采购合同签订规范指导
(部门内控文件试用)
目的:
为保障公司的利益,维护公司信誉,规范公司经济合同的审批与签订工作,加强对经济合同、协议、合约(以下统称合同)的有效管理,保证合同执行的严肃性,降低操作风险,同时为提高工作效率,确保项目正常运作,特制订部门内部合同签订规范指导。
职责:
部门采购岗位负责合同文本的起草和签订,经部门业务主办和部门领导分级审核后,组织合同送审,并保证合同的有效执行。
公司审计对合同文本、条款、供方资质等进行审核并负责监控合同的执行。
合同签署权在坚持分级签署的原则下,最终由公司业务主管经理签字。
公司总经办负责审核合同评审程序,合同编号等,最终加盖合同章生效。
合同的订立要符合国家《合同法》的规定。
内容:
1、合同签订形式。
合同形式一律采用书面形式。订货过程中的往来信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等都属于合同签订的组成部分,作为合同附件留存。原则上,合同一律采用原件有效。
1.1 常规采购合同
常规采购合同执行公司标准合同模板。(见附件1)
1.2 大宗采购、专项采购、工程类采购合同
大宗采购、专项采购、工程类采购,需要在标准合同模板的基础上,依据具体要求拟定具体合同条款。
需要附双方交底确认的技术要求或技术文本资料的合同,技术要求和技术文本必须有供需双方的签字确认,加盖公章,并作为商务文本的附件内容有效执行。
工程类合同文本中,必须有供需双方签订的安全协议书(安全协议书见附件2)。安全协议书由采购员组织公司安全管理部门与承包单位签订。以上内容齐全才可确认合同生效并开始执行。
1.4 协议价格的采购合同
频繁采购、每次数量较小的协议价格采购,单笔采购金额小于300元的,可按战略协议相关内容现行订单订货,累计金额不大于1万元,签订采购合同。以便减少签订合同数量及审批流程带来的货期问题。
1.3执行期限较长并不断形成新内容的合同
执行期限较长并不断形成新内容的合同,应每隔一段时间或每完成一个阶段,在下阶段开始之前签订备忘录做为一个阶段的总结,留存双方执行合同的相关数据资料,及时明确合同内容,补签合同。补充合同签订时应明确该合同价款与原合同价款的关系,以避免结算时发生争议。补充合同的编号要附属于原合同的编号。
2、供方资质审核
2.1 长期合作供货商资质
长期合作供应商,需按公司《合同管理办法》文件要求,在每一年度内提供年度商检证明,或者直接按年度提供公司新资质文件,作为采购合同的供应商资质审核,也作为供应商考评基础资料存档。
所有资质文件必须为原件扫描件。
年度内日常合同签订可不用资质审核。
2.2 零星采购供应商资质
零星采购供应商,需要核对供货商是否具有相应的民事权利能力和民事行为能力;
审核对方是否有从事相关经营的资格、资质、履约能力和信用等级等;
要求对方提供相应的证明文件,文件包括:营业执照、资质证明、产品授权书,组织机构代码证、税务登记证、国税证明等。如当事人依法委托代理人订立合同时,需提供授权委托书证明。生产直销厂家供货,一定要提供供货产品生产许可证、产品资质认证等。
提供的上述资质文件等必须为原件扫描件。
短期内(半年)第二次采购时,可不必提供资质文件。
2.3 金额超过20万元、供货内容具有特殊性的供应商资质
这类订货合同的供应商,视具体情况,可以考虑进行实地考察,最大程度规避风险和合同执行中的隐含纠纷。
考察供应商时,由采购员组织物资使用部门、质检部门和审计部门共同参与,并出具考察报告。考察报告必须真实反映客观情况,参与考查人员签字确认后的考察报告可作为合同附件送审。
考察报告同时作为供货商资质评定的一项基础资料存档。
3、采购价格
3.1协议采购价格
协议采购价格来源于供应商年度战略协议。按照年度战略协议内约定的价格执行。严格核对采购计划清单型号,无误后拟订采购合同。
战略协议年度内调价时,需符合协议价格条款中的价格调整约定。
调价合同评审时,需附产品调价通知作为合同附件,同时做好市场同类产品的询价比价。
3.2小金额零星采购价格(10万元以下)
小金额零星采购价格,采用三家(或多家)比价原则。
询价单采用公司标准模板形式(附件3),注明型号、数量、技术要求、联系人、联系方式等;
供方回传报价要求内容完整,含价格、货期、付款方式等内容,并加盖供货方公司印章或公司报价专用章。
比价原则:
1、尽量在不同区域选择比价供货商,了解不同区域供货价格市场差异;
2、询价信息要完整,报价基础一致,给与供应商一个公平的竞争平台;
3、询价涉及到技术图纸,必须为公司技术部门统一出图,并与技术工程师技术确认,不得带有公司项目信息等涉及到公司商业机密的内容。
4、报价单要求清晰完整。客观分析报价,写出订货说明,说明中重点分析订货理由。
盾石电气营销中心商务采购组文件内控-
5、报价单与订货说明做为合同附件与合同一并送审。
3.3 大金额、大宗物资采购价格(10万元以上含10万元)
大金额、大宗物资采购,因价值较大,依据三家比价原则,进行密封报价。报价内容及形式与小金额零星采购传真询价要求一致。
密封报价后,采购员组织部门领导及公司审计部门开封报价。
依据汇总报价信息以及参与开封报价人员的审核意见,拟定订货说明,与合同一并送审。
3.4 固定资产(主要为设备)、专项采购、工程采购等
固定资产(主要为设备)、专项采购、工程采购等,按照公司合同管理办法中的要求,组织相关部门进行前期市场考察、技术交流等。参考各部门意见后,拟定供货商,视具体情况,以洽谈、招标、或者密封报价的形式完成采购合同的签订。
生产物资采购时,一定要与项目最初报价价格为基准,进行价格谈判,降低采购成本。
4、合同文本及条款的规范化
4.1合同条款要求语言简练、明确,不得出现模棱两可的语言,更不能签署日后协商解决的内容。
4.2 合同文本不得有手工修改、随意涂抹现象。内容完整,盖章清晰。
4.3 合同文本应规范化,对于非公司标准的合同文本,合同中应明确工程内容、质量标准,工期要求、合同价款(分别注明大、小写)、数量、结算单价、结算方式、付款方式、违约责任及工程保修等事项,属招标项目的合同条款必须与招标文件中的相应条款吻合。
4.4合同文本、合同编号等不得带有公司项目信息等涉及到公司商业机密的内容,除特殊项目指定供方的合同。
5、合同生效确认
5.1 合同签订后,双方盖章确认,合同生效(原件或原件扫描件)。
5.2 合同原件部门存档,复印件若干份,各相关部门备用。(一般为5份:财务、审计、付款、核算、档案存档各一份)以免造成原件丢失带来的举证麻烦。
5.3 及时完成合同签订,严格限制未签合同先实施的情况发生。
为确保项目能够正常规范的操作,对于临时突发的不可预见的情况下合同的签订事项可特例审批:经办人将事件缘由、合同方选择依据、结算方式、工作计划安排等事项进行说明,由部门负责人签字,经合同最终签批人批准后实施,并在10日内按正式合同审批程序完成补办手续。
6、合同审批流程
6.1 合同审批由经办人(采购员)填写《合同签审表》。(见附件4)经办人负责按《合同签审表》顺序报各级主管人员审核,有责任对合同内容向各级审核人员解析说明。
6.2 各级审核人员应认真审核合同文本并各自在《合同签审表》上签署意见,各级审核人对合同的内容及合同执行负责。
6.3 合同审批完毕,公司总经办对合同审批单各级签署意见进行认真核对,核对完毕加盖合同章,合同文本在两页或两页以上时应加盖骑缝章。盖章同时做好相应用章记录。
6.4 合同经逐级审批盖章后,经办人代表公司在合同委托人处签字回传供货方,