物资公司物资采购管理情况
审计监察报告
为进一步规范物资管理,降低采购成本,提高公司经济效益,结合公司2010年度纪检监察工作计划安排,纪监审办公室牵头组成审计监察组,于2010年6月1至21日对物资公司物资采购管理情况进行了审计监察,现将情况报告如下:
一、基本情况
为了保证此次审计监察的有序开展,审计监察组制定了审计监察方案,确定了审计监察内容,并下发了审计监察通知书。
物资公司对照本次审计监察内容进行了认真的自查。
审计监察组在物资公司自查的基础上,对物资管理制度建立、采购计划审批、采购价格确定、招投标程序、合同管理、仓储管理、货款结算等环节进行了重点检查,并对部分业务客户进行了走访,对部分采购物资进行了市场价格调查。
从本次审计监察情况看,物资公司在物资管理方面较为规范,修订和完善了《物资供应管理制度》,对计划管理、采购管理、招投标管理、仓储管理等方面进行了规范。
坚持多方询价、货比三家、择优定点的采购原则。
对单台价值或单品种批量价值在2万元以上的物资通过招投标确定供应商,其他物资通过询价、比价等方式确定供应商。
经常消耗、价格较
稳定的物资,通过招投标确定供应商和价格,纳入物资超市进行管理。
超市管理目前已正常有序运转。
二、存在的主要问题
(一)物资询价流程缺少监督
按照制度规定,单台价值或单品种批量价值在2万元以下的物资,通过询价方式进行采购。
在询价采购环节,目前物资公司的管理模式为:物资采购人员负责选定三家或三家以上供应商,通过发传真的方式询价,收到报价单位传真来的报价单后由采购人员进行比价,比价结果报物资公司负责人审批后采购。
从询价的整个流程看,询价客户的选定、询价单的发送、收回都是由每个采购人员独立完成,缺少过程监督。
(二)资质预审资料不完善
我公司组织的物资采购招投标,基本上是邀请招标。
按照制度规定,需在招标前要对邀请投标的客户的资质进行预审。
在华电国际下发的《物资管理审计监察工作规范》中,也把“采购人员是否审查了供应商的营业执照、税务登记证、经营许可证等,是否调查了供应商的资质、信誉等情况,并留存复印件。
是否形成资格预审报告”作为审计监察的一项内容。
今年上半年,虽然物资公司对部分业务客户的资质进行了集中审验,但部分客户,特别是邀请投标的客户的资质预审资料不完善。
(三)评标人员随机选取没有达到预期效果
近几年,我公司评标人员的选取实现了随机抽取,这也是我公司在招投标方面的一个特色。
但在监察中发现,虽然在每次评标前,物资公司都按规定对评标人员进行随机抽取,但抽取的人员与实际参加评标的人员存在很大的差异。
主要原因是被抽取的人员以工作忙为缘由,不能参加评标,临时委托他人参加,或有的干脆不参加也不委托。
造成个别招标的评标人员达不到规定的人数,同时也不能实现评标人员随机抽取的目的。
(四)仓储管理个别环节不规范
1、部分物资验收内容不齐全,技术部门和使用部门没有履行验收签字手续。
2、未建立验收不合格物资的退货记录。
3、设备备品维护保养记录不健全。
(五)基础资料管理不规范
监察中发现个别原始资料管理分散,未及时归档案,部分招标原始资料丢失。
三、监察建议
(一)增加询价业务客户推荐审批环节。
建议单台价值或单品种批量价值在1万元以上、2万元以下的物资采购询价,采购人员在发送询价单之前,询价业务客户的选取应经物资公司部门负责人审批。
(二)物资公司要按照要求认真做好业务客户的资质预审工作,并留存原始资料的复印件。
建议在目前使用的“招投标推荐单位审批表”中增加一栏:被推荐单位资质预审情况。
由物资公司填写。
(三)评标人员要认真执行《评标专家库管理办法》,认真履行职责,确认工作原因不能参加评标的,必须向纪监审办公室请假,无故不参加评标的,纪监审办公室将进行经济责任制考核。
物资公司要积极与纪监审办公室进行沟通,确保评标专家达到规定的人数。
(四)物资公司要严格执行《物资供应管理制度》,按程序进行物资验收和仓库盘点规定。
按规定建立和完善退货记录。
需要定期维护的设备备品,要定期进行维护保养,并做好维护保养记录,以保证设备备品的有效价值。
(五)物资公司要加强基础资料的管理,以保证基础资料的完整性和备查性。
(六)物资公司要在7月5日前完成整改,并将整改情况书面上报纪监审办公室,审计监察组将对整改情况跟踪监督。
纪监审办公室
2010年6月22日。