2. 1.1请购审批业务流程
1.请购审批业务流程与风险控制图
2.请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制
详细描述及说明
1 .生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3.采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否
4.如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”上填
控制事项 D1
2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”
,需要说明请购
D2
存在不合理的请购品种和数量。