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出口退税操作流程及步骤(全)

1、目的: 规范纳税申报软件操作,在相关部门规定时间内完成出口退税的申报。

2、范围: 适用于本公司财务税务会计岗位
3、定义: 3.1出口退税主要是通过退还出口货物的国内已纳税款来平衡国内产品的税收负担,使本国产品以不含税成本进 入国际市场,与国外产品在同等条件下进行竞争,从而增强竞争能力,扩大出口创汇。

4、权责: 4.1客服部:客服部每周向财务部交当月出口报关单退税联原件,并于下月 5号之前交齐上月全部退税联原件
4.2财务部:根据客服提供的出口报关单退税联原件及财务部开出的出口发票第四联录入免抵退系统,并完成整个 出口退税业务。

作业流程图 1
f 凭出口报关单及发票录入免抵 退系统
r
生成明细申报数据
1
r 收集出口报关单 国税网预审
生成汇总申报数据
作业步骤 相关表单 1.客服部报关人员提供出口报关单退税 联,财务凭借开出的出口发票核对 出口报关单退税联 原件及对
应的出口 哪票第四联 2.将报关单录入免抵退系统,生成明细申 报数据
3.打开国税网,进入出口退税预审,预审 结果信息读入免抵退系统
4.录入增值税纳税申报表主表,生成汇总 数据
凭当月增值税申报
表王表 录入
5.打印申报表
汇总表一式三份,附 表一
份,明细表一式
二份
6.拷贝电子数据及纸质资料提供给国税进 行审核,审核
无误后次月月底前将前 月的退税额汇入公司基本
账户
待国税正式审核后, 再去国
税拷回信息 更新系统
版另U
标准文件------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 文件名称:财务出口退税操作流程页码 3 of 11
步骤三:点击右上角“序号重排”,然后再点击“打印”,导出至EXCEL表中进行与纸质报关单进行核对,保证录入信息无误
文件名称:财务出口退税操作流程
成功后下载文件导入免抵退系统
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 15号之
纳税人识别号:XXXXXXXXXXXXXXX 海关代码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
点击第十步免抵退汇总表采集, OK 后再点击数据一致性检查,生成汇总申报数据,最后打印报表,于每月 前交至国税审核
生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表
(适用于增值税一般纳税人)
纳税人名称(公章): XXXXXXXXXXXXX 税款所属期:2007年12月至2007年12月
与增值税纳
项目
栏次
税申报表差
当期
本年累计

申报日期:2009年10月22日
金额单位:元(列
至角分)
文件类别 文件编号
当期(a)
与增值税纳
税申报表差
本年累计额
(b)(c)
0.00
0.00。

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