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工程设备、技改、大修项目管理规定

工程设备、技改、xx项目
管理规定及流程
为规范工程设备、技改、大修项目管理相关内容、责任、范围、流程、评审、招标、围标、定标管理,结合我公司实际情况,特制定本管理规定及相关审签流程。

一、范围划分
1、在建工程项目、大修项目、技改项目、新增工程、防腐工程、特殊设备维保、有投资报告的单体设备属工程设备科。

2、甲供材料购买、在建工程、维修工程、技改工程的乙供材料审价批价属供销科(土建部分)。

3、工程设备、技改、大修项目甲供材料及设备招标比价属设备科,乙供材料审价批价属供销科,审计部全程参与,公司领导定标。

4、防腐工程、特殊设备维保、有投资报告的单体设备招标比价属设备科,审计部全程参与,公司领导定标。

5、在建工程设备项目、大修项目、技改项目、有投资报告的单体设备(在此前未完成部分)请款属供销科。

6、绿化维护工程、广告工程均属行政办。

二、项目立项管理
1、工程设备项目立项流程:公司报集团公司决策→公司领导层及相关部门初步方案→设备科或相关部门拟方案→审计初审→公司相关厂级领导会审→厂长(经理)审批指示→工程设备科编制或评审技术协议→进入招标流程。

2、大修、技改项目立项流程:使用或属地车间(部门)拟内部需求报告→直属上级部门评审→使用或属地车间(部门)分管厂级领导审核→厂长(经理)审批指示→XXX部门编制设计图和方案→设备科编制技术协议→进入招标流程。

3、特殊设备维保立项流程:使用或属地车间(部门)拟内部需求报告→直属上级部门评审→使用或属地车间(部门)分管厂级领导审核→厂长(经理)审批指示→XXX部门编制方案→设备科编制技术协议→进入招标流程。

4、防腐立项流程:设备科拟方案→分管设备厂长审核→厂长(经理)审批指示→XXX部门编制方案→设备科编制技术协议→进入招标流程。

5、单体设备及配件采购立项流程:使用或属地车间(部门)第一负责人填《物资计划单》签字→直属上级部门评审→使用或属地车间(部门)分管厂级领导审核→设备科长审核→分管设备厂级领导审核→供销科询价价→(单体设备5000元及以上、配件10000元及以上)属地车间(部门)打需求报告→走大修、技改项目立项流程。

三、合同管理
1、土建合同流程:方案上报审核→合同草拟→审计审核→行政办审核(含律师审核)→逐级审签(按博赛集团审签程序执行)
2、工程设备合同流程:方案(技术协议)层级上报审核→厂长(经理)审批→设备科投标、招标→厂长(经理)层审批定标→设备科合同草拟→项目负责人→设备科科长→分管设备副厂长→分管行政办厂级领导(含律师审核)→生产厂长→审计审核→财务总监→总经理(厂长)→铁管办→集团分管领导→集团董事长(审批权限)。

(按博赛集团审签程序执行)
3、大修、技改合同流程:方案(技术协议)层级上报审核→厂长(经理)审批→设备科投标、招标→厂长(经理)层审批定标→设备科合同草拟→属地(使用)主任→属地上级部门及分管厂级领导→总工办及分管厂级领导→设备科项目负责人→设备科科长→分管设备厂级领导→分管生产厂长→分管行政办厂级领导(含律师审核)→审计→财务总监→经理(厂长)→(后续按审批权限)铁管办→集团分管领导→集团董事长。

(按博赛集团审签程序执行)
4、特殊设备维保合同流程:设备科审核或编方案、技术协议层级上报审核→厂长(经理)审批→设备科投标、招标→厂长(经理)层审批定标→设备科合同草拟→属地(使用)主任→属地上级部门及分管厂级领导→设备科项目负责人→设备科科长→分管设备厂级领导→分管行政办厂级领导(含律师审核)→审计
→财务总监→、经理(厂长)→(后续按审批权限)铁管办→集团分管领导→集团董事长。

(按博赛集团审签程序执行)
5、防腐合同流程:设备科审核或编方案、技术协议层级上报审核→厂长(经理)审批→设备科投标、招标→厂长(经理)层审批定标→设备科合同草拟→设备科项目负责人→设备科科长→分管设备厂级领导→分管行政办厂级领导(含律师审核)→审计→财务总监→经理(厂长)→(后续按审批权限)铁管办→集团分管领导→集团董事长。

(按博赛集团审签程序执行)
6、单体设备及配件有投资报告的合同流程:设备科审核或编方案、技术协议层级上报审核→厂长(经理)审批→设备科投标、招标→设备科合同草拟→属地(使用)主任→属地上级部门及分管厂级领导→设备科项目负责人→设备科科长→分管设备厂级领导→分管行政办厂级领导(含律师审核)→审计→财务总监→经理(厂长)→(后续按审批权限)铁管办→集团分管领导→集团董事长。

(按博赛集团审签程序执行)
三、投资报告管理(xx科)
由车间发起(经分管领导审批)→基建科起草投资报告→按公司流程报请厂级领导审批→送审计审核→逐级审签(按博赛集团审签程序执行)
四、工程设备、大修、技改收方(验收)、结算请款
1、收方参与部门:七大部门(设备科或基建科、审计、行政办、财务科、供销科、属地(使用)部门、安环部,工程类需监理参与,并做好现场收方记录备查。

2、签证资料的办理:按集团公司XXX号文件的要求一式2份进行办理,并加盖正、副本章后审签,并盖章。

3、结算请款:审计审核通过后,并按集团公司审签程序完成后,开具合格的发票和相关手续,再按网上申请流程逐级审签。

五、网上请款流程
1、通过企业微信,按汇款申请填写(*必填)→按博赛集团审签程序逐级审签。

2、网上请款时应注意事项:
(1)汇款用途写清总金额、应付多少、扣除应扣除项。

(2)已汇金额备注栏,注明款项类别(如投资类在本年计划内,写清截止当前本年计划投资已支付多少,剩余多少。


(3)附件:结算封面、发票、合同、报告、扣款项及相关资料(以上资料均通过PDF形式上传)
六、物资计划审签流程
使用部门第一负责人填写《物资计划单》并签字(复写纸形式,一式两份,审签完后部门存档一份)→库管核实签字→设备科长审核→设备分管领导签字→厂长(经理)审批→供销部门采购→库管员通知采购员→采购人组织相关部门入库验收→设备科收集相关随机资料建档。

我公司现有模式复杂
使用部门提需求计划表→部门领导签字后交库管核实→设备分管领导签字→设备科汇总→库管核实签字→设备科长审核→设备分管领导签字→供销分管领导签字→财务分管领导签字→公司总经理签字→供销科采购→库管员通知采购员→采购人组织相关部门入库验收→设备科收集相关随机资料建档。

七、非标件测绘、易损件测绘、大修技改及新增小项目设计方案和设计图完成
1、确定三个非标加工、制作安装单位,现场设计做方案、绘图、测绘,报价,合同单位将图纸交设备科存档。

XXXX有限公司XXX年XX月XX日。

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