当前位置:文档之家› 供应商评估管理程序

供应商评估管理程序

三赢家居(河源)有限公司T R I P L E W I N H O M E E N T E R P R I S E C O.,L T D.H E Y U A N文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002 制订部门采购部页次1/91.目的:选择合格供应商以符合本公司需求,进而稳定进料品质。

2.范围:供应商之寻找、评鉴、登记及供应商考核、分等级、取消资格等,均适用之。

3.权责:3.1 供应商之寻找与资料初审—采购、研发。

3.2 供应商之评鉴与登记—研发/采购/品管3.3 供应商之考核:A)交期—采购单位B)品质—品管单位C)服务—采购单位、研发4.作业内容:4.1 供应商选择流程(见附件一)4.2 供应商登记申请:研发或采购部门开发、收集有能力供应本公司主、副料之供应商,经研发或采购部门查询、初步认可(或供应商申请)后,填写【供应商资料卡】,提出申请,待审批入ERP系统。

4.3 评审:4.3.1样品评审:对现有所需材料,由研发或采购部门寄发相关样品,样品寄出前需经品管确认,做成标准色卡(样),请供应商据确认样打样,交品管部门进行样品确认,品管部提交《样品检验报告》,合格品记录于《样品检验单》中。

若样品检查不合格时,由品管部门将检查结果通知研发、采购部门,再由相关人员通知供应商,要求再次送样,若检验仍不合格,则取消资格;4.3.2价格评估:从以下方面进行评估(1)原料价格。

(2)加工费用。

三赢家居(河源)有限公司T R I P L E W I N H O M E E N T E R P R I S E C O.,L T D.H E Y U A N文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002 制订部门采购部页次2/9 (3)估价方法。

(4)付款方式。

(5)运输方式以及运输费用。

若样品评审合格者,由采购部提交报价/调价审批单,按工作流程最终由总经理审批,录入ERP合格供应商名单。

对于新物料,由研发或采购部门及相关业务部、工程部、生产部门、品管部等确认,合格后列入合格供应商。

不合格则同上操作。

4.4 实地评鉴:4.4.1 供应商实地评鉴:由采购、品管、研发部门组成评鉴小组,按供应商评鉴表之项目,对供应商之制造能力及品质管理能力,进行实地了解与评估,并于回厂后召集审核会议,议决是否登记为合格供应商。

4.4.1.1、技术评估。

对供应商所提供产品的生产技术,由研发(工程)部按下列因素作出相应评价:(1)技术水平。

(2)技术资料管理。

(3)最短及最长之交货期限。

(4)工艺流程与作业标准。

4.4.1.2品质评估。

对供应商所提供产品品质,由品质部依下列因素作出相应评价:( 1 ) 样品评估(2)品管组织与体系。

(3)品质规范与标准。

(4)检验的方法与记录。

(5)纠正与预防措施。

4.4.1.3社会责任评估T R I P L E W I N H O M E E N T E R P R I S E C O.,L T D.H E Y U A N文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002 制订部门采购部页次3/9(1)工厂概况(2)人事行政管理(3)工时工资(4)健康安全卫生4.4.2合格时,由采购部门将《供应商评鉴表》呈总经理、副总经理核准并登录于《合格供应商一览表》。

4.4.3不合格时,由采购通知供应商限期改善,改善后可再向本公司申请实地评鉴,若再评鉴不合格,则取消资格(评鉴记录除采购存档外,并应分发给受评鉴之供应商一份。

)4.4.4合格供应商的基本要求:(1)具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。

(2)合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。

(3)合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。

(4)供应的物料必须优质、价廉、准时、服务好。

(5)合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。

(6)合格供应商应具有熟悉供货物料的业务人员,确保供应物料符合采购要求。

(7)合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。

4.5特殊情况之通融登录:4.5.1经评鉴判定不合格,但符合下列情况者,得由采购单位申请通融登录文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002 制订部门采购部页次4/9为合格厂商。

(1)客户指定之供应商时。

(2)卖方独占市场时。

(3)评鉴分数差异不大,而又一时无法找到合适供应商时。

4.6供应商日常评核:4.6.1评核部门:4.6.1.1采购部门为主办部门,负责供应商交期服务成绩之评核及呈报4.6.1.2品管部门为协办部门,负责供应商交货品质成绩评核,提供主办部门评核所需之品质成绩。

4.6.2评核程序:(1)、每季度对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评价。

(2)、供应商供应产品有重大品质、交期、价格、服务有较大变动,尤其价格有较大波动时,以月为单位进行评价。

(3)、每年进行一次总评。

(4)、列出各供应商之评鉴等级。

(5)、依规定奖惩。

4.6.3评核项目:供应商评价项目及分值比例如下(满分100分):(1)、品质评价:40分。

(2)、交期评价:25分。

(3)、价格评价:15分。

(4)、服务评价:15分。

(5)、其他评价:5分。

文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002 制订部门采购部页次5/94.6.4评核细则1)、品质评价。

由品质部依进料验收的批次合格率评分,每季度进行一次。

(1)计算。

进料批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)×100%(2)评分。

得分= 40×进料批次合格率2)、交期评价。

由采购部依采购订单规定的交货日期进行评分。

(1)如期交货得分25分。

(2)延迟1~2日每批次扣2分。

(3)延迟3~4日每批次扣5分。

(4)延迟5~6日每批次扣10分。

(5)延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。

采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评价得分。

3)、价格评价。

由采购部对供应商产品价格进行评分。

(1)价格公平合理,报价迅速:15分。

(2)价格尚属公平,报价缓慢:10分。

(3)价格稍微偏高,报价迅速:8分。

(4)价格稍微偏高,报价缓慢:5分。

(5)价格甚不合理或报价十分低效:0分。

4)、服务评价。

(1)投诉处理评分。

由采购部对供应商的投诉处理予以评分。

(a)诚意改善:8分。

(b)尚能诚意改善:5分。

(c)改善诚意不足:2分。

(d)置之不理:0分。

(2)退货交换行动评分。

由物控部对不良退货交换行动评分。

( a )按期更换:7分。

( b )偶尔拖延:5分。

文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002 制订部门采购部页次6/9( c ) 经常拖延:2分。

(d)置之不理:0分。

5)、其他评鉴。

由采购部汇总研发、物控、品管、财务或其他部门对供应商之评价、抱怨,予以评分,满分5分。

4.6.5评核办法:(1)、供应商评价每季度进行一次,对应关键材料、价格浮动大的材料供应商可每月进行一次。

(2)、每季/每年由采购人员填写《供应商季/年评核成绩表》,经部门主管审查,呈总经理、副总经理核准后,影印一份分发供应商。

(3)、每年平均一次供应商得分,计算方式为:年平均得分=每次得分总和/ 评价次数4.6.6 评核等级划分:(1)、平均得分90.1~100分者为A级(重要级)。

对于此级优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。

(2)、平均得分80.1~90分者为B级(次重要级)。

次重要级厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。

(3)、平均得分60.1~80分者为C级(普通级)。

普通级厂商为合格厂商,由品质、采购等部门予以必要辅导。

(4)、平均得分60分以下者为D级(警示级)。

警示级为辅导厂商,由品质、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到普通级以上予以淘汰,性质较为恶劣的进入项目黑名单。

被淘汰厂商如欲再向本项目供货,需再经过供应商调查评估,进入黑名单厂商不允许发生业务关系。

4.6.7评核后之奖惩:文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002 制订部门采购部页次7/9等级得分奖惩A 90.1分以上1、免检或抽检(减量检验)1.优先支付货款、应付货款票期限缩短15天2.酌情增加订购量3.亨受优先承制本公司开发样品之资格B 80.1-90分不予奖惩C 60.1-80分1.应付货款票延长15天,并口头提出警告。

2.酌情减少订购量D 未达60分1.应付货款票期延长45天2.酌情减少或停止订购3.由采购单位正式行文通知改善、限期内未改善取消资格。

注意:凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

4.6.8供应商年审。

(1)每年对合格供应商进行一次年审。

(2)、年审流程同上。

(3)、有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。

4.6.9 供应商辅导。

(1)、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。

(2)、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。

(3)、不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。

文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002 制订部门采购部页次8/9 (4)、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。

5、相关文件5.1采购管理程序5.2进料检验程序6、记录表单6.1供应商资料卡6.2样品检验报告6.3供应商评鉴表6.4合格供应商一览表6.5供应商进料品质季报表6.6供应商交期得分季报表6.7供应商季评核成绩表文件名称 供应商评估管理程序文件编号 SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次9/9附件一:供应商选择流程项 目 权责单位采 购NONONO供应商寻找 基本资料填写 供应商初审、申请送样样品审查 实地评监 审查会议 合格供应商核准录入系统定期评监特殊情况通融登录采购/研发采 购供应商 研发/采购/品管 研发/采购/品管研发/采购/品管总/副总经理生计部 采购/品管 采 购。

相关主题