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工程采购部管理制度及流程

公司采购部流程管理制度
采购制度严格按照公司得质量体系要求。

采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。

一,采购计划负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各
项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购与工具采购等。

1. 采购申请单下达:
工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采购
部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复后统一
下达采购部。

采购计划单中应标明:工程名称、产品名称、
数量、型号、及相关技术参数、备(推)选厂
家等。

2. 采购计划单变更:
非该项目项目经理下达得采购计划概不采购。

采购计
划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)需由
项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要与
工程合同进行校核,内容与工程合同一致报总经理批复, 不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程
3, 采购时效管理:
所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,
哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度得
前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。

所有
下达得采购计划在供应商供货期没有变更得情况下按采购计
划规定得时间完成任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发
货、及时庚馈现场收货情况以及材料使用
情况。

4, 建立工程采购档案:
将采购相关资料由电子文档与书面文档分项管理,每一年得
工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、直接采购
清单设备报价单统一管理。

供应商合同根据具体工程统一管
理,直接采购部分根据具体采购人直接管理。

二,采购
平时多熟悉与掌握公司所需得各类物质得名称、型号、规格、
单价、用途、产地等。

浏览相关网站,按时按量按质完成采购
供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低
釆购成本。

对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关
证件或检测报告。

采购活动具体实施分为询价、比价、议价、
供应商管理等四个方面:
1, 询价:
询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应商,供应商自
我推销,展会等形式。

确定部分适合长期合
作得合作伙伴同时,也要不断开拓新得供应商,寻找新得产品。

对于物资釆购产品根据市场行情合理报价,对于所报价产品进行及时沟通,说明价格涨落得原因以及供货周期,对于用户指定而市场面临淘汰得产品,因推荐新产品(若对方坚持,应说明存在得质量问题以及保修问题,尽量有文字依据),产品询价,报价时应注明产品名称、规格型号、单
价、金额、稅金、运费、质保、售后、付款方式等情况,以及供应商厂家,联系人,联系
电话等信息。

2. 比价:
对供应商所报得产品价格进行有效得核对(对具有可比
性得得厂家产品进行比价)。

对于单项产品做到货比三
家,以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料,
在比价时做出价格分析。

3. 议价
在确定厂家后进行产品价格商务谈判,尽量降低采购成
本,争取有利得付款方式。

4, 供应商管理:
通过寻找新得货源拓展供应商范围,加強老供应商管理。

每年对供应商一次评定(以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面考核),对不合格供应商及时调
整。

对于合格得年度复审。

合同管理
与供应商签订采购合同,敦促合同得正常履行,并催讨所欠、退或索赔款项。

合同签订:统一制定标准合同样本,主要体现在产品明细、
价格、质保,主要技术参数、运输、到货期限、质保期, 付款
方式,稅金等几方面。

最好尽可能留有质保金,附上
采购清单。

2. 合同管理按具体工程项目细分,每一个项目采购合同归
类到每个工程项目名下,直接采购得按采购人分。

3, 合同交于公司财务部统一管理,采购部留备份,采购部与供应商签订购买合同后,第一时间提交给财务管理。

四,验货
采购部与仓库一起负责物质到场验收,所有物质到场后必须详细查瞧,清点做到送货单,发票与实物得数量规格,单价一致,并及时入库。

五,仓库管理
入库管理:供应商送交物料时,仓管员根据公司得采购清
单仔细核对货物得数量、规格、质量、价格,判定合格
后详细填写入库单保存第二联,第一联交于财务,财务人员凭入库单
与客户送货单(必须有工程名称、供应商
公司名称、联系方式)做应付货款,缺少一样,财务不予做
应付款(仓库每月月底前必须将入库单递交给财务)。

如发现不合格,有权拒收,退,换不合格产品。

物料保管:物料得储存保管,应根据物料得特征与用途规
划仓库区域,定置存放管理。

物料得堆放应尽量做到过目点
数,检点方便,成行成列,整齐易取。

物料如有损失, 报废
等,仓管员要及时向公司汇报,审批后方可处理,未经批准
一律不能擅自处理。

仓库物料也不准擅自借出, 拆件零发,私
自挪用,损坏等
物料出库:如需从仓库借或领用物料时,需要填写领料单,
就是领用还就是借用要注明清楚,由项目经理签字,领用人
签字,方可领取物料,仓管员要及时填写出库单并让项目经
理签字,及时登记账目并保存好出库单,做好库账,做到物
账相符。

物料出库后,如未完全使用完,必须退回仓库,退
回仓库也就是用入库单。

如有突发情况需要领用物料得仓管
人员可以视情况采取先发料后补单得程序,并做好记录,领
料人要在第一时间内补办手
续,交给仓库。

4, 仓库盘点:根据工期可以进行周、月、季、年得期限做
好入库,出库,剩余库存汇总工作。

六,采购部责任
1, 负责与财务协调做好出入库,发票清理与结款,合同管
理工作
2. 及时与技术部、工程部了解项目进行情况与紧急变动情
物质售后服务,负责返修与调换产品明细。

由具体采购负
责人与厂家协商、跟踪,保证产品在最短时间返还到施工现
场。

七,采购岗位责任
1, 采购应严格遵守采购程序,有效地进行采购
不斷得开辟建立新得物资供应渠道,寻找物美价廉得物质,
提高供应商服务质量,减少采购费用,节省开支,降低成
本,获得充分得物资供应
3, 提高工作效率,缩短采购周期,提高经济效益
4, 在任职期间,严格履行本岗位得职责,定期向经理汇报本部门得月、季、年得统计工作,并提出好得建议与意
见。

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