一、货款支付:
二、流程:
采购部填写货款支付申请单并签字—采购总监签字—财务部主管会计审核—财务负责人—总经理签字—财务部支付。
重点:
原则是药品销售完毕支付货款,有协议按采购协议所定的付款方式及日期付款,具体由采购部和总经理确定是否付款。
财务副总必须负责是否取得发票和应付款金额准确。
三、日常费用支付:
一般人员费用报销流程:
经办人签字—主管部门负责人审核—财务负责人审核—总经理签批签字—财务部支付。
重点:
限额标准是≥1000元须经股东会审批。
四、固定资产购置:
流程:500元以下:
使用部门申请—行政办公室审查—财务负责人审核—总经理审批—财务部支付。
500元以上1000万元以下:
下属公司经理申请—上报总经理审批—财务部支付。
重点:
审核是否超过1000元的标准须经股东会审批。
工资支付:
流程:
办公室计算应付工资—项目经理审核—总经理审批—财务部支付
重点:
按年初公司核定的工资标准执行。
五、奖金支付:
流程:
办公室按部门经理上报明细制表—财务部计算当年可提奖金—财务负责人审核—总经理审批—财务部支付。
重点:
考核方案按年初财务预算和目标责任书确定执行。