审核实施计划
4.3.1\4.3.2\4.4.14.4 .3\4.4.7
部门主管 部门主管
制表:苏静
审批:
JH-RD-31/A
2019/10/20
2019/10/20
2019/10/20
时间安排 上午 上午 下午 下午 下午
部门 (受稽核部
门) 管理层
管理部\管 代
业务部
品管部
人员 (稽核人员)
审查涉及的质量管理体系 标准要求
审核条款ห้องสมุดไป่ตู้
应对人
按检查表及部门职责 按检查表及部门职责 按检查表及部门职责 按检查表及部门职责
4.1\4.2\4.4.1\4.3.3\ 4.4.3\4.4.7\4.6
总经理/管代/高层管理人
4.3.1\4.3.2\4.3.3\4. 4.1\4.4.2\4.4.3\4.4. 4\4.4.6\4.4.7\4.5.1\ 4.5.2\4.5.3\4.5.5\4.
6
部门主管
4.3.1\4.3.2\4.4.3\4. 4.6\4.4.7
部门主管
4.3.1\4.3.2\4.3.3\4. 4.3\4.4.4\4.4.5\4.4.
审查组组 长审:查组成 员:
一、审查 目的:1.为 了并在对全公
ISO124.0为01
了查,审特查进我行
这一次内 二、审查
依据:
品质
三、审查 管理体系
覆盖产
审核实施计划 计划时 间:2019年
四、审查 时五间、:现场 审查首期、间 末次审会查 活六动、:审按查 安排:
日期
2019/10/20
2019/10/20
6\4.5.3\4.5.4
部门主管
生产部
按检查表及部门职责
4.3.1\4.3.2\4.3.3\4. 4.3\4.4.6\4.4.7
部门主管
2019/10/20 2019/10/20
下午 下午
采购部 财务部
按检查表及部门职责 按检查表及部门职责
4.3.1\4.3.2\4.4.3\4. 4.6\4.4.7