预算执行情况自查报告(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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你还在对写报告感到一筹莫展吗?下面是本店铺精心整理的预算执行情况自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
预算执行情况自查报告1XX年,我局根据省厅《关于进一步加强预算管理的紧急通知》(X预算办[20X]9号)和《关于开展“两费”专项检查的通知》(X 市[20XX]17号)要求,在市财政局的高度重视下,积极组织各项专项检查工作。
现将我局“两费”专项检查情况汇报如下。
一)基本情况1、财政收入完成情况。
一般预算执行情况为1007万元,占全年任务的70%;财政支出情况为367万元,占全年任务的35%;财政总支出情况为788万元,占全年任务的95%;其他支出情况为128万元,占全年任务的100%。
全年财政总支出情况为3249万元,占全年任务的73%。
2、固定资产完成情况。
全年完成财政总支出297万元,其中:工资676万元,占全年任务的85%;公用经费369万元,占全年任务的77%。
其中:工资2158万元,占全年任务的75%;公用经费451万元,占全年任务的51%;办公用纸180万元,占全年任务的107%;招待用纸198万元,占全年任务的35%;公用经费43万元,占全年任务的71%。
二)基本情况3、固定资产完成情况。
全年完成固定资产投资6735万元,占全年任务的33%。
其中:支出12377万元,占全年任务的33%;公益性资金1108万元,占全年任务的56%;公用经费1073万元,占全年任务的100%;支出7539万元,占全年任务的100%。
三)基本公共财政建设情况。
一是公用经费完成情况。
全年财政总预算执行情况为1447万元,占全年任务的63%;公用经费支出完成情况为3234万元,占全年任务的100%;其他支出完成情况为2348万元,占全年任务的100%;公用经费支出完成率为100%;公用经费支出完成情况为2377万元,占全年任务的100%;公用经费支出完成情况为7838万元,占全年任务的56%;公用经费支出完成率为87%。
截止XX月底,全县财政总预算完成3688万元,占全年计划的100%;财政总支出2436万元,占全年工资总额的25%;公用经费6715万元,占全年任务的82.24%。
二是公用项目完成情况。
全年累计投资4748.4万元,建筑面积21692.5万?,占全年计划的134.68%;投资2959.3万元,建筑面积5448.5万?,占全年计划的100.33%。
全年累计投资4758.7万元,建筑面积7882.3万?,占全年任务的93.54%;新建工程120.7万?;建设工程71.3万?;投资297.4万元,建筑面积279.4万?,占全年总任务的35.35%。
三是公路建设项目。
截止XX月底,全县总投资3747.6万元,占全年任务的100%;公路建设项目487.5万?,占全年任务的52.45%;公路建设项目120.6万?,占全年任务的39.37%;公路建设项目180.36万?,占全年任务的36.12%。
全县建筑面积515.4万?,占全年任务的39.42%。
四是社会事业发展情况。
全县总投资360.2万元,其中:农民人均纯收入5770元,占全年任务的100.95%;农民人均纯收入86316元,占全年预算执行情况自查报告2为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严肃财经纪律,规范预算执行情况,深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》,促进教育事业持续健康发展,依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神,现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下:一、自查时间:X月X日二、自查工作领导小组组长:XXXX组员:XXX三、自查内容:1.根据绥财发XX文件。
2.我校收入预算管理编报口径完整科学。
3.我校日常公用经费使用合理,接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。
4.上半年我校无采购预算。
5.“三公”经费,我校能够按支出执行。
6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。
7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。
8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。
在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,进一步规范财务预算管理,完善财务工作。
预算执行情况自查报告3一、单位概况(一)机构组成绵阳市游仙区人·民政府办公室是一级预算单位,挂靠4个区级部门,分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办,代管区应急办、区外侨办。
经费统一收支、统一核算。
(二)机构职能1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。
办理省、市政府,省、市政府办公厅(室)及省、市直各部门发送区政府的文电。
指导全区行政机关公文处理工作。
2.负责对经济开发区、经济试验区管委会,区政务服务中心管委会,涪江、富乐街道办事处,乡镇人·民政府,区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的有关问题提出初步的处理意见,并按程序呈批。
3.负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。
4.督促检查经济开发区、经济试验区管委会,区政务服务中心管委会,涪江、富乐街道办事处,乡镇人·民政府,区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府决定事项及区政府领导批示的落实执行情况,及时向区政府领导报告。
5.根据区政府领导的指示,对区政府部门间争议问题协调或提出处理意见和建议,报区政府领导决定。
6.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
7.指导全区应急管理工作,协助区政府领导组织处理由区政府直接处理的突发应急事件和重大事故。
8.宣传、贯彻党和国家的外事、侨务方针、政策,会同有关部门管理全区外事、侨务工作。
9.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作;主办并及时报送《政务信息》,指导全区政府系统政务信息工作,负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送,为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。
10.督促落实区政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。
11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
(三)人员概况区政府办编制数为65名,其中行政编制33名,事业编制19名,工勤编制13名。
20XX年12月末在职人员总数57人,其中行政人员31人,事业人员15人,工勤人员11人。
退休8人。
二、部门财政资金收支情况一般公共预算财政拨款7,448,180.00元;预算收入7,810,569.00元,调整预算收入12,094,646.50元;预算支出7,448,180.00元,调整预算支出10,353,588.00元,上年度结转510,734.13元。
三、部门财政支出管理情况(一)预决算编制情况预算编制上,严格执行《预算法》,根据区财政局的统一安排,结合本部门实际工作情况,认真编制部门预算,经领导审核后,及时报送区财政局。
决算编制上,按照实际支出情况据实编制决算报表,不虚报,不漏报,做到账表一致,账实相符,并在规定时间内报送财政局审核。
(二)执行管理情况20XX年6月支出执行进度48%;正常按执行管理情况执行。
9月支出执行进度74%;11月支出执行进度84%;全年支出执行进度100%。
结余结转1,532,717.25元。
(三)支出绩效情况1.行政运转保障我办在经费支出安排上,全面保障了机关正常运转。
首先保障工资福利支出,每月工资准时上报。
其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障,在经费上保证各部门能更好的履行职能职责,促进工作正常有序开展。
2.机关厉行节约我办勤俭节约,在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支,各项开支都大幅度下降。
因公出国出境14,500.00元,会议费1,848,777.42元,车辆购置及运行费594,939.93元,公务接待费0.00元。
(四)财务管理情况我办在财务管理上从严要求,精打细算。
全办严守财经纪律,认真贯彻执行中央、省、市各项规定,落实区上的相关费用管理办法,制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。
会计核算健全,资料齐备,凭证编制准确、及时、账实相符。
凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目,均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。