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新能源公交车项目可行性研究报告

新能源公交车项目可行性研究报告xxx公司第一章概论一、项目概况(一)项目名称新能源公交车项目(二)项目选址某某产业园项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。

(三)项目用地规模项目总用地面积21524.09平方米(折合约32.27亩)。

(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.00%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度161.07万元/亩。

(五)土建工程指标项目净用地面积21524.09平方米,建筑物基底占地面积11407.77平方米,总建筑面积25398.43平方米,其中:规划建设主体工程18470.42平方米,项目规划绿化面积1838.17平方米。

(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2818.78万元。

(七)节能分析1、项目年用电量1141320.88千瓦时,折合140.27吨标准煤。

2、项目年总用水量3057.97立方米,折合0.26吨标准煤。

3、“新能源公交车项目投资建设项目”,年用电量1141320.88千瓦时,年总用水量3057.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.53吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.13吨标准煤/年,项目总节能率27.88%,能源利用效果良好。

(八)环境保护项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6102.72万元,其中:固定资产投资5197.73万元,占项目总投资的85.17%;流动资金904.99万元,占项目总投资的14.83%。

(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6566.00万元,总成本费用5132.49万元,税金及附加109.82万元,利润总额1433.51万元,利税总额1741.06万元,税后净利润1075.13万元,达产年纳税总额665.93万元;达产年投资利润率23.49%,投资利税率28.53%,投资回报率17.62%,全部投资回收期7.18年,提供就业职位89个。

(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业园及某某产业园新能源公交车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业园新能源公交车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新能源公交车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展,为社会提供就业职位89个,达产年纳税总额665.93万元,可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.49%,投资利税率28.53%,全部投资回报率17.62%,全部投资回收期7.18年,固定资产投资回收期7.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。

全省能源消费总量实现探高回落,能源消耗强度继续降低,万元工业增加值能耗达到0.85吨标准煤左右、CO2排放量下降4%、用水量达到10立方米左右,工业固体废物综合利用率达到88%。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2015年5月19日,国务院印发了《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领,提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立100年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。

2、据中国工程院发布的《2017中国战略性新兴产业发展报告》显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。

截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。

上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。

同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。

二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

2、今年上半年,我国制造强国建设深入实施,创新驱动持续推进,工业强基工程有序展开,高技术制造业规模不断壮大。

相关数据显示,上半年高技术制造业增加值增长11.6%,占规上工业增加值比重达到13%。

目前,制造业重点行业骨干企业数字化研发工具普及率、关键工序数控化率分别达到了67.4%和48.4%,这充分表明我国制造业的数字化、网络化、智能化水平在持续提升。

同时,制造业投资也呈现出企稳回升态势。

上半年,我国制造业投资同比增长6.8%,比一季度加快3个百分点;其中制造业民间投资同比增长7.7%,同比提高2.1个百分点;制造业技术改造投资同比增长15.3%。

第三章项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。

公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。

二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6081.32万元,同比增长16.05%(841.17万元)。

其中,主营业业务新能源公交车生产及销售收入为5266.67万元,占营业总收入的86.60%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算,公司实现利润总额1286.31万元,较去年同期相比增长204.47万元,增长率18.90%;实现净利润964.73万元,较去年同期相比增长147.50万元,增长率18.05%。

上年度主要经济指标第四章项目方案分析一、产品规划项目主要产品为新能源公交车,根据市场情况,预计年产值6566.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。

二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积21524.09平方米(折合约32.27亩),其中:净用地面积21524.09平方米(红线范围折合约32.27亩)。

项目规划总建筑面积25398.43平方米,其中:规划建设主体工程18470.42平方米,计容建筑面积25398.43平方米;预计建筑工程投资1878.07万元。

(二)设备购置项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2818.78万元。

(三)产能规模项目计划总投资6102.72万元;预计年实现营业收入6566.00万元。

第五章选址方案一、项目选址该项目选址位于某某产业园。

园区培育特色产业园区发展。

围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。

发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。

完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.00%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度161.07万元/亩。

土建工程投资一览表四、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。

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