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采购合同的评审

采购合同的评审

篇一:采购合同评审控制程序

1. 目的

保证所签订的合同合法有效,确认合同是否符合国家法律法规的规定;确认合同条款及内容的合理性,确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致,确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力,从而满足供需双方的要求。 2. 范围

适用于各子分公司采购合同。 3.职责

集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改;各子分公司采购负责人负责组织;综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作;各公司总经理负责在授权范围内签订合同。 4.合同拟定

集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定;

各子分公司无权对合同样本进行修改,仅可按照已有样本内容填写相关信

息;

对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款,需由集团公司采购部审

批后方可执行; 5 合同评审评审内容

(1)对方当事人的真实性和合法性;(2)产品质量

的要求;(3)产品品种的要求;(4)产品数量的要求;(5)交付期限;(6)运输方式;(7)接受价格;(8)结算方式;(9)合同表述是否准确;(10)合同条款内容是否完备;(11)合同条款是否对抗法律法规;(12)特殊要求;(13)违约责任;

(14)发生争议的解决方式;(15)其他。评审方式

根据实际情况,物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审,并填写《采购合同评审记录表》。《采购合同评审记录表》需与签订的合同一同存档。

评审依据

依据《中华人民共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规范,并结合公司实际情况,对合同的相关条款进行评审。

经一次评审不能确定,应再次举行相应等级的合同评审,直至产生决议为

止。 6.引用文件

《中华人民共和国合同法》《城镇燃气设计规范》

篇二:采购合同评审表

篇三:02)最新采购合同评审制度

篇四:采购合同评审表 2

采购合同评审表

表格编号:PH-04

篇五:采购合同评审流程

采购管理流程描述手册

时间: 20XX年3月15日

文档审阅

采购合同评审流程(生产材料及办公)............................................... (4)

目的 ................................................ ................................................... ............4 范围 ................................................ ................................................... ............4 职责 ................................................ ................................................... (4)

部门岗位职责 ................................................

..........................................4 ...... . ................................................... ................................................... .4 IT支撑 ................................................ ................................................... ........4 流程图 ................................................ ................................................... .........4 现状流程图 ................................................ .......................................... 4 流程节点简要说明 ................................................ ..........................................4 涉及表单: .............................................. ................................................... ....4 涉及制度规范: .............................................. (4)

1 采购执行

采购合同评审流程(生产材料及办公)目的

降低经营风险,保证购买性价比更好的原材料,确保原材料的保质保量按期交付,规范采购合同评审流程。

范围

适用于公司所有经采购部购买的原材料,经采购部与供应商签订的原材料采购合同。

职责

部门岗位职责

采购部职责

依据采购计划,询价、议价,编写采购合同审批表,签订合同。

法务专员职责

审核合同条款

技术部职责

审核采购材料技术规范

财务部职责

审核采购材料价格

IT支撑

篇六:采购合同评审流程

篇七:采购合同评审单

注:1、原材料采购合同由生产部长、副总经理评审(玻管用原材料由总工评审),总经理批准。

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