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政府采购活动内部控制管理制度
临猗县政府采购活动内部控制管理制度
单位名称:临猗县城市房屋征收管理中心
为加强单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规,结合单位十级,特制定本采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购活动、完善采购文件。
1、业务部门根据实际所需填写“申购单”,经单位负责人审批同意后,定期报办公室。
2、办公室将各部门申购单汇总后,每月同意提出申购计划。
2、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
3、纪检监察部门负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
4、组长负责对采购合同、付款的审批。
5、财务部门负责审核确定采购方式、采购发票、结算凭证的真实性、合法性及规范性进行严格审核并支付货款。
6、购入的商品须由专人负责验收、并做好采购记录。
二、采购活动流程