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内部审核检查表2015版202006
询问员工得到理解,明确自己为方针的贯彻所需努力的方向
确定及沟通基本适宜
符合
5.3
1、有无公司明确的组织架构图?
2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通?
3、职责权限分配是否合理?
4、能否保证管理体系的有效运行?
公司已经形成了较为完善的组织架构图
相关管理岗位、关键岗位得到明确分工,职责权限较为合理
内容较为充分,关注了顾客要求及增强顾客的满意,适宜。
符合
10.3
持续改进的机制如何?有否应用予以实施改进?
组织是否对管理评审的分析、评价结果,以及管理评审的输出,确定是否存在持续改进的需求或机会。
组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性?
应用了相应的方式以寻求改进,包括对管理评审进行了较详细的分析评价,找到了改进点,采取了措施并实施。
按规定的频次开展了管理评审
符合
受审核部门
管理层
时间
2020年06月08日
标准条款
审核内容、方法
审核记录
评价
9.3
3、是否保持管理评审的记录?
4、评审输入是否包括:
a)以往管理评审所采取措施实施情况;
b)与管理体系相关内外部因素的变化;
c)有关管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息:
1)顾客满意和相关方的反馈;
交流中得知,最高管理者对市场及管理体系的敏感度较高,参与体系策划的过程
确保管理方针和目标的制定,得到宣传和沟通
配置了管理体系运行所需的资源
体系管理基本与公司的各项管理相融合
具备了基本的风险管理思维,过程方法得到初步的运用和实践
能够跟踪体系运行的过程,了解管理运行状态
符合
受审核部门
管理层
时间
2020年06月08日
公司形成了岗位说明书,得到明确
运行中未见职权问题
符合
6.1
1、有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇?
2、有无针对相关方要求识别对应的风险与机遇情况?
3、有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运行?
4、风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应?
5、
制定了风险与机遇的管理制度,对识别评价进行了明确,得到较为有效的运用,包括采用新实践,推出新产品,开辟新市场,贏得新客户,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。
N1/3
7.3
1、如何确保员工的管理意识?
2、人员意识是否满足体系运行的需要?
抽查主要管理岗位和作业岗位人员,具备了基本的质量意识,管理意识较为强烈。
对公司的管理方针、管理目标能够理解,知道自己岗位在运行中所起的作用,明白自己承上启下的作业,对自己岗位失职或未达到要求造成的不利也知道利害
符合
7.5.1
2)管理目标的实现程度;
3)过程绩效以及产品和服务的符合性;
4)不合格以及纠正措施;
5)监视和测量结果;
6)内外部审核结果;
7)外部供方的绩效。
d)资源的充分性;
e)应对风险和机遇所采取措施有效性;
f)改进的机会。
评审输出是否包括:与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施
公司确定了人力资源规划,明确了定编、定员、定岗的要求。
选、用、育、留人的机制基本形成。
符合
7.2
1、是否明确了人员的能力要求?
2、是否采取培训、辅导、重新分配、招聘或其它措施使人员满足要求?
制定了岗位说明书,对能力要求进行了明确,抽查主要管理岗位和作业岗位人员,能力满足要求,特种作业有资质证。
公司组织实施了相关的能力提升要求,得以实施,无年度培训计划,有培训签到和考核实施结果有效。人员教育培训得当,任职考核合理。按需求进行了人员招聘工作,对考核中不满足要求进行了转岗培训,并跟踪了新岗位的能力情况。待改进。
策划了资源配置、职责权限确定
进行了风险和机遇评价
考虑了变更的改善,文件与资料适宜
符合
5.1.1
1、询问最高管理者有无承担管理体系的责任?
2、有无确保管理方针和目标的制定?是否适宜?有无沟通?资源配置是否满足?
3、体系融合度是如何考虑的?
4、过程方法和基于风险的思维运用程度如何?
5、有无跟踪结果?对相关事务有无落实?
8、是否采取跟踪措施,确认措施实施的结果,以及报告确认结果?
9、纠正和预防措施有效性评价
查内部审核管理规定,要求批准“年度内审计划”、“审核实施计划”、“内部质量管理体系审核报告”等。
策划进行了内部审核,确保质量管理体系有效实施、保持并符合标准要求。
对重要部门安排时用的比较多。
规定了审核的准则范围、频次和方法。
10.1
组织有无确定并选择改进机会,是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。是否用以确定采取措施,以满足顾客要求和增强顾客满意。
策划中的改进是否以满足要求并关注未来的需求和期望?策划是否满足纠正、预防或减少不利影响?是否能改进质量管理体系的绩效和有效性?
对适宜与组织的改进机会进行了策划,确定改进机会包括了纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组等内容。
对体系运行中的其他过程也需求了改进,适宜,符合要求。
符合
受审核部门
管理部
时间
2020年06月08日
标准条款
审核内容、方法
审核记录
评价
5.3
部门的岗位职责权限情况
与部门负责人交流,对岗位要求明确
关键岗位人员对职责权限较为清楚,适宜
符合
7.1.2
1、组织有无确定如何满足体系运行并提供所需要的人员?
2、有无人力资源规划、选人用人留人的相关要求?
符合
7.1.6
1、管理体系运行对组织所需的知识包含哪些?有无规定和确定?
2、在有需求的范围内能否获取?
3、有无获取和更新知识的途径?
组织的知识包含内部来源(知识产权;从经历获得的知识;从失败和成功项目得到的经验教训;得到和分享未形成文件的知识和经验,过程、产品和服务的改进结果)以及)外部来源(标准;学术交流;专业会议,从顾客或外部供方收集的知识)
较为明确,适宜
符合
4.4
1、管理体系过程有无确定?
2、相互顺序、作用是否明了?
3、对应需要的作业准则、方法、监视测量要求明确否?
4、资源配置、职责权限是否确定?
5、是否考虑风险和机遇,并运用?
6、有无变更的策划,并改进的要求?
7、文件与资料是否适宜?
管理体系过程确定适宜
相互顺序、作用明了
策划了作业准则、方法、监视测量要求
4、有无确定分析评价的时机?能否确保体系的符合性?
5、策划的监视测量是否适宜?
在文件与资料中确定了监视测量的对象,有策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法,确定测量时机较为适宜,策划分析评价的时机也较为适宜,策划监视测量的内容对持续改进体系的有效性适宜。
符合
9.2
1、是否进行了内部审核,确保质量管理体系有效实施、保持并符合标准要求?
符合
5.2
1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何?与公司宗旨是否一致?
2、质量方针是否体现了企业的宗旨及质量承诺,符合两个承诺一个框架?
3、是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性?
4、有无形成文件?如何宣贯?
管理方针与公司宗旨保持一致,确定并在手册中形成文件信息。
通过宣传栏、网站等进行告知宣贯
2、对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中
识别确定了与体系有关的相关方,包括顾客、供方(外包方)、合作方、上级主管部门、第三方等
将相关方的要求融入到了组织的体系当中,并确定了控制要求
符合
4.3
1、管理体系范围有无明确?
2、有无形成文件?在什么文件中进行明确?
3、是否适宜?
在管理手册中确定了范围和边界
管理评审输入较为充分,通过满意度调查,顾客对产品基本满意,产品质量有所提高。管理方针、目标、体系运行等输入充分。
对提出的改进意见进行了输出,制定了纠正措施,并确定了跟进要求。
体系目前无变更要求。
评审输出包括体系及其过程有效性的改进,与顾客要求有关的产品改进,资源暂时无新的需求。
管理评审控制适宜。
符合
受审核部门
管理层
时间
2020年06月08日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
标准条款
审核内容、方法
审核记录
评价
4.1
1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响?
2、有无对管理体系进行评估?
组织进行了内外部各方面环境因素的识别考虑,并进行了综合评估,确定了体系建设的基本框架和发展策略
符合
4.2
1、有无确定与体系有关的相关方,包括顾客、供方(外包方)、合作方、上级主管部门、第三方等
7、是否对文件进行必要的评审并修改?作废文件是否进行标识?
8、外来文件是否进行识别并控制发放?
9、是否有文件化记录控制程序?是否规定了标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的控制?
符合
受审核部门
管理部
时间
2020年06月08日
标准条款
审核内容、方法
审核记录
评价
7.5.2
7.5.3
1、是否有文件与资料的管理制度?
2、如何识别文件修订状态?
3、抽查文件发放有无记录?
4、抽查文件发放前是否对充分性和适宜性进行批准?
5、文件是否发放到相关使用场所有效使用?
6、查文件使用是否保持清晰?
审核是独立的。
已制定,审核结果已形成报告向管理层。
对不合格报告进行了原因分析并采取了措施改进。
对实施措施进行了跟踪。