三全食品费用报销系统用户操作手册
日期:2019-5-17
版本: 1.0
第一章:概述
第二章:系统操作
1、差旅费申请
2、会务费申请
3、日常费用报销
4、对公付款
5、费用事前申请第三章:注意事项
第一章:费用报销系统概述
费用报销系统用于日常费用报销相关流程的提交。
业务范围:交通邮电、行政办公、物流仓储、福利、招待等日常费用及客诉费;
流程范围:事前申请、费用报销、对公付款。
销售区域,此范围内流程通过EKP费用报销模块提交流程。
第二章:系统操作
1、差旅费申请
1.1路径:登录EKP——工作台——常用流程——费用报销(销售区域)——出差申请
1.2步骤:在出差申请表单填写申请文档,经领导审批后续报销时,在我的待办事项中点击此条差旅申请的报销流程,点击“编辑”,填
写出差事由、费用明细、出差报告等内容,检查收款账户信息,提交流程。
1.3差旅费明细填写小贴士:
1.3.1出差地填写时,在选择框输入出差城市关键字,可快速搜索城市,选中,确定;可选地域为市、县。
1.3.2住宿费填写天数;金额栏填写含税金额;若为专票,税额栏填写进项税额;市内交通、伙食费填写天数,实际报销金额;根据出差乘坐交通工具,将金额填在对应交通工具栏下(鼠标放在交通工具栏上可以看到详细交通工具说明);差旅自驾产生费用填在自驾栏里;差旅过程产生其他费用在杂费栏填列。
2、会务费申请
2.1路径:登录EKP——工作台——常用流程——费用报销(销售区域)——会务费申请
2.2步骤:在会务费申请表单填写申请文档,经领导审批后续报销时,在我的待办事项中点击此条会务申请的报销流程,点击“编辑”,填写费用明细等内容,上传必要附件,检查收款账户信息,提交流程。
3、日常费用报销
3.1路径:登录EKP——工作台——常用流程——费用报销(销售区域)——通用费用报销
3.2步骤:
3.2.1选择对应报销类别
3.2.2检查费用归属公司、费用归属成本中心,填写主题、内容、上传必要附件、添加费用项目明细、选择收款方式、检查收款账户信息、根据需要填写冲抵借款金额,而后提交流程。
3.3费用报销明细填写小贴士:
3.3.1添加费用明细、跨月累计报销时选择费用归属期
3.3.2选择具体费用类型、必要时选择归属成本中心、检查报销级别、填写日期金额等
3.3.3报销时收款方式选择,收款账户检查
3.3.4右上角点击“提交”
4、对公付款
4.1对公付款仅用于日常费用中,先打款给对方对公账户,而后收到发票进行核销的情况。
对公付款分两类流程:预付流程(日常费用需要支付给对方款项)、冲预付流程(收到发票进行冲销前期日常费用预付款)。
4.1路径:登录EKP——工作台——常用流程——费用报销(华南、华东)——对公付款
4.2步骤:
4.2.1预付时,在对公付款模块新建“预付款流程”,选择签约公司。
填写主题,内容
添加费用预算
点击费用归属信息下,右侧新增按钮
在弹出框中输入筛选条件,快速搜索所需预算,然后在预付费用对应的预算行项目上,点击“选择”
选择预算之后,填写使用预算金额
选择收款方式,检查收款账户信息,提交流程
4.2.2冲预付时,在对公付款模块新建“冲预付流程”,选择签约公司。
填写主题、内容、发票信息。
根据所选公司带出的的预付流程中,在“本次冲销额”栏,填写冲销金额。
然后提交流程。
5、费用事前申请
根据公司管理规定,需要先申请再报销的流程(如培训费等,)在此模块建立事前申请流程,审批结束,方可在费用发生后,发起报销流程。
5.1路径:登录EKP——工作台——日常办公——费用报销——费用事前申请
5.2步骤:点击新建——选择事前申请的模板类别
填写费用事前申请单,提交流程。
注:事前申请流程审批结束,发起报销时,需要关联事前申请流程,若此申请流程仅用于此次报销,需要在“关闭事前”框中打勾。
6、报销单打印
通用报销、差旅费、对公付款报销单需要打印。
流程提交后,在直接领导线上审批之后,点击流程中“打印报销单”按钮,调整格式直接打印。
需要将报销单保存为文件,供后续打印时。
谷歌浏览器:页面设置:布局——横向,更多设置处设置纸张
点击保存,可以另存为PDF文件。
若为IE浏览器:点击打印,选择打印机,Microsoft XPS Document Writer.页面设置—首选项—高级—纸张输出—凭证纸—确定
点击打印,弹出另存文件的框,将“*”修改为文件名称,保存。
第三章:注意事项
1、任何日常费用报销均需流程支持。
2、每条报销流程只能支付一次,流程结束此报销流程不能用于二次付款。
3、对于有月度标准控制的费用而言,若累计多月报销,需要选择费用归属月份,逐条提交。
(如市内交通费-月度、手机通讯费、福利费-个人租房等费用)
4、如需了解某流程付款情况,可在费用报销模块流程文档中查看付款状态。