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水性涂料项目可行性报告

水性涂料项目可行性报告规划设计 / 投资分析摘要广东是中国的涂料大省,但与其产量不同的是,广东的各本土品牌在广东省内的各地级市、县级城市的渠道方面并没有非常亮眼的优势,本土基本上说不出几个可圈可点的品牌。

而反观其他的涂料生产聚居地:长三角城市群中,光辉、吉人、古象、晨光为主导品牌;环渤海地区,富亚、红狮、大孚在当地的市场也极具市场影响力。

此外云南的中华,陕西的宝塔山,湖南的湘江,湖北的双虎,山东的齐鲁、乐化,安徽的好思家、菱湖等品牌在自己家门口的知名度很高。

我国涂料总市场规模已超过3000亿,2018年我国涂料产量占全球38%市场份额,销售收入占全球总销售收入的33%,在全球涂料市场占据重要地位。

目前增速虽然明显放缓,但依然保持着稳健增长。

2018年我国规模以上企业涂料产量为1760万吨,同比增长6%;规模以上涂料企业营业收入为3265亿元,同比增长7%;规模以上涂料企业实现利润总额236亿元,同比增长5%。

我国涂料总市场规模已超过3000亿,2018年我国涂料产量占全球38%市场份额,销售收入占全球总销售收入的33%,在全球涂料市场占据重要地位。

目前增速虽然明显放缓,但依然保持着稳健增长。

2018年我国规模以上企业涂料产量为1760万吨,同比增长6%;规模以上涂料企业营业收入为3265亿元,同比增长7%;规模以上涂料企业实现利润总额236亿元,同比增长5%。

该水性涂料项目计划总投资13306.21万元,其中:固定资产投资10802.51万元,占项目总投资的81.18%;流动资金2503.70万元,占项目总投资的18.82%。

达产年营业收入20576.00万元,总成本费用16301.85万元,税金及附加236.77万元,利润总额4274.15万元,利税总额5100.46万元,税后净利润3205.61万元,达产年纳税总额1894.85万元;达产年投资利润率32.12%,投资利税率38.33%,投资回报率24.09%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位283个。

报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

项目总论、项目背景研究分析、项目市场空间分析、产品规划方案、选址科学性分析、项目工程设计说明、工艺原则、环境保护概述、项目安全规范管理、项目风险评价分析、节能方案、项目实施计划、投资方案计划、经营效益分析、综合评估等。

水性涂料项目可行性报告目录第一章项目总论第二章项目背景研究分析第三章项目市场空间分析第四章产品规划方案第五章选址科学性分析第六章项目工程设计说明第七章工艺原则第八章环境保护概述第九章项目安全规范管理第十章项目风险评价分析第十一章节能方案第十二章项目实施计划第十三章投资方案计划第十四章经营效益分析第十五章项目招投标方案第十六章综合评估第一章项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。

顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。

为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。

(三)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入15525.91万元,同比增长13.37%(1831.30万元)。

其中,主营业业务水性涂料生产及销售收入为14618.28万元,占营业总收入的94.15%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算,公司实现利润总额3068.79万元,较去年同期相比增长488.74万元,增长率18.94%;实现净利润2301.59万元,较去年同期相比增长287.35万元,增长率14.27%。

上年度主要经济指标二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“水性涂料项目”主要从事水性涂料项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性水性涂料项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护规划要求。

因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:水性涂料项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

三、项目概况(一)项目名称水性涂料项目2019年全国涂料销售量为2416万吨,产量为2409万吨。

2020年1-2月,中国涂料产量为95万吨左右,同比大幅下降,受疫情持续影响之下,工厂开工率受到严重影响,上下游市场需求明显受压。

我国涂料总市场规模已超过3000亿,2018年我国涂料产量占全球38%市场份额,销售收入占全球总销售收入的33%,在全球涂料市场占据重要地位。

目前增速虽然明显放缓,但依然保持着稳健增长。

2018年我国规模以上企业涂料产量为1760万吨,同比增长6%;规模以上涂料企业营业收入为3265亿元,同比增长7%;规模以上涂料企业实现利润总额236亿元,同比增长5%。

我国涂料总市场规模已超过3000亿,2018年我国涂料产量占全球38%市场份额,销售收入占全球总销售收入的33%,在全球涂料市场占据重要地位。

目前增速虽然明显放缓,但依然保持着稳健增长。

2018年我国规模以上企业涂料产量为1760万吨,同比增长6%;规模以上涂料企业营业收入为3265亿元,同比增长7%;规模以上涂料企业实现利润总额236亿元,同比增长5%。

(二)项目选址某产业园(三)项目用地规模项目总用地面积41507.41平方米(折合约62.23亩)。

(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.25%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度173.59万元/亩。

(五)土建工程指标项目净用地面积41507.41平方米,建筑物基底占地面积31649.40平方米,总建筑面积49393.82平方米,其中:规划建设主体工程32291.10平方米,项目规划绿化面积3405.35平方米。

(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),主要包括:分散缸、搅拌釜、砂磨机、调漆缸调、自动液体灌装机、空压机、运料车、储罐等,设备购置费3310.57万元。

(七)节能分析1、项目年用电量1093721.77千瓦时,折合134.42吨标准煤。

2、项目年总用水量14756.26立方米,折合1.26吨标准煤。

3、“水性涂料项目投资建设项目”,年用电量1093721.77千瓦时,年总用水量14756.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.68吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.27吨标准煤/年,项目总节能率26.14%,能源利用效果良好。

(八)环境保护项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13306.21万元,其中:固定资产投资10802.51万元,占项目总投资的81.18%;流动资金2503.70万元,占项目总投资的18.82%。

(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20576.00万元,总成本费用16301.85万元,税金及附加236.77万元,利润总额4274.15万元,利税总额5100.46万元,税后净利润3205.61万元,达产年纳税总额1894.85万元;达产年投资利润率32.12%,投资利税率38.33%,投资回报率24.09%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位283个。

(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。

将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。

科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。

四、报告说明根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。

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