的预算编报工作。从预算数据的汇总、上报审批、 预算版本的控制、预算分析等多个方面,相对于以往的预算编报处 理,不管是从效率上还是和效果方面都有较大的提升。具体表现在 以下几个方面:
1、统一了预算编报格式,实现了预算信息传递的规范化,提高 数据的准确度;
领导反馈:我们以往的预算编报基于EXCEL,表格中定义了庞大 的公式和宏,各部门相关人员往往过多的考虑本部门的应用,在表 格中加入了大量的个性化内容,于是各部门的预算格式差异极大。 在总部进行合并操作时,操作人员如履薄冰,稍不留神就造成数据 失真,严重影响效率和准确性。使用预算系统以后,预算格式由总 部统一掌控并适当考虑各部门的个性化内容。预算数据的合并由系 统实现,几乎不需要人为干预,准确性和工作效率大大提高。
对于异地公司的客户端,通过其他的接入方式如VPN或互联网接入公 司网络,只要接入公司的机器都能登陆该系统。
4、 软件配置方案 鉴于对公司预算状况的综合考量,将采用Hyperion BPM套件,其中 包括Hyperion Essbase,Hyperion Planning,Hyperion Financial Reporting,Hyperion WebAnalysis。同时,支撑Hyperion BPM系统运行还 需要一些第三方软件的支持,其中包括Application Server,RDBMS关系 型数据库,PDF组件Acrobat Distiller(支持报表PDF格式转换和答应)。 在系统中引入LDAP服务器,因为针对公司的用户数较多,对用户验证和 权限的维护相对来说比较困难,LDAP服务器的使用将会为用户管理带来 便利,同时也为将来系统升级做好基础准备。
2、规范了预算编报、审批程序,明确了各预算责任单元的预算 管理责任;
领导反馈:我们以往的预算编报通过电子邮件传递,审批程序无 法固化,可能会出现一个岗位的人员更改了另外一个岗位的数据或 者错发给其他人员审批的事情,一旦查觉到出现这种情况,错误的 数据往往经手多人,追溯和变更是一件令人头痛的问题。使用预算
1、 项目背景
近年来,公司的业务得到高速发展,面对企业业务与组织规模的迅 速扩大、企业价值链的延伸和管理纵深的拉长,为了更有效的促进 公司战略执行,实现对公司及各下属企业的有效管理与监控,提升 企业经营效益,有效防范各类风险,公司开始了以风险管理为核心 的全价值链管理体系建设。在公司的管控体系中,预算管理是实现 全价值链管理与风险控制的重要手段和工具。 随着包括预算管理在内的组织流程优化方案的确认和实施,公司及 各下属企业的预算管理体系得到了较大提升,但在管理提升的同时 也使一些问题凸现出来,公司及各下属企业的预算管理面临一些新 的挑战,主要体现在: 1、全面预算管理能否得到较好的执行效果,依赖于方案能否在各责 任单元得到充分贯彻和执行。 2、预算目标的确定需要经过多次试算分析,试算过程中产生的各版 本数据单纯依靠Excel保存,不仅工作量大、效率低,而且版本之间 的对比分析困难、过程管理困难;
算管理方案的落实、提高预算管理效率,公司决定建设企业预算管 理信息系统。
2、 项目目标
本项目定位于:将预算管理系统建设成为公司战略目标合理制定和 分解的平台、公司本部及各下属企业预算编制沟通和汇总合并的平 台,成为公司本部对各下属企业、企业对其自身下属单位经营情况 进行监控和分析的有力手段。协助公司形成从预算目标下达到预算 编制、到预算执行分析与考核、到预算改善的动态循环,为公司及 各下属企业的日常监控和风险防范奠定坚实的信息基础。以单船盈 亏预算和国内采购盈亏预算对公司具体业务活动进行规划预测,指 导业务活动的进行,有效预防和控制业务风险。公司预算管理系统 的建设将实现以下目标: 1、建立统一共享的预算管理信息平台,固化现有预算管理项目 成果,完善和规范整个公司的预算管理基础,保障预算方案在各责 任单元的充分贯彻和执行,提升全面预算管理的力度、效率和效 果; 2、编制具体业务预算,对业务活动进行事前预测指导、事中比 较控制、事后分析总结。促进实际业务过程的有效开展、相互协调 与环节跟踪,有效防范风险; 3、实现预算编制过程的自动化、规范化、流程化,提高预算编 制的效率与预算数据的质量。降低预算编制人员的工作负荷,使预 算管理人员有更多的时间用于分析和决策改善; 4、统一和规范整个公司的预算指标体系和预算管理口径,整 合、保存各类历史的和当前的、实际的和预算的数据,提高系统中 数据的匹配性、可比性、合理性与可用性,提高各层面的信息沟通 效果; 5、提高企业年度预算目标制定和分解过程的效率,提升预算目 标值和分解数据的科学性、合理性; 6、考虑与未来ERP、期货管理等相关信息系统集成,在ERP等系 统中进行预算控制,在预算系统中进行实际与预算数据的比较分 析,对预算执行情况提供动态监测和分析报告;作为实际业务活动 决策的依据; 7、实现基础数据积累,提供及时、准确的数据查询,从对比分 析、趋势分析、边际分析、区间分析、排名分析、地图分析等方面 提供多样性的图表和报告展示,帮助企业进行业务和管理改善;
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