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廉政风险点排查汇总表

占有公共财物;
(12)利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋 取利益;
(13)在公务活动中提供或者接受超过规疋标准的接待,或者超 过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用;
(14)违反规定干预和插手市场经济活动,谋取私利;
(15)虚报工作业绩;
(16)大办婚丧喜庆事宜,造成不良影响,或者借机敛财;
(17)在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组 织活动;
(18)以不正当手段获取荣誉、职称、学历学位等利益;
(19)从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。」
(20)不按照规定程序和德才兼备原则推荐、考察、酝酿、讨论 决定任免干部;
(21)用人失察失误造成严重后果;
(22)在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部;
(65)不按照有关规定严格保管个人财务信息化密码,给核算软
件造成影响;
(66)审计工作不实事求是,弄虚作假,审计报告不真实;
(67)对单位资金使用以及社团组织收取的费用监督不到位。
资产管理
(68)固定资产使用和分配不符合规定,不履行审批手续,随意 转借、调换、处置、变更产权或据为私有;
(69)固定资产管理混乱,账册不全、账卡不实、账务不实,造
(26)米取不正当手段为本人或者他人谋取职位;
(27)利用选拔任用干部或人员调整之机,谋取个人利益或为他
人谋取利益;
(28)考察干部不认真、不细致、不全面,马马虎虎走过场;」
(29)考察干部不实事求是,不客观公正,弄虚作假或故意刁难
被考察人;
(30)考察材料失实、失准,不能准确全面反映考察对象真实情
用公款问题;
(56)票据审签把关不严,导致资金挪用、违规支出和贪污问题;
(57)违规办理票据审批、领发、核算、保管,造成票据账实不 符、票据账务核算错误;
(58)违反阳光工资有关规定发放钱物,并假借正当列支项目名 义虚开票据核销,或从下属单位、协作企业列支;
(59)利用单位银行账户为其他单位或个人套取现金,私存私放 公款,多头开户,截留公款;
办法;
(48)不按照有关规定制定招聘简章,以及向社会公开招考;
(49)保管不善,造成人事档案丢失或材料缺失;
(50)管理不严,造成本人或他人擅自涂改档案信息。
财务管理
(51)因财务机构、人员设置不规范,职责不明确、分工不合理、 内控制度不健全,人员未经专业培训、未具岗位资格等,造成财 务管理混乱,出现资金挪用、贪污等问题;
况;
(31)不执行考察工作回避制度;
(32)违反规定程序和管理权限组织实施干部考核;1
(33)在考核中弄虚作假,不实事求是,不客观公正;
(34)违反有关规定,随意建议、确定干部考核等次;n
(35)不按照有关规定集体讨论审定干部考核结果;n
(36)把关不严,审核不准,致使不符合评先标准条件的单位或 个人被推存上报,造成不良影响;
所有岗位
组织人事管
(23)在干部选拔任用工作中封官许愿,任人唯亲,营私舞弊;
(1)索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行 使使职权有关系的单位或者个人的财物;
(24)利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用
工作;
(25)私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干 部任免等有关情况;
廉政风险点排查汇总表
风险岗位
风险点表现形式
建设局
(2)接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、 娱乐等活动安排;
(3)在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证;
(4)利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益;
(5)违反规定多占住房, 或者违反规定买卖经济适用房、廉租住
房等保障性住房;
(6)个人或者借他人名义经商、办企业;
(42)不按照规定标准收取党费,或挪用、截留、私分党费;
(43)对政策把握不准或工作不严谨,致使干部工资发放出现失 误,造成不良影响;
(44)无故不及时对工作人员进行正常调资;
(45)违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准;
(46)在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正当利益;
(47)不按照规定要求集体讨论审定人员招聘条件、程序及招考
(37)违反评先晋级原则,擅自授意下级办理先进称号或晋升职 级申报,或私下许诺先进称号或晋升职级等,造成评先晋级工作 显失公平公正;
(38)不按有关规定集体讨论审定评先晋级结果;
(39)不按照规定要求集体讨论审定党员发展对象;
(40)放松对党员政治、思想道德方面的学习、教育;
(41)不按照规定要求发展党员,或违反程序规定发展党员;」
(7)违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职或者兼职取酬, 以及从事有偿中介活动;
(8)用公款报销或支付应由个人负担的费用;
(9)用公款参与高消费娱乐、健身活动和获取各种形式的俱乐部 会员资格;
(10)违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人;」
(11)非法占有公共财物,或者以象征性地支付钱款等方式非法
(60)虚构支出业务内容,涂改凭证金额,出现贪污问题;
(61)银行票据的购买、领用、保管手续不健全,领用、核的 手续不严密,撕毁票据或盗用凭证,擅自提现;
(62)支出票据的审批或授权批准手续不健全,予以报销;
(63)不按照规定制单录入原始凭证,不及时传递会计凭证,影
响正常工作;
(64)不按照财务管理规定实行日清月结,现金、银行存款、单 位公务卡等核对不及时,资金管理混乱,出现短款现象;
成固定资产流失;
(70)因工作不尽责,造成固定资产、办公设施损坏、丢失;
(71)对列入政府米购目录范围内的物品,不经政府米购中心,
(52)违反财务管理审批规定和程序,擅自直接审批经费支出;
(53)不按照批复的部门预算执行,资金使用随意,专款不专用;
(54)因违规办理预算编制、预算执行、决算、凭证复核记账结 账、编制财务报告、会计档案管理等业务,造成预算编制不规范、
凭证账实不符、财务报告不准确,给财务工作带来不良影响;
(55)授意、指使或联合出纳人员共同提取现金,出现贪污、挪
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