业务管理专业版业务系统操作手册Kis 专业版V11 业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (4)1.1系统参数设置 (4)1.2系统资料设置 (6)1.2.1科目 (6)1.2.2部门 (8)1.2.3职员 (9)1.2.4供应商 (10)1.2.5 客户 (11)1.2.6 仓库 (12)1.2.7 物料 (13)1.3系统初始化 (15)1.3.1初始化前单据处理 (16)1.4启用业务系统 (18)二、采购管理 (18)2.1采购业务流程 (19)2.2采购业务单据录入 (19)2.2.1采购订单录入 (19)2.2.2外购入库录入 (20)2.2.3采购发票录入 (22)2.3采购发票勾稽 (23)2.3.1采购发票勾稽 (23)2.3.2进行外购入库核算 (25)2.4采购业务账务处理 (25)2.4.1当月到票账务处理 (25)2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28)2.4.3凭证查询 (30)2.5退货业务 (32)2.5.1退货业务流程 (33)2.5.2红字外购入库单录入 (33)2.5.3红字采购发票录入 (34)2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35)2.5.5红字业务的账务处理 (36)三、销售管理 (36)3.1销售业务流程 (36)3.2销售业务单据录入 (37)3.2.1销售订单录入 (37)3.2.2销售ft库单录入 (37)3.2.3销售发票录入 (38)3.3销售发票勾稽、核算 (38)3.3.1销售发票勾稽 (38)3.3.2销售ft库核算 (40)3.4销售业务账务处理 (44)3.4.1确认收入凭证生成 (44)3.4.2结转销售成本 (45)3.4.3凭证查询 (47)3.5销售退回业务 (50)3.5.1销售退回业务流程 (50)3.5.2红字销售ft库单录入 (50)3.5.3红字销售发票录入 (52)3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53)3.5.5红字业务账务处理 (53)四、仓存管理 (54)4.1自制入库 (54)4.1.1自制入库流程 (54)4.1.2自制入库单录入 (54)4.1.3自制入库核算 (55)4.1.4自制入库凭证处理 (55)4.2生产领料 (56)4.3 盘点 (56)五、存货核算 (60)5.1入库业务 (61)5.1.1外购入库核算 (61)5.1.2估价入库核算 (61)5.1.3自制入库核算 (62)5.2ft库业务 (62)一、业务系统参数设置1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性,仓存系统参数设置入口,操作路径:【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹ft系统参数设置界面,选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后,单击【保存修改】,并【确定】。
1.2系统资料设置基础资料是 kis 专业版 V11 系统运行的基础,kis 专业版 V11 系统基础资料全局共享,主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。
1.2.1科目操作路径:【基础设置】--【会计科目】,单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】引入的为标准科目,实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置1.2.2部门部门可以与会计科目相关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。
操作路径:【基础设置】--【核算项目】--【部门】部门属性:是否参与后面生产计算进行排产安排,成本核算类型:设置承担何种费用1.2.3职员可以与会计科目想连参与财务处理,是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分。
操作路径:【基础设置设置】--【核算项目】--【职员】使用工资模块的用户,在增加职员时,职员类别,职员部门和开户银行及账号必须输入1.2.4供应商供应商是 KIS 专业版 V11 系统一个重要的基础资料,跟采购系统、仓存系统、以及应收应付系统都有紧密的联系操作路径:【基础设置】--【核算项目】--【供应商】1.2.5客户客户跟供应商一样跟其他模块有着紧密的联系。
操作路径:【基础设置】--【核算项目】--【客户】1.2.6仓库仓库是仓存系统重要基础资料,主要用于成本核算及产成品、半成品的存储于核算,同时上生产系统时参与 MRP 运算。
操作路径:【基础设置】--【核算项目】--【仓库】根据企业实际需要,仓库可进行多级设置,增加方法和会计科目的增加方法类似,各级次之间也是通过“.”来区分1.2.7物料物料是仓存系统核算的对象,它的设置关系到收货、发货以及物料的成本结算,要慎重设定,同时也是制造系统的计算基础,物料的编码是其唯一标识,设计时需慎重考虑,此基础资料在 KIS 专业版 V11 系统中十分重要。
操作路径:【基础设置】--【核算项目】--【物料】这个标签页的资料都是物料的一些基本信息,保存了使用物料资料的各个系统都会使用到的一些信息。
物料属性,是物料的基本性质和产生状态。
用户需要从系统设定的七种属性中选择,包括外购、组装件、自制。
1.3系统初始化当企业的各项资料设置完毕后,需要将物料的期初数据准备好并录入系统,期初数据包括动态数据与静态数据,动态数据是指到目前为止的企业运作经营的数据,如本期发生额等,静态数据是指以前的结存数据,如上年累计发生数等。
操作路径:【基础设置】--【初始化】--【存货初始数据】,单击进入存货初始数据录入窗口:单击【原料仓】,系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原料仓”的所有存货项目,可以单击【新增】按钮进行新增,实施过程中也可以进行导入。
1.3.1 初始化前单据处理初始化数据除了期初数量、金额以外,还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销ft库单(即未开销售发票的销售ft库单)等,录入这些单据的目的是当系统启用后能和实际业务一致,并在收到采购发票或开ft销售发票时进行后续业务的处理。
操作路径:【基础设置】--【初始化】--【暂估入库单/未核销的ft库单】初始化数据录入除了期初数量、金额以外,还包括一些初始化之前暂估入库单、未核销销售ft库单也要录入到系统中,此项的目的是当系统启用后能和实际中一致。
1.4启用业务系统结束初始化是进行日常业务操作的前提,虽然在未结束初始化状态下,也可以录入单据,但是不能进行审核等操作。
结束初始化才表示各个系统开始正式启用,启用系统是初始化的最后一步,一旦启用仓存系统,初始化部分参数和数据将不得修改,所以在启用前要慎重,最好备份一个帐套。
操作路径:【基础设置】—【初始化】—【启用业务系统】1、业务系统启动需要用管理员的身份;2、供应链结束初始化的前提:录入启用期前的单据都必须审核且单据的单价和金额要大于 0,启用序列号管理的物料必须录入序列号;3、启动业务系统后,初始数据和核算参数将不允许修改,若要修改数据需要反初始化处理。
二、采购管理采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。
2.1采购业务流程2.2采购业务单据录入采购业务单据主要包括:采购申请单、外购入库单、采购发票。
2.2.1采购订单录入操作路径:【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:录入完成单击【保存】,【并审核】2.2.2外购入库录入A.直接新增录入外购入库单操作路径:单击【采购管理】——【采购入库】,如图:B.通过采购订单直接关联生产外购入库单操作路径:单击菜单栏的【关联】菜单,选择【生成采购入库单(蓝单)】,如图:C.通过选单关联外购申请单生成外购入库单操作路径:单击【采购管理】—【采购入库】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购入库单录入界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处按 F7 调ft收料通知单序时簿界面,将对应的采购订单选中【双击】,此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段,手工录入日期、业务员等其他信息后,保存、审核单据:D.通过选单关联采购发票生成外购入库单操作路径:单击【采购管理】—【采购入库】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购入库单录入界面,进入外购入库单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购发票”,再在“选单号”处按 F7 调ft收料通知单序时簿界面,将对应的采购发票选中【双击】,此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段,手工录入日期、业务员等其他信息后,保存、审核单据:2.2.3采购发票录入A.通过手工录入的方式生成采购发票操作路径:单击【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】,依此路径进入采购发票录入界面:B.通过采购入库单下推生成采购发票操作路径:外购入库单界面,单击菜单栏的【单据下推】菜单,选择【生成采购专用发票/采购普通发票】,如图:C.通过关联采购订单/采购入库单生成采购发票操作路径:单击【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】,依此路径进入采购发票录入界面,进入采购发票编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”或者“采购入库单”,再在“选单号”处按 F7 调ft采购订单或采购入库单序时簿界面,将对应的采购订单或采购入库单选中【双击】,此时采购订单或采购入库单信息便会填到采购发票相关字段,手工录入日期、业务员等其他信息后,保存、审核、勾稽单据:2.3采购发票勾稽2.3.1采购发票勾稽操作路径:点击【采购管理】—【采购发票序时簿】,进入采购发票序时簿界面,点击【操作】菜单下的【钩稽】系统会调ft钩稽界面,上半部分为采购发票,下半部分为外购入库单,如下图所示点击【钩稽】的按钮,将外购入库单、采购发票进行钩稽,系统提示钩稽成功。
2.3.2进行外购入库核算操作路径:点击【存货核算】—【外购入库核算】,系统调ft采购发票的界面,选择需要核算的发票,点击“核算”按钮,如下图所示核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成本,在该外购入库核算界面上【查看】菜单下“对应入库单”中可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本2.4采购业务账务处理采购业务分为:当月到票、当月未到票2.4.1当月到票账务处理首先要进行凭证模板的设置。
操作路径:点击【存货核算】—【业务凭证模板】,进入凭证模板编辑界面,选择“采购入库单(单据直接生成凭证)”和“采购发票(采购发票直接生成凭证)”事务类型,点击【新增】按钮,新增一个凭证模板,如图:新增的凭证模板完成后,需要设置为默认模板,生成凭证时直接取该模板,若此处不进行设置,则在生成凭证时需手工制定,否则就是取系统自带模板。