单位名称:
预审编制人:预审日期:预审截止日:预审复核人:复核日期:索引号:
内部控制缺陷描述
内部控制缺陷影响
财务报告相关
非财务报告
重大负面影响无法确定影响程度
0设计00
运行
内部控制缺陷影响程度(重大/重要/一般)
建议
内部控制缺索引号
流程
地点
缺陷认定(设计/运行)
基准日至审计报告日重大期后事项
年度测试
预审测试
跟进负责人及日期
负责人及日期
整改情况