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锂电池隔膜涂覆项目计划方案

锂电池隔膜涂覆项目计划方案
一、项目提出的理由
无论国家层面还是地方政府,在激活消费需求的政策安排上,考虑当前宏观经济环境,扩大消费需求释放仍然要遵循以下四个有效途径:一是通过收入分配改革和财税体制改革,对企业减税并达到提高员工工资的目的;二是通过积极财政政策鼓励消费,改善消费环境;三是出台鼓励、刺激消费政策;四是健全和完善城乡社会保障体系,增强消费者信心。

二、项目选址
项目选址位于xxx开发区。

地区生产总值3703.79亿元,比上年增长9.61%。

其中,第一产业增加值296.30亿元,增长9.04%;第二产业增加值2296.35亿元,增长7.87%第三产业增加值1111.14亿元,增长10.26%。

一般公共预算收入298.60亿元,同比增长6.63%,一般公共预算支出527.43亿元,同比增长9.34%。

国税收入337.78亿元,同比增长9.25%;地税收入亿元60.49,同比增长11.00%。

居民消费价格上涨1.16%。

其中,食品烟酒上涨0.74%,衣着上涨0.74%,居住上涨1.02%,生活用品及服务上涨0.60%,教育文化和娱乐上涨0.70%,医疗保健上涨1.03%,其他用品和服务上涨1.05%,交通和通信上涨0.63%。

全部工业完成增加值1851.55亿元。

规模以上工业企业实现增加值1584.42亿元,比上年增长5.94%。

场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

三、建设背景及必要性
1、本期工程项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府—企业—高校—科研院所—金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。

2、《中国制造2025》的目标是要推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

国务院日前印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。

围绕实现制造强国的战略目标,《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点:一是提高国家制造业创新能力;二是推进信
息化与工业化深度融合;三是强化工业基础能力;四是加强质量品牌建设;五是全面推行绿色制造;六是大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10大重点领域;七是深入推进制造业结构调整;八是积极发展服务型制造和生产性服务业;九是提高制造业国际化发展水平。

3、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

4、本期工程项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;本期工程项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展本期工程项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

四、项目用地规模及控制指标
项目总用地面积51218.93平方米(折合约76.79亩)。

该工程规划建筑系数53.85%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度183.52万元/亩。

五、土建工程指标
项目净用地面积51218.93平方米,建筑物基底占地面积27581.39平方米,总建筑面积69145.56平方米,其中:规划建设主体工程54680.74平方米,项目规划绿化面积5166.53平方米。

六、设备选型方案
本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费6121.32万元。

节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。

七、节能分析
1、项目年用电量1335460.16千瓦•时,折合164.13吨标准煤。

2、项目年总用水量31033.04立方米,折合2.65吨标准煤。

3、“锂电池隔膜涂覆投资建设项目”,年用电量1335460.16千瓦•时,年总用水量31033.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.78吨标准煤/年。

达纲年综合节能量64.86吨标准煤/年,项目总节能率27.58%,能源利用效果良好。

采用自动控制系统优化控制工艺参数,以便节省能源及原材料消耗;在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表,加强能源计量管理工作,坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。

八、环境保护
项目承办单位在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。

九、项目总投资及资金构成
项目预计总投资18728.96万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的75.24%;流动资金4636.46万元,占项目总投资的24.76%。

十、资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入37182.00万元,总成本费用29701.87万元,税金及附加130.42万元,利润总额7480.13万元,利税总额8697.41万元,税后净利润5610.10万元,达纲年纳税总额3087.31万元;达纲年投资利润率39.94%,投资利税率46.44%,投资回报率29.95%,全部投资回收期4.84年,提供就业职位763个。

十二、进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。

十三、项目评价
1、项目承办单位该项目建设条件成熟,通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析,本期工程项目具有经济效益和社会效益的双重。

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