售后服务评价记录表汇编
序号
姓名
性别
年龄
岗位
文化
职称
技能、经验情况
培训班签到表
编号: 表序号:
序号
姓名
序号
姓名
序号
姓名
内容: 日期: 教师:
产品要求评审表
编号:表序号
顾客名称
电话
货物名称
交货日期
顾客要求:
本厂供货能力:
生产技术科:日期:
本厂产品技术质量保证能力:
生产技术科:日期:
价格及其他:
办公室:日期:
批准人:
厂长:日期:
文件名称
编号
更改原因
更改内容:
申请人:年月日
所在部门意见:
签名:年月日
审批人意见:
签名:年月日
文件收文记录
编号:表序号:
序号
文件名称
收文日期
收文人
份数
记 录 清 单
编号:表序号:
序号
记录名称
编号
备注
评审计划
编号:表序号:
评审目的:
参加部门、人员
评审内容:
核: 批准: 日期:
培训记录表
编号:表序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人)及考核结果
部门
姓名
考核结果
部门
姓名
考核结果
培训内容摘要:
考核合格率:%
主办部门:
填表日期:
备注:
年度培训计划
编号:表序号:
序号
日期
培训内容
参加培训人员
考核方式
备注
编制:审核:批准:日期:
售后服务人员基本情况表
编号:表序号:
售后服务评价记录
1.文件发放记录
2.受控文件目录清单
3.文件借阅,复制记录
4.文件更改通知单
5.文件收文记录
6.记录清单
7.评审计划表
8.不合格报告
9.内审报告
10.评审检查表
11.评分表
12.客诉案件统计
13.培训记录表
14.年度培训计划
15.售后服务人员基本情况表
16.合格网点(内外部)名录
17.培训班签到表
不合格事实:
发生部门:
日期:
原因分析:(确立责任部门)
原因分析部门:
日期:
纠正和预防措施:
责任部门:
日期:
实施结果:
责任部门:
日期:
验证结果:
验证部门:
日期:
备注:
会议签到表
序号
姓名
部门
序号
姓名
部门
会议主题:日期:
改进情况记录
编号:序号:
改进项目名称
该项目目前状况:
原因分析:
建议改进的措施:
主管部门负责人:日期:
日期:
请对此表评价后,在百忙之中汇寄我厂,谢谢!
顾客反馈(投诉)表
编号:序号:
顾客名称
电话
投诉人
日期
投诉内容:(电话、信函,可附原件)
经办人:日期:
处理意见:
办公室:日期:
审批意见:
厂长:日期:
合格网点(内、外部)名录
编号:表序号:
序号
网点名称
服务范围
备注
编制:批准:日期:
外委网点选择评价记录
编号:表序号:
注:订货在10万元以上或特殊产品时采用此表。
合同台帐
编号:表序号:
序号
合同名称
编号
顾客名称
地址
电话
编制:审核:批准:日期:
顾客满意调查表
编号:序号:
顾客名称
电话
1、请您对我厂产品质量及服务方面突出评价(打√)
满意(100)比较满意(90)不满意(80)
2、您对我厂产品质量及服务有和建议和期望?
顾客:
单位名称
服务范围
评价记录:
一、人员情况
二、单位资质情况
三、服务范围能力情况
四、结论
编制:审批:日期:
设备台帐
编号:表7.5-03序号:
序号
设备名称
型号、规格
数量
使用部门
设备状况
存放地点
备注
编制:审批:日期:
设备保养检修记录
编号:表序号:
序号
设备名称
设备编号
检修内容
检修部门
计划检修内容
备注
编制:审批:日期:
33.售后服务处分记录表
34.售后服务制度修改情况记录表
35.年度售后服务资金计划表
36.产品合格证
37.包装清单
38.现场技术服务(培训)记录表
39.备件需求计划
40.产品退(换)货记录
41.产品召回记录
42.电话记录
43.客户档案
44.顾客回访记录
45.市场巡访记录
46.顾客评比记录
47.客户报怨处理单
验证:
管理师:日期:
日常监督检查表
编号:表序号
被检部门
负责人
监督检查出现的问题:
检查人:年月日
被检部门确认:
确认人:年月日
修理日报表
编号:序号:
部门
序号
不合格品名称
数量
不合格原因
修理情况及
处理结果
备注:(说明不合格总数,主要不合格品名称及不合格原因);
修理员:日期:检验员:日期:
纠正预防措施处理单
编号:表序号:
业绩综述:
注:如页面不够,可另附页
主管部门意见:
公司副经理批示:
总经理批示:
售后服务处分记录表
表:编号:
提出部门
拟处分部门
主要不符合项综述:
注:如页面不够,可另附页
主管部门意见:
副总经理批示:
总经理批示:
电话记录
表:编号:
顾客名称
时间
通话内容
备注
值班人:负责人:
产品召回记录
表: 编号:
产品名称
召回客户名称
数 量
客户意见
备 注
经办人: 日期: 批准人: 日期:
48.客诉案件登记追踪表
49.应急反应演练记录
50.修理日报表
51.外委网点选择评价记录
文件发放记录
编号:表序号:
序号
文件名称
编号
发放记录
部门
签收
日期
份数
备注
文件借阅、复制记录
编号:表序号:
日期
文件名称
编号
借阅、复制份数
签名
归还时间
受控文件目录清单
编号:表序号
序号
文件名称
编号
数量
备注
文件更改通知单
编号:表序号:
18.产品要求评审表
19.合同台帐
20.顾客满意率调查表
21.顾客反馈(投诉)表
22.设备台账
23.设备保养,检修记录
24.设备购置申请表
25.不合格项分布表
26.日常监督检查表
27.纠正预防措施处理单
28.会议签到表
29.改进情况记录
30.设备安装调试记录
31.安装(维修)检验记录
32.售后服务奖励申请表
设备购置申请单
编号:序号:
设备名称
购置数量
型号规格
价格预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数(检测设备需注明精度要求):
购置原因说明:
申请人
审核
批准
日期
日期
日期
内 审 报 告
编号:表序号:
审核目的
审核范围
审核依据
受审部门
审核组长
成 员
审核计划实施情况:
存在的主要问题:
体系有效性结论:
审核组长(签名):
管理者代表(批准):
措施实施结果:
实施部门:日期:
验证:
主管部门负责人:日期:
主管领导意见:
注:此表只用于有成果的改进,如书写不下,可另附纸。
设备安装调试记录
记录人:复核人:日期:
安装(维修)检验记录
检验人:复核人:日期:
评审检查表
标准条款
检查内容
记录
编制人:日期:
售后服务奖励申请(批准)表
表:编号:
申请部门
拟奖励部门
日 期:
此表可另附纸
不合格项分布表
编号:表序号:
部门
章节号
不符合报告
编号:表序号:
受审核部门
部门负责人
售后管理师
审核日期
不合格事实陈述:
不符合不合格类型
标准:
文件:一般严重
管理师:部门负责人:
日期:日期:
不合格原因:
部门负责人:日期:
纠正措施:
部门负责人:日期:
管理师:日期:
纠正措施完成情况:
部门负责人:日期: