**公司各部门衔接流程规定
制度编号:HKZD701-2011为规范**公司日常生产经营活动,明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任,提高**公司的科学化、精细化管理水平,特规定本制度。
一、生产任务来源
1、总经理决定本年度的生产总量及研发任务,下发到各部门经理;
2、综合办安排生产计划,向生产部、供销部和财务下达生产指令;安排研发计划,向技术部、供销部和财务下达研发任务指令;
3、生产部根据综合部下达的生产指令,由生产经理从综合办领取相关技术资料,制定采购计划,填写《采购申请单》,交到供销部进行采购。
二、采购流程
采购申请手续由部门经理具体负责,具体流程和时限如下:
1、当公司员工有采购需求时,首先到部门经理处申请。
部门经理同意后,由部门经理打出需求单,并在审核处签字,转交供销部。
供销部依据需求单,核实库房余量后,填写采购申请单一式两份,经总经理批准后,一份供销经理留存,一份交给采购员进行采购。
有特殊紧急情况,可通过电话批准。
2、《采购申请单》空表放在供销经理处,对于各部门的采购需求,供销经理应根据公司实际情况,在当天内做出是否采购的决定。
不予采购的,对申请人做出说明。
可以采购的,在两天内办理手续,交供销部进行采购。
3、采购员进行询价后,凭采购申请单到财务处上借款。
材料采购单签字齐全,会计应直接办理相关手续,否则不予办理。
4、《采购申请单》应依照以下格式规范填写:
采购申请单
批准:审核:申请人:
三、原材料入库流程
原材料入库手续由采购员负责办理,具体流程和时限如下:
1、采购员把材料到位后,首先通知质检员(或申请采购部门)进行质检和验收,库管负责清点数量。
确认无误后,由库房保管根据材料明细填写入库凭证,入库凭证一式三份,由库管、质检、采购员签字,供销部经理审核签字后,库管、供销及会计各存一份。
2、入库结算单由采购员填写,供销经理审核,会计签字后,供销、财务各存一份。
3、采购员在接到《采购申请单》后,应尽快安排采购。
材料到位后,应在当天完成验收手续。
4、采购员凭借购物发票、入库单、入库核算单到会计处办理报销手续。
5、《材料入库凭证》、《材料入库核算单》应依照以下格式规范填写:
材 料 入 库 凭 证
部门:综合部 2011年3 月10日 第 号编号名称规格单位数量备注
1办公沙发三列四人套2未超时限审核:质检:库管:经办人:采购员
材 料 入 库 结 算 单
部门:综合部 2011年3月10 日 第 号编号名称规格单位数量单价总价备注1办公沙发三列四人套225005000
合计金额5000
审核:财务:经办人:采购员
四、材料出库流程
材料出库手续由班组长负责办理,具体流程如下:
1、班组长拿生产任务单和所需材料明细到库房领料,库管填出库凭证,经班组长及库管签字后出库。
出库凭证一式三份,生产、库管、会计各留存一份。
2、如生产任务单和所需材料明细有生产经理签字,则出库凭证无需再审核。
出库凭证中的会计联暂时在库管处留存,每15天交会计一次。
3、出库凭证应按以下格式规范填写:
出 库 凭 证
部门:生产部**组 2011年 3月10 日 第 号编号名称规格单位数量备注
1隔离开关8SX5130台2
审核:库管:经办人:
五、成品库入库具体流程
成品库入库手续由班组长负责办理,具体流程如下:
1.产品生产完毕经检验合格后,由库管填写成品入库凭证,成品入库凭证一式三份,由库管、质检、生产主管签字后,库管、生产经理及会计各存一份。
2、成品入库手续应在检验合格后两天内办理完毕;凭证中的会计联暂时在库管处留存,每15天交会计一次。
3、成品库入库凭证应按以下格式规范填写:
成 品 入 库 凭 证
部门:生产部**组 年 月 日 第 号
编号名称规格单位数量备注
1馈电开关KBZ400/1140台15
审 核:质检:库管:经办人:
六、成品库出库具体流程
成品库出库手续由销售员负责办理,具体流程如下:
1、销售员凭合同或供货协议,由库管填写成品库出库凭证,一式三份,由供销经理、库管、销售员签字,库管留存一份,供销部一份,会计一份。
2、成品库出库凭证中的会计联暂时在库管处留存,每15天交会计一次。
3、成品库出库凭证应按以下格式规范填写:
成 品 出 库 凭 证
部门:供销部 2011年 6 月 11 日 第 号编号名称规格单位数量备注
1馈电开关KBZ400/1140台15
审核:库管:经手人:
七、送货流程
成品送货手续具体由销售员负责办理,具体流程如下:
经办人凭合同或供货协议到销售主管处填写送货单一式两份,经收货人(客户)签字后,一份交给收货人,另一份交给销售主管留存。
送 货 清 单
2011年10 月12 日编号名称规格单位数量备注
1馈电开关KBZ400/1140台15
送货人:收货人:客户。