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预算单位部门决算公开

预算单位部门决算公开(中共云浮市云城区委宣传部2015年度)目录第一部分中共云浮市云城区委宣传部概况一、部门职责二、机构设置第二部分中共云浮市云城区委宣传部2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中共云浮市云城区委宣传部2015年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中共云浮市云城区委宣传部概况(一)部门主要职责中共云浮市云城区委宣传部是全区意识形态的区委工作部门。

主要职责是:1.主要贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态方面的方针政策;2.组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作,做好区委学习中心组的服务工作;3.加强书报刊市场、音像制品市场的管理、印刷行业管理;4.规划和部署全区性宣传思想工作;5.指导、部署企业的思想政治工作;6.研究制订全区精神文明建设的规划、措施、对策,指导、部署、协调群众性创建精神文明活动的开展;7.承办区委和市委宣传部交办的其他事项。

(二)机构设置按照部门决算编报要求,纳入区委宣传部2015年部门决算编报范围的单位共1个,包括部本级,其中挂靠单位区社科联不是独立核算单位,也不是单独的预算单位。

区委宣传部(包括区社科联)共有机关行政编制7名,其中领导职数4名;参公管理编制2名,事业编制1名,工勤编制1名,离退休人员2名。

第二部分云城区委宣传部2015年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。

格式如下:收入支出决算总表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表公开03表部门:云城区委宣传部单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:云城区委宣传部单位:万元注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。

7栏=(8+9+12)栏。

9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分云城区委宣传部2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明(一)年度收入总体情况云城区委宣传部2015年度总收入196.20万元,其中本年收入196.06万元。

具体情况如下:1.财政拨款收入196.06万元,比上年决算数增加16.35万元,增长9%。

主要原因:一是因为宣传业务需要,项目支出大幅增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

(本单位为全额拨款单位,以上三项均无收入)5.其他收入0.14万元,比上年决算数减少0.06万元,减少30 %。

主要原因:其他收入主要是银行利息,银行存款减少了,利息自然减少。

(二)年度支出总体情况云城区委宣传部2015年度总支出191.83万元,其中本年支出191.83万元。

具体情况如下:1.一般公共服务(类)支出151.69万元,主要用于人员支出、公用经费支出、项目支出,比上年决算数增加10.39万元,增长0.73%,主要原因是项目经费增加。

2.社会保障和就业支出12.43万元,主要用于退休人员的退休费、节日补贴等。

与往年基本持平。

3.医疗卫生与计划生育支出14.86万元,主要用于医疗费支出,与往年基本持平。

4.住房保障支持14.85万元,主要用于住房公积金支出,与往年持平。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明(一)2015年度财政拨款收入说明云城区委宣传部2015年度财政拨款收入合计196.06万元。

其中:一般公共预算财政拨款收入196.06万元,比年初预算数增加16.35万元,增长9 %;主要原因是增加项目支出;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年持平。

(二)2015年度财政拨款支出说明云城区委宣传部2015年度财政拨款支出合计191.83万元。

其中:一般公共预算财政拨款支出191.83万元,比年初预算数增加10.39万元,增长0.73%;主要原因是增加项目支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年持平。

分功能科目看,一般公共服务(类)宣传事务(款)151.69万元,主要用于人员支出、公用经费支出、项目支出;社会保障和就业支出12.43万元,主要用于退休人员的退休费和节日补贴;医疗卫生与计划生育支出12.86万元,主要用于行政单位医疗费支出;住房保障支出14.85万元,主要用于住房公积金支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明云城区委宣传部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元,完成预算4.2万元的49.76%。

其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.05万元,完成预算3万元的68.33 %;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算1.2万元的11.67%。

2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比减少0.1万元,下降2.32 %。

其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1万元;公务接待费支出决算减少(增加)0.01 万元,下降7.69 %。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革,减少1辆公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是:严格执行中央“八项规定”精神,例行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出2.05万元,占95.43 %;公务接待费支出0.14万元,占4.57 %。

具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.05万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出2.05万元,本单位公务用车保有量为2 辆,(因为公车改革,刚从区建设局置换一辆公务车过来)主要用于新闻拍摄工作。

3.公务接待费支出0.14 万元,主要用于新闻记者拍摄等方面的接待。

2015年,本单位共接待国外来访团组0 个,来访外宾0人次;发生国内接待2次,接待人数共6人。

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