合同编号:
xx科技大学
内部控制制度审计及咨询服务协议
甲方(委托方):xx科技大学
乙方(受托方):深圳xx会计师事务所(普通合伙)
签订时间: xx年4月
甲方(委托方):xx科技大学
法定代表人: xx
单位地址: x
项目联系人: x
联系方式:
乙方(受托方):深圳xx会计师事务所(普通合伙)
法定代表人: x 单位地址: x
项目联系人: x 联系方式: x
为加快推进内控制度审计及咨询服务工作,建立科学有效的内控机制,加强
风险控制,确保法定机构安全高效运作和持续发展,甲方选聘乙方为内部控制制
度审计及咨询服务的提供商。甲、乙双方经友好协商,本着平等互利、友好合作
的意愿,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规签订本合同,共同遵照
履行,条款如下:
第一条:根据《行政事业单位内部控制规范》和《企业内部控制基本规范》,
乙方围绕甲方的预算业务、支出业务、采购业务、合同业务、资产业务、建设
项目业务开展内部控制制度审计及咨询服务。
第二条:甲方委托乙方实施的项目内容如下:
1.梳理现有相关管理制度,与相关部门座谈,了解实际业务流程,并对业务
全过程实施穿行测试,以加强对风险控制。
2.按年度整理过往几年主要工作流程的业务清单,包括采购清单、课题清单、
工程建设项目清单等,识别并汇总内控缺陷。
3.研究并提出内部控制管理方案的审计建议。
4.通过抽样进行控制测试,根据测试结果,对内部控制进行评价。
5.发现内部缺陷,提出改进建议与措施,协助建立完整的内控文件。
6.承诺完成其它校内相关内部控制制度审计及咨询的事宜。
第三条:乙方向甲方提供的项目成果包括:
1.《内部控制制度评价报告》
2.《内部控制制度管理建议书》
第四条:乙方在签订合同后60天(日历日)内,向甲方提供内部控制制度审计及咨询服务,具体工作进度以双方认可的项目工作计划书为准。
第五条:项目验收以双方认可的项目工作计划完成为准,经双方签字确认乙方出具《项目验收单》后,代表甲方内部控制制度审计及咨询项目通过验收,项目完成。
第六条:甲方向乙方支付的项目实施费用及支付方式如下:
1.甲方向乙方支付的项目实施总价款合计为人民币¥283,000.00元(大写:贰拾捌万叁仟元整),乙方为完成本项目所发生的差旅费、税费等均由乙方承担。
2.乙方出具的《项目验收单》经双方签字确认且甲方收到乙方开具的全额发票后十五个日历日内,甲方须向乙方支付合同全款,即人民币¥283,000.00元(大写: 贰拾捌万叁仟元整)。
3.乙方银行账户信息
开户名:深圳xx会计师事务所(普通合伙)
开户行: x
帐号: x
第七条:双方的权利和义务如下:
1.甲方的权利和义务
⑴甲方有权及时了解项目进展情况,并对项目实施进度和时间提出修改建议。
⑵甲方有权对乙方提交的项目关键成果提出修改、完善的意见和建议,并由双方协商后进行更改。
⑶甲方负责根据乙方提供的项目资料清单提供必要资料,协助乙方做好项目实施工作。
⑷甲方负责为乙方提供便利工作条件。
⑸甲方按期检查项目进度,并组织对项目实施的验收。