当前位置:文档之家› 知识产权管理体系认证知识产权体系内部审核检查表-生产部

知识产权管理体系认证知识产权体系内部审核检查表-生产部

编号:**920-38A0
受审核部门
生产部
被审核人员
XXX
内审员
B
审核日期
-7-25
序号
标准条款
审核内容
审核方法
审核记录
判定
1
8.4实施和运行—生产
a)及时评估、确认生产过程中涉及产品与工艺方法的技术改进与创新,明确保护方式,适时形成知识产权;
□《技术改进和创新报告》
暂未发生技术改进和创新活动

□35-知识产权评估报告

说明:√符合×严重不符合:资料完全缺失○一般不符合:有资料,但内容不齐全或不符合 △观察项:待进一步观察或未发生相关业务或活动
查看企业在生产阶段近期有哪些技术改进和创新成果,抽取其中几个,了解它们的评估和确认记录,查看知识产权保护方式
b)在委托加工、来料加工、贴牌生产等对外协作的过程中,应在生产合同中明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等,必要时应要求供方提供知识产权许可证明;
□《合同》□30-合同知识产权审查表
体系运行以来,暂无对外协作活动

□《知识产权许可证明》
查看委托加工、来料加工、贴牌生产的合同,是否包含有关知识产权条款(知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等)动记录》
查看生产活动中形成的记录(不限于以上活动的记录),是否有效管理
《生产工单》《入库单》《工艺作业指导书》,记录保存5年,归档保存。
相关主题