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最新ISO50001-2018能源管理体系全套内部审核资料

与最高管理层沟通如何在内部提高全员节能认识、提高对能源管理的理解和重视。
与最高管理层沟通公司节能目标、指针的设立安排,以及近期完成情况与思考。
2
7.1
最高管理者
沟通在公司整体发展规划中,能源、能效对于公司发展在成本、政策影响等方面的思考。查看管理评审报告输出。
公司管理评审的频次安排?以及上次管理评审的时间与评审情况?
审核日期
2019年10月23日
日期
时间
第一组文件审核(AA)第Leabharlann 组现场审核(CC10月23日
8:30-9:00
首次会议
9:00-9:30
9:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-14:00
中午休息
14:00-15:00
15:00-17:00
17:00-17:20
审核组内部沟通
6.1应对风险和机遇的行动
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6.2
总则
沟通能源管理策划安排的想法和策划结果。核心包括:合规性问题、节能机会与节能方案管理、主要用能环节的识别与控制、目标指标与考核设计等。
6
6.3
能源评审
查阅能源评审管理档制度内容,了解职责与管理流程和具体要求。
沟通能源评审的内容、上次的时间、结果,查阅能源评审工作形成的各项记录。
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制:审核:批准:
日期:日期:日期:
表格编号:Q3-HR-005 B/0
2019年内部能源管理体系审核计划
审核目的
审核本公司的能源管理体系是否符合规定的要求,评价能源管理体系运行效果是否符ISO5001-2018
标准要求,通过审核借以完善和改进能源管理体系。
沟通体系运行情况:制度要求执行情况、执行中的成效与存在的问题。
2
5.1
最高管理者
与最高管理层沟通其对能源管理体系、节能工作的认识和定位。
与最高管理层沟通公司节能管理分管领导/管理者代表的任命,公司各级节能管理机构与人员。
与最高管理层沟通公司对能源管理体系、节能具体措施的人力资源安排、资金安排、其他资源支持情况。
17:20-17:50
末次会议
内部审核日程安排
计划编制人:(审核组长)批准人:(管理者代表)
日期:年月日日期:年月日
表格编号:Q3-HR-006 B/0
内审首次/末次会议签到表
首次会议
末次会议
序号
参加
人员签名
部门
职位
日期
序号
参加
人员签名
部门
职位
日期
表格编号:Q3-HR-007 B/0
ISO50001-2018能源管理体系内部审核检查表
公司内部节能工作相关的关键部门有哪些?举例其中部门的职责、作用,以及目前履行职责情况。
沟通节能管理制度的充分性、有效性、可操作性。目前是否存在一些问题?
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5.2
能源方针
是否制定能源管理体系能源方针?并得到最高管理层批准?
沟通能源方针在内部传达、沟通的方式和效果。
判断能源方针的内容、内涵是否能够引导公司节能工作的开展,并充分支撑公司节能定位。
审核性质
内部审核
审核范围
ISO5001-2018所要求的相关活动及有关职能部门.包括:管理者代表,生产部及各车间,技术部,行政部,采购部,业务部,仓库,品管部,模具车间等
审核依据
ISO5001-2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
审核组
组长:AA组员:BB
查管理评审计划、通知、会议发言数据等,验证其是否满足标准要求的内容。
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5.1/5.3
管理者代表
查看“管理者代表”任命书或其他同性质档、管理者代表职责界定档,确定“管理者代表”具体职责和权利。
公司在节能管理方面的部门和关键人员安排?如:能源管理负责人、节能主管中层、能源管理岗位等。
沟通节能管理制度的充分性、有效性、可操作性。目前是否存在一些问题?
与最高管理者沟通能源管理体系运行情况/节能管理工作的安排,以及效果。
2、审核范围:
ISO5001-2018标准所要求的相关活动及有关职能部门
3、审核准则:
ISO5001-2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
4、审核计划:
部门/月份
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11
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管理层(含管代)
设备管理
生产部
人力资源部
品管部
采购部
技术部
图例说明:
最新ISO50001-2018能源管理体系全套内部审核资料
1.内部能源管理体系审核方案
2.内部质量审核计划
3.首末次会议记录
4.内部审核检查表
5.内部审核记录表(现场)
6.内部审核不符合项报告
7.内部审核报告
2019年度内部能源管理体系审核方案
1、审核目的:
审核公司能源管理体系是否符合规定的要求,评价能源管理体系运行效果是否符合ISO5001-2018标准要求,通过审核借以完善和改进能源管理体系。
通能源评审频次、内容。
沟通增加能源评审的特殊情况,是否发生过类似情况,如有过,是否增加了能源评审。
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8.1运行控制
是否建立相应的文件?并进行有效监控?
沟通主要用能单元、对能效有重要影响环节的管理方法,查阅识别结果。
抽查典型控制要点,是否纳入作业文件要求。
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8.2
设计
沟通新改扩项目节能设计管理要求
抽查记录验证管理方法,如:
1)固定资产投资节能评估与审查;
2)项目能效管理负责人的落实;
3)节能工作建议;
4)预期能效水平和投运后实际能效情况。
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9.3
管理评审
是否建立相应的程序文件?是否规定管理评审周期?
是否有定期进行管理评审及规定评审的时间间隔是怎样规定的?是否按规定的时间进行管理评审?
管理评审是否由总经理主持?
查看管理评审输入是否包括绩效指标、内审结果、合规性评价、事故调查报告、纠正措施、上次管评改进项等要求?
确定与能源效益和环境管理系统有关的利害关系方;
这些利害关系方的相关要求;
通过其EnMS处理哪些确定的需求和期望。
4.3确定能源管理系统的范围
是否明确能源管理体系认证范围?查阅具体相关要求。
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4.4能源管理系统
对能源管理体系的整体策划,如职责分配、档制度构架、与节能工作结合等。
组织是否建立能源管理体系文件?并能有效实施?
审核部门
管代/总经办
审核体系
ISO50001:2018能源管理体系
审核部门负责人
审核员
审核日期
2019年10月23日
序号
标准条款
审核项目及过程
审核记录
评价结果
符合
不符合
4.1了解组织及其背景
应确定与其宗旨有关的外部和内部问题,这些问题影响其实现EnMS预期结果和改进其能源性能的能力。
4.2了解相关方的需求和期望
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