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不合格品处置及纠正预防措施表教程文件

不合格品处置记录表
责任单位:发通知单位:(检查单位质检部门)编号:G11-04-01()
产品名称:
发通知人:(检查单位质检部门的质检员)
不合格现状描述:
评审意见
1、轻微不合格 □ 2、一般不合格 □ 3、严重不合格□ (划√)
评审人员
(签名)
(责任单位技术部门的技术人员)
评审日期
年月日
处置方案:
审批人:(责任单位技术部门的技术负责人)日期:
□纠正措施□预防措施:
拟定人:(责任单位责任人签字)日期:批准人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字)日期:
措施落实情况记录(须附证据):
记录人:(责任单位责任人签字)日期:审核人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字)日期:
实施效果验证及结论:
验证人员:(纠正措施提出人签字)日期:
纠正和预防措施处理单
核定意见:
同意按该方案处置
核定人:(检查单位质检部门的质检员)日期:
处置情况记录:(将怎样按处置方案做,具体步骤填写在此。)
处置单位(责任单位)处置人员:(责任单位的施工人员)日期:
验证情况记录:(检查单位质检部的质检员将不合格品经处置后,是否符合要求填报在此)
验证单位:(检查单位质检部门)验证人员:(检查单位质检部门的质检员)日期:
编号:G17-03-01()
责任单位/部门
措施性质
□纠正措施□预防措施
信息来源
□存在□潜在不合格事实描述:
提出部门:提出人:日期:
原因调查及分析:
填写人:日期:确认人:日期:
□纠正措施□预防措施:
拟定人:日期:批准人:日期:
措施落实情况记录(须附证据):
记录人:日期:审核人:日期:
实施效果验证及结论:
验证人员:日期:
验证情况记录:
验证单位 验证人员 日期
纠正和预防措施处理单
编号:G17-03-01()
责任单位/部门
措施性质
□纠正措施□预防措施
信息来源
□存在□潜在不合格事实描述:事实描述要清除、明白
提出部门:(提出人部门)提出人:(质员、安全员或环管员)日期:
原因调查及分析:
填写人:(责任单位责任人签字)日期:确认人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字)日期:
不合格品处置记录表
责任单位:发通知单位:编号:G11-04-01()
产品名称:
发通知人:
不合格现状描述:
评审意见
1、轻微不合格 □ 2、一般不合格 □ 3、严重不合格□ (划√)
评审人员
(签名)
评审日期
年 月 日
处置方案:
审批人:日期:
核定意见:
核定人:日期:
处置情况记录:
处置单位 处置人员: 日期:
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