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财务报销流程培训总结

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三、报销凭证票据粘贴方法 ➢整理票据
粘贴前将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去 掉。 票据分类,加油票,交通票,住宿票,餐饮加油票等,都要分好类别。 如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。 对于比粘贴单大的附件,例如:合同、采购申请单。应将超出部分按 粘贴单大小折叠在粘贴单内。
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目录
CONTENTS
一、费用报销四大流程 二、报销凭填写规范 三、报销凭证票据粘贴方法
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三、报销凭证票据粘贴方法 ➢粘贴要求
票据粘贴方法多样,粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小,选 择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准,以便财务部装订成册。 粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅;按照发票种类纸张 大小顺序进行粘贴,以此是小-中-大。 大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴 单上,不能厚薄不匀。 请用胶水粘贴,不可用订书针装订。
2
3
即时清结 原则
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一、费用报销四大原则
➢让我们来看看这几个原则分别是什么意思?
先审批后 支付原则
凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出; 没有申请或未经批准的费用不得支出。
审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的 费用支出负责任。
谁审批谁 负责原则
即时清 结原则
凡借用公款者,前账不清、后款不借。
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➢差旅费报销单
二、报销凭填写规范
xxxxx
xxx
2015
xxx
xx xx
参加长沙XX展会
2014 01 01
2014 01 15
15
xx
1/1-1/10 公司-长沙 10 1/11-1/15 长沙-济南 5
xx
xx xx xx
xx
xx xx xx
xxxx xxxx15来自xxxx xx xx
壹玖 玖 玖 零 零
xx
1999.00 xx
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二、报销凭填写规范 ➢借款审批单
借款审批单为各部门相关人员备用金申请、出差或业务接等借支申请 时使用,填写要求如同前几种单据。 出差或者业务接待完成后,填写报销单抵销借款。入借款金额多余实 际使用金额,则由借款人将应退余款转账至公司账户。 借款事由需要填写详细,内容必须包括“使用目的及对应业务项目”。
报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的 手续完 亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。 整原则
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一、费用报销四大流程 二、报销凭填写规范 三、报销凭证票据粘贴方法
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➢费用报销单
二、报销凭填写规范
除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目,如交通费、餐费等,可以填写在一 张报销单上,但需分行填写清楚; 如有奖金,提成,补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况,报销 项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等;“备注” 栏按实际情况用便签纸填写后粘贴;如果是拿替代发票报销,请附上原 印章清晰的收据。 单据及附件张数填写票据的总数量。
正楷签字
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二、报销凭填写规范 ➢差旅费报销单
差旅费报销单需付出差申请单,除“出差补助”不需要付发票及票据 外,其他均需有票据。 出差起讫日期必须填写清楚,以便于财务方便核算出差补助费用。 已发放出差补助,不再报销餐饮费用。如确实需要招待客人的,经主 管领导审批后可凭餐饮发票报销。 餐饮费用填写在“其他”一栏。
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➢粘贴方法
三、报销凭证票据粘贴方法
日期填写完整
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三、报销凭证票据粘贴方法
➢粘贴方法
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➢粘贴方法
三、报销凭证票据粘贴方法
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3
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➢粘贴方法
三、报销凭证票据粘贴方法
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➢粘贴方法
三、报销凭证票据粘贴方法
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➢粘贴方法
1
将票据折叠,使
2
大小、长短与单
据封面保持一致
3 4
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➢粘贴中常见的错误
三、报销凭证票据粘贴方法
集中粘贴, 四周厚薄不
均匀
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➢粘贴中常见的错误 ➢折叠票据
超出粘贴单大小
三、报销凭证票据粘贴方法
宽度超 过粘贴 单,左 上角对 齐
中间厚 两边簿
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➢粘贴中常见的错误
三、报销凭证票据粘贴方法
票据叠加粘贴,容易挡 住金额,未固定在粘贴 单上,容易脱落。
杂乱无章
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三、报销凭证票据粘贴方法
➢错误粘贴给财务部门增加的麻烦
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1、斜面增加打孔人 员难度与危险度。
2、既不美观又增加 装订人员工作量。
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三、报销凭证票据粘贴方法
➢我们的目的:让财务凭证变得美观、整齐、大方、便于存档
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➢付款申请书
二、报销凭填写规范
2015 12 30 公司全称
1111 2222 3333 4444
XXX银行XXX支行 捌 柒 陆 伍 肆零
XX
8765.40
部门主管 部门经理 部门总监
副总经理 总经理
直接用签字笔写在此处:
应填写清楚,不能过于简 单,内容必须包括“使用 目的及对应业务项目”, 业务项目若涉及到类似采 购等事项,必须述明“采 购数量及对应单价”(有 对账单附件的除外)。
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THANKS
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二、报销凭填写规范
➢费用报销单
金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留 两位小数,如100元,填写为100.00,最后一栏合计金额也采用阿拉伯 数字填列,保留两位小数,并在数据前加人民币符号“¥”,如合计金 额为100元,填写为¥100.00。 金额大写:本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加 “¥”或 ,大写后的如为零也必须填零,不能为空白。壹 贰 叁 肆 伍陆柒捌玖零 原借款:如有借支请填写。 应退余款:如借支金额大于报销金额请填写。
部门主管 部门经理 部门总监
副总经理 总经理
捌 柒 陆 伍 肆零
正楷签字
正楷签字
正楷签字
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➢付款申请书
二、报销凭填写规范
填写要求基本上和费用报销单一致,需注意的是“收款单位”必须为 全称,“账号”与“开户行”要如实填写,如**银行**支行等。 单据及附件张数填写附件的总数量。 付款原因:应填写清楚,不能过于简单,内容必须包括“使用目的及 对应业务项目”,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明“采购 数量及对应单价”(有对账单附件的除外)。 所有付款项目必须附有对应的原始合同复印件、采购申请单复印件、 原始凭证、发票。
三、报销凭证票据粘贴方法
大张的发票贴上面
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小张的发票先 贴
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➢折叠票据
三、报销凭证票据粘贴方法
将单据固定在封面的左上角,齐封 1 面的底边线将长出部分对折
齐上边沿线将长出部分折起,使上 2 下两段长短相当
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票据折叠,使大小、长短与单据 3 封面保持一致
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➢折叠票据
三、报销凭证票据粘贴方法
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➢费用报销单
二、报销凭填写规范
报粘贴票据性 质分类汇总分 行填写
必需填写
综合管理部
2015 12 31
05
餐饮费 加油费
办公用品费 交通费
65.40 2000.00
2000.00 4000.00
8765.40
用便签纸填写实际内容, 然后粘贴在备注栏:额度, 奖金,提成,补贴,替代 票或其它需注明情况等
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《财务报销流程培训》
主讲人:XXX
入职培训 财务报销流程培训 —— XXXX公司
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前言
在日常工作中,部分员工对财务知识比较 欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太 了解,出现报销单据填写不规范、报销内容 不明确等情况,由于单据填写错误导致的重 复填写工作也多次发生,给本部门、财务部 及相关部门工作带来不必要困扰。
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一、费用报销四大流程 二、报销凭填写规范 三、报销凭证票据粘贴方法
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一、费用报销四大流程 二、报销凭填写规范 三、报销凭证票据粘贴方法
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一、费用报销四大原则
先审批后 支出原则
1
4
手续完整 原则
谁批准谁 负责原则
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➢借款审批单
二、报销凭填写规范
XXXX 部
2015 11 30 XXX
出差北京环保展会、4人

壹 零零零
2015年12月15日
部门主管 部门经理 部门总监
副总经理 总经理
1000.00
正楷签字
2015 11 31
财务入报职销培训流程培训 —— 深圳市华藤环境信息科技有限公司

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