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公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定
1.目的
为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。

2.业务招待费使用原则和范围
2.1 业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

2.2 要体现:该招待的要热情招待,充分表达对来宾的礼节。

2.3 要做到:热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费。

2.4 通过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

2.5 业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。

业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

3.招待等级和标准
3.1 内部食堂招待:
3.1.1 公司内部食堂招待就餐标准
3.2 外部招待:
3.2.1 三级招待,由销售部统一安排就餐地点,公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准,三级招待,原则上不允许消费高档酒(300元以下),招
待烟控制在30元以内。

3.2.2 一级、二级招待,要经公司总经理或分管的领导同意方可安排。

3.2.3 严格控制馈赠礼品,对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门负责人申请再报公司总经理审批后方可购买。

4.各级招待来客住宿标准
4.1 公司来客住宿标准:
5.业务招待费报销审批程序
5.1 业务招待费报销:报销人持有招待支出开具的有效发票(国税、增值税专票或普票),附有《公司业务招待费审批单》,经规定程序审核、签批,按财务制度报销。

5.2 招待费报销程序:接待人员向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。

5.3 公司销售部是业务招待费的责任管理部门,具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导,财务部是业务招待费的监督责任机构。

要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察,各级责任人要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。

超标准接待费用,由接待个人承担。

接待人员违规接待,一经发现每次罚款500元,相关审批领导罚款200元,当次接待费用不予以报销。

6.附则
6.1 本制度的解释、修改、废止权归销售部。

6.2 本规定如有与过去通知或制度不符的,一律以本规定为准。

6.3 本制度自总经理签发之日起生效。

附件一:
公司业务招待费审批单。

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