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管 理 评 审 实 施 计 划

管理评审实施计划
1、目的为确保本中心实验室管理体系能持续有效运行 各项指标符合准则的要求 及时发现并纠正运行过程中存在的问题 特制订2012年11月10日管理体系管理评审计划。

2、人员:最高管理者 主持 、中心各领导、质量负责人、技术负责人、内审员、监督员、授权签字人、各科室负责人。

3、评审程序及内容 由最高管理者主持会议 内审员、监督员、授权签字人、相关科室负责人分别汇报2012年管理体系运行情况 与会人员讨论、分析、评价现行管理体系存在的问题及解决对策 确保管理体系持续适用和有效。

4、评审准备工作
(1)内审组完成提交内审资料
(2) 监督员提交2012年管理体系的运行以来的监督记录 (3) 业务受理室提交客户投诉 意见反馈情况
(4) 质管办组织人员对原整改项再进行复查
计划编制人: 王智批准人:霸文清
2012年5月1日 2012年5月1日
管理评审计划HSHCGPJ/12-05-01
计划编制人:王智 编制日期 2012年5月1日。

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